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公司公告

汉缆股份:审计委员会关于续聘会计师事务所意见2022-04-29  

                                      青岛汉缆股份有限公司董事会审计委员会

              关于续聘公司 2022 年度审计机构的意见

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计
委员会议事规则》等相关制度的规定,作为青岛汉缆股份有限公司董事会审计委
员会委员,现对续聘公司 2022 年度审计机构事宜发表如下意见:

    公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服
务的经验与能力进行了审查,认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验
和资质,有充分理由相信会计师事务所的独立性,能够满足公司审计工作的要求,
同意向董事会提议续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审
计机构。




    审计委员会:     樊培银          赵纯永         孙吉强




                                                     2022 年 4 月 27 日