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天汽模:华融证券关于天汽模《内部控制规则落实自查表》的核查意见2022-04-22  

                                              华融证券股份有限公司
                 关于天津汽车模具股份有限公司
           《内部控制规则落实自查表》的核查意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,华融证券股
份有限公司(以下简称“华融证券”或“保荐机构”)作为天津汽车模具股份有
限公司(以下简称“天汽模”或“上市公司”)公开发行可转换公司债券的保荐
机构,对天汽模填写的《内部控制规则落实自查表》进行了审慎核查,发表核查
意见如下::

    一、天汽模内部控制规则落实情况

    天汽模根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定,结合上市公司的实际
情况,认真对上市公司内部控制规则落实情况进行了自查,并重点对内部审计和
审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的
内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等
事项进行核查,并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。

    二、保荐机构的核查意见

    华融证券保荐代表人通过查阅上市公司股东大会、董事会、监事会、董事会
各专门委员会会议的相关资料,查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控
制制度以及各项业务和管理规章制度,与上市公司相关人员沟通交流等方式,对
天汽模填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

    经核查,保荐机构认为:天汽模已按照深圳证券交易所的有关要求完成了上
市公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作,并填写了《内部控制规则落
实自查表》。天汽模填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反
映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对该自查表无异议。

(以下无正文)


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(本页无正文,为《华融证券股份有限公司关于天津汽车模具股份有限公司<内
部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)




保荐代表人:

                 乔军文                 潘建忠




                                                 华融证券股份有限公司


                                                     2022 年 4 月 20 日




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