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公司公告

浙江众成:广发证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见2019-04-25  

						                      广发证券股份有限公司

             关于浙江众成包装材料股份有限公司

              内部控制规则落实自查表的核查意见


    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)作为浙江众成包装材料股
份有限公司(以下简称“浙江众成”或“公司”)的保荐机构,根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所的有关规定,认
真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查,对浙江众成填制的《内部
控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下:

    一、公司内控规则落实情况

    浙江众成对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情
况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审
计部门和审计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部
控制、募集资金管理的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据
核查结果,填制了公司《内部控制规则落实自查表》。

    二、保荐机构核查意见

    保荐机构通过查阅浙江众成股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员
会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及
各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及
其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部等相关部门进行沟通等
方式,结合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对浙江
众成填制的《内控规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
    经核查,保荐机构认为:浙江众成填制的《内部控制规则落实自查表》能够
按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交
易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。


    (以下无正文)
 (本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公
司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)




    保荐代表人:




                   _______________         _______________
                      胡伊苹                     安用兵




                                                  广发证券股份有限公司


                                                          年   月   日