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公司公告

日发精机:关于聘任2021年度审计机构的公告2021-04-28  

                        证券代码:002520            证券简称:日发精机             编号:2021-017

              浙江日发精密机械股份有限公司
            关于聘任 2021 年度审计机构的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 26 日

召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的

议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会所”)

为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有

关事宜公告如下:

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,

具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部

控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵

循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计

准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟聘任天健会

计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。公司董事会提请股东

大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计

师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    (一)机构信息
    1、基本信息
 事务所名称        天健会计师事务所(特殊普通合伙)

 成立日期          2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

 注册地址          浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人        胡少先               上年末合伙人数量        203 人
 上年末执业人        注册会计师                                        1,859 人
 员数量              签署过证券服务业务审计报告的注册会计师             737 人
                     业务收入总额                    30.6 亿元
 2020 年业务收
                     审计业务收入                    27.2 亿元
 入
                     证券业务收入                    18.8 亿元

                     客户家数                           511 家

                     审计收费总额                    5.8 亿元
                                       制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                                       业,批发和零售业,房地产业,建筑业,
 2020 年上市公                         电力、热力、燃气及水生产和供应业,金
 司(含 A、B 股)                      融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、
                     涉及主要行业
 审计情况                              体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、
                                       环境和公共设施管理业,科学研究和技术
                                       服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住
                                       宿和餐饮业,教育,综合等
                     本公司同行业上市公司审计客户家数            382

       2、投资者保护能力
       上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
       近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
       3、诚信记录
       天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施
13 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。20 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
       (二)项目信息
      1、基本信息
                                                  何时开
                              何时开
                    何时成              何时开    始为本
项目组成                      始从事                        近三年签署或复核上市公
           姓名     为注册              始在本    公司提
    员                        上市公                            司审计报告情况
                    会计师              所执业    供审计
                              司审计
                                                    服务
                                                            2021 年签署日发精机、春晖
                                                            智控 2020 年审计报告。2020
项目合伙                                                    年签署司太立、浙江东日
           丁锡锋   2007 年   2002 年   2007 年   2011 年
人                                                          2019 年审计报告,2019 年
                                                            签署司太立、仙琚制药 2018
                                                            年审计报告
                                                            智控 2020 年审计报告。2020
                                                            年签署司太立、浙江东日
           丁锡锋   2007 年   2002 年   2007 年   2011 年   2019 年审计报告,2019 年
                                                            签署司太立、仙琚制药 2018
签字注册                                                    年审计报告
会计师                                                      2021 年签署日发精机 2020
                                                            年审计报告、2020 年签署日
           徐希正   2016 年   2012 年   2016 年   2013 年   发精机 2019 年审计报告,
                                                            2019 年签署日发精机 2018
                                                            年审计报告
                                                            2018 年复核博威合金、金贵
                                                            银业 2017 年度审计报告;
质量控制                                                    2019 年复核恒林股份、金贵
           王振宇   2008 年   2006 年   2010 年   2020 年
复核人                                                      银业 2018 年度审计报告;
                                                            2020 年复核日发精机、司太
                                                            立 2019 年度审计报告
     2、诚信记录
      项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
  为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
  管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
  情况。
      3、独立性
      天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
  质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

      三、拟聘任会计师事务所履行的程序

      (一)公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行
了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司

财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所

(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提

议聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

    (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

    1、公司独立董事对公司聘任2021年度审计机构事项进行了事前认可,并对

此事项发表事前认可意见如下:

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,

具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2020年度审计机构

期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和

相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了审

计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此,

同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,同

意将本议案提交至公司第七届董事会第六次会议审议。

    2、独立董事对该事项发表的独立意见如下:

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,

具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,坚

持认真、严谨的工作作风,遵守独立审计准则,勤勉尽责履行审计职责,公允合

理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经

营成果,为保持审计工作的连续性,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司2021年度的审计机构。

    (三)公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2021年度审计

机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审

计机构。本次聘任2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

    2、独立董事事前认可意见和独立意见;
    3、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息

和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系

方式。


    特此公告。




                                   浙江日发精密机械股份有限公司董事会
                                          二○二一年四月二十六日