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公司公告

日发精机:海通证券股份有限公司关于公司2016年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见2017-03-31  

						                      海通证券股份有限公司

               关于浙江日发精密机械股份有限公司

     2016 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
和规范性文件的要求,海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐
机构”)作为浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“日发精机”或“公司”)
2015 年非公开发行股票持续督导之保荐机构,对日发精机出具的《内部控制规
则落实自查表》进行了核查,并发表意见如下。

    一、公司内控规则落实情况

    日发精机对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情
况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审
计和审计委员会的运作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控
制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投
资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,填写了《内部控制规则落实自
查表》。

    二、保荐机构的核查意见

    保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对日发精机《内
部控制规则落实自查表》进行了核查。主要核查内容包括:公司内部控制相关的
各项制度、公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文
件等;现场走访公司的经营场所,与公司相关高管、财务、内部审计、业务人员
等沟通交流。

    经核查,海通证券认为:日发精机编制的《内部控制规则落实自查表》真实、
准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。




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    (本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份有限
公司 2016 年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)




  保荐代表人:

                      曲洪东           胡连生




                                                 海通证券股份有限公司

                                                           年 月   日