新联电子:华泰联合证券有限责任公司关于《南京新联电子股份有限公司2012年度内部控制规则落实自查表》的核查意见2013-02-27
华泰联合证券有限责任公司
关于《南京新联电子股份有限公司 2012 年度内部控制
规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》等法规的要求,
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“本保荐人”)对南京新联电子股份有限
公司(以下简称“新联电子”或“公司”)出具的《南京新联电子股份有限公司
2012年度内部控制规则落实自查表》进行了核查,并发表独立意见如下:
经现场检查、资料查阅及沟通访谈,本保荐人认为,公司已经制定了较为完
备的公司治理及内部控制的各项规章制度,公司的内部控制制度执行情况良好,
公司2012年度内部控制规则落实自查表描述事项真实、准确、完整。
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于<南京新联电子股份有限
公司2012年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)
保荐代表人签名:
高 元
沙 伟
华泰联合证券有限责任公司
2013 年 2 月 26 日