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公司公告

通达股份:海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司《2021年度内部控制评价报告》的核查意见2022-03-19  

                                             海通证券股份有限公司
                关于河南通达电缆股份有限公司
         《2021 年度内部控制评价报告》的核查意见
    海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为河南
通达电缆股份有限公司(以下简称“通达股份”或“公司”)2020 年非公开发行
股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本
规范》等法律、法规和规范性文件的要求,对通达股份《2021 年度内部控制评价
报告》进行了核查,具体情况如下:

    一、保荐机构对公司《2021 年度内部控制评价报告》的核查工作

    海通证券保荐代表人认真审阅了通达股份《2021 年度内部控制评价报告》,
通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有
关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规
章制度的方式,从通达股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情
况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2021 年度内部控制评价报
告》的真实性、客观性进行了核查。

    二、公司对内部控制情况总体评价

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准
日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准
日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。

    三、保荐机构对通达股份《2021 年度内部控制评价报告》的核查意见
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    保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流;
与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流;查阅公司董事会、监
事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制度
等相关文件;查阅相关信息披露文件;查看生产经营现场等措施,从公司内部控
制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控制制度的合规
性、有效性进行了核查。

    经核查,海通证券认为:截至 2021 年 12 月 31 日,公司的法人治理结构较
为健全,现有的内部控制制度符合有关法律、法规和规范性文件的相关要求,于
2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控
制;《2021 年度内部控制评价报告》较为公允地反映了 2021 年度公司内部控制
制度的建设及运行情况。

    (以下无正文)




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(本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司<2021
年度内部控制评价报告>的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人签名:
                        胡瑶                       张君




                                                  海通证券股份有限公司

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