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公司公告

奥拓电子:广发证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见2014-04-08  

						  广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司
                 内部控制规则落实自查表的核查意见


    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为深圳
市奥拓电子股份有限公司(以下简称:“奥拓电子”或“公司”)持续督导的保荐
机构,按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》的要求,协助奥拓电子开展内部控制规则落实的专项活动,同
时审核了奥拓电子出具的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》,核
查情况如下:

    一、奥拓电子内部控制规则落实自查表的相关情况

    奥拓电子按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规
则落实”专项活动的通知》的要求,对公司内部控制规则落实的相关情况进行了
逐项自查,并出具了《内部控制规则落实自查表》。 经保荐机构核查,奥拓电
子对公司及子公司“内部审计和审计委员会运作”、“信息披露的内部控制”、
“内幕交易的内部控制”、“募集资金的内部控制”、“关联交易的内部控制”、
“对外担保的内部控制”、“重大投资的内部控制”和“其他重大事项”等事项
进行的自查情况符合奥拓电子及其子公司的实际情况。


    二、核查意见

    广发证券及指定的保荐代表人在对奥拓电子持续督导的基础上,持续跟踪奥
拓电子规范运作及内部控制规则落实情况,并通过查阅奥拓电子的“三会”会议
资料、财务报表,查阅公司各项业务和管理制度、内控制度,查阅内部审计工作
底稿,与董事、监事、高级管理人员等方式核查后,认为:奥拓电子已按照深圳
证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通
知》的要求,对内部控制规则落实情况进行了认真自查,有利于公司进一步提升
内部控制水平。
[此页无正文,专用于《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限
公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页]




  保荐代表人:
                      陈运兴                        周郑屹




                               保荐机构(公章):广发证券股份有限公司

                                               年     月     日