惠博普:2014年度财务预算报告2014-04-28
华油惠博普科技股份有限公司
2014 年度财务预算报告
特别提示:
本预算报告仅为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司
的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,
存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
一、 预算编制说明
本预算报告遵循谨慎性原则,在 2013 年的经营情况基础上,结合公司中长
期的发展战略,综合考虑公司市场和业务拓展计划以及经济环境、政策变动、行
业形势、市场需求等因素的影响,按合并报表的要求对 2014 年经营情况进行预
测并编制。
二、基本假设
1、公司所遵循的法律、法规、政策和所在地区的社会经济环境无重大变化;
2、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等在正常范围内波动;
3、公司生产经营计划、投资计划及营销计划等无重大变化;
4、公司所处行业形势、市场行情无重大变化;
5、公司主要业务、原材料价格及供求关系无重大变化;
6、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项
目能如期完成并投入运营;
7、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
三、2014 年度经营目标
2014 年,是公司业务转型的关键之年,产业规模将进一步扩大,业务板块
进一步整合,油气田装备及工程、石化环保装备及服务、油气资源开发及利用等
业务将在国内外得到巩固与提升,公司战略定位将在油气田工程业务领域得到全
面突破与升华。根据公司的年度经营计划,预计 2014 年实现营业收入 14.5 亿元,
同比增长 52.41%,归属于母公司所有者的净利润 1.5 亿元,同比增长 45.67%。
四、利润预算表
单位:万元
项 目 2013 年度 2014 年度 同比变动
一、营业总收入 95,138.06 145,000.00 52.41%
二、营业总成本 88,040.12 126,849.00 44.08%
三、营业利润 7,134.88 18,151.00 154.40%
四、利润总额 14,147.15 19,541.00 38.13%
减:所得税费用 2,284.97 3,056.00 33.74%
五、净利润 11,862.18 16,485.00 38.97%
六、归属于母公司所有者的净利润 10,297.56 15,000.00 45.67%
七、每股收益: 0.23 0.33 43.48%
五、2014 年财务重点工作
1、广开思路、转变观念,稳固与完善国内会计核算,调查并落实国际业务
的财务管理。
2、优化管理、转变职能,精细化管控成本费用,多元化对项目进行核算、
跟踪与分析。
3、通力合作、努力务实,加强交流沟通,对业务推介财务、让财务知会业
务,在公司层面推动业务及财务综合素质的全面提升。
4、强化资金管理,做好资金保障与资本运作,把资金的使用效率和效益充
分发挥出来。
本报告已经公司第二届董事会 2014 年第一次会议审议通过,尚需提交 2013
年年度股东大会审议。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二一四年四月二十五日