意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

奥拓电子:广发证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见2013-04-11  

						  广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司
           内部控制规则落实情况自查表的核查意见


    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为深圳
市奥拓电子股份有限公司(以下简称:“奥拓电子”或“公司”)持续督导的保荐
机构,按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》的要求,协助奥拓电子开展内部控制规则落实的专项活动,同
时审核了奥拓电子出具的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》,
核查情况如下:

    一、奥拓电子内部控制规则落实情况自查表的相关情况

    奥拓电子按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规
则落实”专项活动的通知》的要求,对公司内部控制规则落实的相关情况进行了
逐项自查,并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。 经保荐机构核查,奥
拓电子对“内部审计和审计委员会运作”、“信息披露的内部控制”、“内幕交
易的内部控制”、“募集资金的内部控制”、“关联交易的内部控制”、“对外
担保的内部控制”、“重大投资的内部控制”等事项进行的自查情况符合奥拓电
子的实际情况。


    二、核查意见

    广发证券及指定的保荐代表人在对奥拓电子持续督导的基础上,持续跟踪奥
拓电子规范运作及内部控制规则落实情况,并对奥拓电子自查情况进行了核查。
经核查,广发证券认为:奥拓电子已按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小
企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求,对内部控制规则落实
情况进行了认真自查,有利于公司进一步提升内部控制水平。
(以下无正文)
[此页无正文,专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限
公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签字盖章页]




  保荐代表人:
                      陈运兴                        周郑屹




                               保荐机构(公章):广发证券股份有限公司

                                               年     月     日