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公司公告

雏鹰农牧:监事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明2019-04-25  

						  雏鹰农牧集团股份有限公司监事会关于对会计师事务所
          出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明


    亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对雏鹰农牧集团股份有限公司
(以下简称“公司”或“雏鹰农牧”)2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性进行了审计,并出具了《雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制审计报
告》,该报告对公司内部控制有效性出具了否定意见。
       一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项
       1、雏鹰农牧对养殖专业合作社等单位的财务资助与债权投资部分存在未能
按合同约定时间收回的减值迹象,管理层无法合理估计账面资产的可收回金额。
该重大缺陷影响财务报表中相关项目的计价,与之相关财务报告内部控制执行失
效。
       2、雏鹰农牧下属产业基金的部分股权投资存在减值迹象,但雏鹰农牧未对
上述股权投资计提减值准备,该重大缺陷影响财务报表中股权投资相关项目的计
价,与之相关财务报告内部控制执行失效。
       二、董事会意见及对公司内部控制有效性的影响程度
    公司董事会同意《内部控制审计报告》中会计师的意见。公司管理层已经识
别出上述重大缺陷,并将其包含在公司 2018 年度内部控制评价报告中。在公司
2018 年财务报表审计过程中,会计师事务所已经考虑了上述重大缺陷对审计程
序的性质、时间安排和范围的影响,本报告并未对会计师在 2019 年 4 月 23 日对
公司 2018 年财务报表出具的审计报告产生影响。
    公司董事会将积极督促各项整改措施的落实,尽快完成整改。
       三、监事会意见
       监事会同意董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告
的专项说明。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施,并持续关注公司内部
控制效果,切实维护公司和股东利益。


    特此说明!
雏鹰农牧集团股份有限公司
         监事会
   2019 年 4 月 23 日