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公司公告

新联电子:华泰联合证券有限责任公司关于《公司2013年度内部控制规则落实自查表》的核查意见2014-03-26  

						                    华泰联合证券有限责任公司

     关于《南京新联电子股份有限公司 2013 年度内部控制

                   规则落实自查表》的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》等法规的要求,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“本保荐人”)
对南京新联电子股份有限公司(以下简称“新联电子”或“公司”)出具的《南
京新联电子股份有限公司2013年度内部控制规则落实自查表》进行了核查,并发
表独立意见如下:

    经现场检查、资料查阅及沟通访谈,本保荐人认为,公司已经制定了较为完
备的公司治理及内部控制的各项规章制度,公司的内部控制制度执行情况良好,
公司2013年度内部控制规则落实自查表描述事项真实、准确、完整。
   (本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于<南京新联电子股份有限
公司2013年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)




保荐代表人签名:
                        高   元




                        沙   伟




                                             华泰联合证券有限责任公司
                                                     2014 年 3 月 25 日