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公司公告

三七互娱:内部控制审计报告2023-04-28  

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    三七互娱网络科技集团股份
            有限公司

         内部控制审计报告

          华兴审字[2023]23000020055 号




     华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
                    内部控制审计报告
                                             华兴审字[2023]23000020055号

三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称三七互娱)2022
年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效

性是三七互娱董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性
发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的
程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风
险。




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    四、财务报告内部控制审计意见
   我们认为,三七互娱于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




   华兴会计师事务所                    中国注册会计师:杨新春
   (特殊普通合伙)


                                       中国注册会计师:高韵君



       中国福州市                      二○二三年四月二十七日




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