华泰联合证券有限责任公司 关于《南京新联电子股份有限公司 2013 年度内部控制 规则落实自查表》的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》等法规的要求,华泰联合证券有限责任公司(以下简称“本保荐人”) 对南京新联电子股份有限公司(以下简称“新联电子”或“公司”)出具的《南 京新联电子股份有限公司2013年度内部控制规则落实自查表》进行了核查,并发 表独立意见如下: 经现场检查、资料查阅及沟通访谈,本保荐人认为,公司已经制定了较为完 备的公司治理及内部控制的各项规章制度,公司的内部控制制度执行情况良好, 公司2013年度内部控制规则落实自查表描述事项真实、准确、完整。 (本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于<南京新联电子股份有限 公司2013年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页) 保荐代表人签名: 高 元 沙 伟 华泰联合证券有限责任公司 2014 年 3 月 25 日