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公司公告

八菱科技:2017年第三季度报告全文2017-10-21  

						                南宁八菱科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




南宁八菱科技股份有限公司

   2017 年第三季度报告




      2017 年 10 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管

人员)林永春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                        本报告期末                      上年度末                 本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               2,494,139,812.72                2,472,660,806.03                          0.87%

归属于上市公司股东的净资产(元)           2,104,069,675.54                2,072,035,409.98                          1.55%

                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                                增减                                        上年同期增减

营业收入(元)                         142,273,272.78                  -23.01%         559,496,528.72              -10.85%

归属于上市公司股东的净利润(元)        24,224,618.20                  -10.89%         102,935,167.22               13.44%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        17,437,932.59                  -31.89%           92,987,446.72               8.11%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)        57,768,097.75                  -21.60%           73,383,885.66             -38.30%

基本每股收益(元/股)                             0.09                 -10.00%                     0.36             12.50%

稀释每股收益(元/股)                             0.09                 -10.00%                     0.36             12.50%

加权平均净资产收益率                            1.16%                   -0.18%                    4.92%              0.44%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            4,358,449.24
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                       769,358.49

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易                                        深圳前海八菱投资基金合伙企
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                        业(有限合伙)处置深圳前海盖
                                                                            1,191,666.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                        娅八菱投资管理合伙企业(有限
得的投资收益                                                                                  合伙)股权获得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             511,585.77

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          4,877,731.96 理财产品收益

减:所得税影响额                                                            1,761,070.96

合计                                                                        9,947,720.50                    --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

                                                                                                                             3
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            12,536                                                          0
                                                           股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称          股东性质   持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态            数量

杨竞忠              境内自然人         33.45%         94,766,049        22,931,261      质押              93,380,000

顾瑜                境内自然人          8.71%         24,688,427        23,766,320      质押              12,500,000

黄志强              境内自然人          6.59%         18,664,089        13,998,067      质押              15,000,000

陆晖                境内自然人          5.49%         15,561,798                  0     质押              15,561,798

中海信托股份有
限公司-中海信
托-八菱科技员 其他                     4.76%         13,484,121                  0
工持股计划集合
资金信托

黄安定              境内自然人          3.66%         10,374,532                  0     质押              10,000,000

南宁八菱科技股
份有限公司-第
                    其他                3.51%          9,933,789                  0
1 期员工持股计
划

程启智              境内自然人          2.32%          6,585,462         3,292,731

任宁                境内自然人          2.27%          6,435,527                  0     质押               5,500,000

文丽辉              境内自然人          1.82%          5,155,019                  0     质押               5,100,000

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类            数量

杨竞忠                                                                  71,834,788 人民币普通股           71,834,788

陆晖                                                                    15,561,798 人民币普通股           15,561,798

中海信托股份有限公司-中海信                                            13,484,121 人民币普通股           13,484,121



                                                                                                                       4
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托-八菱科技员工持股计划集合
资金信托

黄安定                                                               10,374,532 人民币普通股       10,374,532

南宁八菱科技股份有限公司-第 1
                                                                      9,933,789 人民币普通股        9,933,789
期员工持股计划

任宁                                                                  6,435,527 人民币普通股        6,435,527

文丽辉                                                                5,155,019 人民币普通股        5,155,019

韦秋燕                                                                4,678,585 人民币普通股        4,678,585

黄志强                                                                4,666,022 人民币普通股        4,666,022

罗勤                                                                  3,763,342 人民币普通股        3,763,342

上述股东关联关系或一致行动的     上述股东除了控股股东(实际控制人)杨竞忠、顾瑜系夫妻关系外,其他股东之间不存
说明                             在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
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                                             第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

 (一)资产负债表项目

                                                                                                           单位:元

     项目           2017年9月30日      2017年1月1日        变动比例                    主要变动原因

                                                                       一是使用480,300.000.00元闲置资金购买了理
货币资金             195,246,695.17    641,883,574.17       -69.58%
                                                                       财产品;二是募集资金投入使用。

                                                                       主要根据生产经营需要,应收票据贴现比上年
应收票据              50,600,936.28     91,341,012.38       -44.60%
                                                                       同期增多。

其他流动资产         508,572,408.95     22,051,350.53 2206.31% 主要是增加了480,300.000.00元的理财产品。

                                                                       主要根据参股公司广西华纳新材料科技有限
应收股利              40,909,090.79                    0       100%
                                                                       公司利润分配方案应收的现金股利。

短期借款             134,000,000.00    100,000,000.00        34.00% 主要是银行贷款增加。

其他应付款               704,679.39      1,571,499.08       -55.16% 主要是支付了期初应付运费。




(二)利润表项目

                                                                                                           单位:元

    项目             2017年1-9月       2016年1-9月         变动比例                    主要变动原因


                                                                       一是由于柳州八菱科技有限公司注塑件生产
                                                                       项目刚建成不久,保险杠业务处于起步阶段,
                                                                       客户结构还比较单一,今年主要配套的车型销
营业收入            559,496,528.72    627,592,175.77       -10.85%     量出现大幅度下滑,导致保险杠销售收入比去
                                                                       年同期减少了73,725,647.92元,下降幅度
                                                                       50.57%;二是由于产品价格的计算方式发生了
                                                                       改变,客户提供的附带零部件不再计入产品成


                                                                                                                    6
                                                              南宁八菱科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文



                                                               本和产品售价中。

 归属于上市
                                                               主要是公司投资收益比上年同期增加了
公司股东的      102,935,167.22   90,739,449.51      13.44%
                                                               17,538,770.83元,同比增长了43.99%。
净利润

                                                               年初至报告期末较上年同期增加3,918,618.09
                                                               元,主要是根据财会〔2016〕22号规定,房产
 税金及附加       5,852,973.42       1,934,355.33   202.58%    税、土地使用税、印花税等相关税费共计
                                                               3,490,377.07元计入税金及附加科目,上年同
                                                               期是计入管理费用科目。

 财务费用        -8,662,542.37   -12,284,891.23     -29.49%    主要是银行存款余额下降,利息收入减少。

                                                               主要是按其他应收账款余额计提的坏账准备
资产减值损失       -849,609.30       1,114,745.34 -176.22%
                                                               比上年同期减少。

                                                               一是由于报告期内子公司深圳前海八菱投资
                                                               基金合伙企业(有限合伙)的投资收益比上年
                                                               同期增加;二是参股公司广西华纳新材料科技
 投资收益        57,405,160.65   39,866,389.82      43.99%
                                                               有限公司按权益法确认的投资收益比上年同
                                                               期增加;三是公司购买理财产品收到的投资收
                                                               益比上年同期增加。

                                                               主要是有根据财会[2017]15号规定,2017年1
                                                               月1日至本报告期末发生的与日常经营相关的
 营业外收入        532,679.50        4,417,253.74   -87.94%
                                                               政府补助计入其他收益,共计4,358,449.24元
                                                               由营业外收入调整到其他收益。




(三)现金流量表项目

                                                                                                   单位:元

      项目           2017年1-9月        2016年1-9月     变动比例                 主要变动原因

 经营活动产生的                                                     主要是公司购买商品、接受劳务支付的
                     73,383,885.66     118,939,492.94   -38.30%
 现金流量净额                                                       现金比上年同期增长了65.92%。

 投资活动产生的                                                     主要是由于使用了480,300.000.00元闲置
                   -479,479,317.61     -68,512,373.94   599.84%
 现金流量净额                                                       资金购买了理财产品。


                                                                                                            7
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                                                               主要是由于归还了短期借款,导致报告
筹资活动产生的
                    -40,513,040.27 -183,456,117.39   -77.92%   期偿还债务支付的现金比上年同期减少
现金流量净额
                                                               77.14%


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

   (一)员工持股计划
     1、第一期员工持股计划
     公司于2015年8月11日召开2015年第三次临时股东大会,审议通过《关于<2015 年度员工
持股计划(草案)>及摘要的议案》,同意公司实施第一期员工持股计划。公司于2016年1月8
日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过《2015年度员工持股计划(草案修订案)及摘
要修订案》,委托国海证券股份有限公司设立的“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计
划”通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。
     截止2016年2月5日,第一期员工持股计划(“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计
划”)完成股票购买,通过二级市场累计买入公司股票9,933,789股,占公司总股本的3.51%,
成交均价29.56元/股,成交金额合计293,690,525.76元。本次员工持股计划锁定期12个月,
即2016年2月15日至2017年2月14日;存续期18个月,即2016年1月21日至2017年7月20日。
     在“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”存续期即将届满之际,由于账面略有浮
亏,根据当前的实际情况,为了提高员工的凝聚力和稳定性,并基于对公司未来发展的信心,
经公司第一期员工持股计划持有人会议2017年第一次会议、第五届董事会第十一次会议和第
五届监事会第九次会议决议,同意第一期员工持股计划延期,存续期在原定终止日的基础上延
长18个月,即至2019年1月20日前止,同时对员工持股计划的有关内容(包括投资管理模式、
存续期限、股票来源、资金来源、收益分配等)进行变更,并相应制定《南宁八菱科技股份
有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》(2017年修订版)。根据《南宁八菱科技股
份有限公司第一期员工持股计划(草案)》(2017年修订版),第一期员工持股计划开设专用
证券账户作为直接持股主体,通过大宗交易的方式受让“国海金贝壳员工持股1号集合资产管
理计划”所持的全部本公司股票作为初始标的股票,并对初始标的股票实施直接持有、直接
管理的投资管理模式。
     2017年7月14日,“南宁八菱科技股份有限公司—第1期员工持股计划”通过大宗交易的
方式承接受让了“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”持有的公司股票9,933,789

                                                                                                       8
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股,占公司总股本的3.51%,成交均价27.8元/股,成交金额276,159,334.20元。本次通过大
宗交易购入的“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”持有的全部股票不设锁定期。
    截止目前,第一期员工持股计划所持股票尚未交易卖出。
    本次员工持股计划的具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    2、第二期员工持股计划
    公司于2016年3月3日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过《关于<第二期员工持股
计划(草案)>及摘要的议案》,同意公司实施第二期员工持股计划,并由员工持股计划持有
人会议授权管理委员会委托基金公司或证券公司设立的“资产管理计划”进行管理,通过二
级市场购买(含大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。
    截止2016年8月3日,公司第二期员工持股计划(“国海金贝壳员工持股2号集合资产管理
计划”)提前终止股票购买,通过二级市场(含大宗交易)累计买入公司股票3,615,134股,占
公司总股本的1.28%,成交均价33.99元/股,成交金额合计122,880,155.03元。本次员工持股
计划锁定期12个月,即2016年8月3日至2017年8月2日;存续期24个月,即2016年5月4日至2018
年5月3日。
    截止目前,第二期员工持股计划锁定期已满,股票尚未交易卖出。
    本次员工持股计划的具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
      3、第三期员工持股计划

     公司于2016年11月23日召开2016年第五次临时股东大会,审议通过《关于<第三期员工
持股计划(草案)>及摘要的议案》,同意公司实施第三期员工持股计划,并委托信托公司为
本次员工持股计划设立的集合资金信托计划进行管理,通过二级市场购买【含大宗交易(包
括定向受让公司实际控制人及其他股东持有的股票)】的方式取得并持有本公司股票。

    截止2017年5月22日,第三期员工持股计划(“中海信托-八菱科技员工持股计划集合资
金信托计划”)完成股票购买,通过二级市场【含大宗交易(包括定向受让公司实际控制人
及其他股东持有的股票)】累计买入公司股票13,484,121股,占公司股本总额的4.76%,成交
均价31.15元/股,成交金额合计419,991,947.30元。本次员工持股计划锁定期12个月,即2017
年5月22日至2018年5月21日;存续期24个月,即2016年12月29日至2018年12月28日。

    截止目前,第三期员工持股计划仍在锁定期,股票尚未交易卖出。


                                                                                            9
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  本次员工持股计划的具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  (二)募集资金项目

    报告期,公司2015年非公开发行股票募集资金项目大型全景科幻演出《远去的恐龙》已
完成全部工程项目的硬件安装、调试,并完成了恐龙、视频、音乐、音效、灯光、音响、降
雨、舞美等道具的演出合成和编排,于2017年9月30日开始试演。

  (三)股权投资事项

                 重要事项概述                       披露日期            临时报告披露网站查询索引

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关
于同意转让深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业
(有限合伙)部分出资份额的议案》,同意前海八                         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
菱将其持有盖娅八菱的 6,000 万元出资额以人民 2017 年 07 月 24 日 《第五届董事会第十二次会议决
币 61,191,667 元转让给深圳盖娅。本次转让后,                         议的公告》(公告编号:2017-075)
前海八菱仍持有盖娅八菱 10,000 万元出资额,占
出资比例 33.896%。

经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事
会第十一次会议审议通过《关于同意广西华纳新
材料科技有限公司增资扩股暨放弃优先认缴权的
议案》,同意广西华纳增加注册资本 56,405,556
元,新增注册资本由黄安定、刘仁彬、黄炜民、
沈于蓝、陆伯兰、任勇军、潘文丹、广西祥欣顺                           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
投资合伙企业(有限合伙)以 5 元/1 元注册资本                         《关于参股公司增资扩股暨放弃
                                               2017 年 09 月 26 日
的价格认缴;并同意放弃公司享有的本次广西华                           优先认缴权的公告》(公告编
纳增资扩股的优先认缴权。本次增资完成后,广                           号:2017-088)
西华纳的注册资本将由 113,402,062 元增至
169,807,618 元,公司对广西华纳的出资比例将
由 43.65%降至 29.15%,广西华纳仍为公司的参股
公司。本事项已获得公司 2017 年第二次临时股东
大会审议通过。




                                                                                                     10
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

      承诺事由        承诺方    承诺类型                  承诺内容                   承诺时间 承诺期限          履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                避免同业                                                        实际控制
                     杨竞忠、              为避免同业竞争,公司控股股东杨竞忠、 2011 年 11
                                竞争的承                                                        公司期间       正常履行中
                     顾瑜夫妇              顾瑜夫妇出具了《不予竞争承诺函》。        月 11 日
                                诺                                                              内

                     黄安定;
                                           南宁八菱科技股份有限公司向杨竞忠等
                     黄生田;
                                           六人非公开发行股票 72,621,722 股,其股
                     黄志强; 股份限售                                               2014 年 09 2017 年 9 月
                                           票锁定期为自本次非公开发行股票新增                                  已履行完毕
                     陆晖;罗 承诺                                                   月 24 日   23 日
                                           股份上市首日(即 2014 年 9 月 24 日)起
首次公开发行或再融 勤;杨竞
                                           三十六个月。
资时所作承诺         忠

                                           对于本人所认购的八菱科技本次非公开
                                           发行的股票,本人承诺及保证在八菱科技
                     杨竞忠;
                                           本次非公开发行股票经中国证券监督管
                     黄生田; 股份限售                                               2016 年 01 2019 年 1 月
                                           理委员会核准,股票发行结束之日起三十                                正常履行中
                     贺立德; 承诺                                                   月 05 日   4日
                                           六个月内不会转让或委托他人管理,也不
                     覃晓梅
                                           会要求八菱科技收购本人所持有的八菱
                                           科技本次向本人非公开发行的股票。

股权激励承诺

                                           公司承诺在召开股东大会审议通过《关于
                                           前海八菱拟出资设并购基金的议案》后的
                     南宁八菱
                                募集资金 十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补 2016 年 06 2017 年 6 月
                     科技股份                                                                                  已履行完毕
                                使用承诺 充流动资金,不将募集资金投向变更为永 月 29 日          28 日
其他对公司中小股东 有限公司
                                           久性补充流动资金,不将超募资金永久性
所作承诺
                                           用于补充流动资金或者归还银行贷款。

                                           顾瑜女士承诺,自 2017 年 1 月 10 日起连
                                股份减持                                             2017 年 01 2017 年 7 月
                     顾瑜                  续六个月内通过证券交易系统出售的股                                  已履行完毕
                                承诺                                                 月 10 日   9日
                                           份低于公司股份总数的 5%。

承诺是否按时履行     是

如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明
未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计
划


                                                                                                                            11
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四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                        0.00%   至                         30.00%

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)            12,841.34   至                      16,693.75

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                        12,841.34

                                                   1、参股公司经营状况良好,预计按权益法确认的投资收益增加。
业绩变动的原因说明
                                                   2、募投项目投入运营,预计产生收益。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

       接待时间            接待方式           接待对象类型                  调研的基本情况索引

2017 年 07 月 05 日   电话沟通           个人                 咨询股东人数/无

2017 年 07 月 11 日   电话沟通           个人                 咨询募投项目《远去的恐龙》进展情况/无

2017 年 07 月 12 日   电话沟通           个人                 咨询员工持股计划情况/无

2017 年 07 月 17 日   电话沟通           个人                 咨询公司业务发展状况/无

2017 年 07 月 24 日   电话沟通           个人                 咨询股票股价问题/无

2017 年 08 月 10 日   电话沟通           个人                 咨询募投项目《远去的恐龙》进展情况/无

2017 年 08 月 25 日   电话沟通           个人                 咨询募投项目《远去的恐龙》进展情况/无

2017 年 09 月 13 日   电话沟通           个人                 咨询募投项目《远去的恐龙》进展情况/无

2017 年 09 月 20 日   电话沟通           个人                 咨询公司经营状况/无

2017 年 09 月 22 日   电话沟通           个人                 咨询募投项目《远去的恐龙》进展情况/无




                                                                                                           12
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南宁八菱科技股份有限公司
                                            2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                         项目                               期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                                      195,246,695.17               641,883,574.17

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                        50,600,936.28               91,341,012.38

    应收账款                                                        71,326,834.31               60,235,900.38

    预付款项                                                           7,818,072.99              8,912,715.26

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                                                         6,986.30

    应收股利                                                        40,909,090.79

    其他应收款                                                         7,028,974.35              9,032,654.00

    买入返售金融资产

    存货                                                          107,763,727.66               131,311,785.40

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                  508,572,408.95                22,051,350.53

流动资产合计                                                      989,266,740.50               964,775,978.42

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                              390,752,000.00               450,752,000.00



                                                                                                           13
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        332,452,583.94               335,145,369.66

    投资性房地产                                           3,669,745.34                3,873,900.89

    固定资产                                            275,914,335.50               271,418,697.31

    在建工程                                            406,276,783.84               344,889,627.93

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                              56,409,533.33               57,153,444.60

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                         6,791,082.15                7,583,412.28

    其他非流动资产                                        32,607,008.12               37,068,374.94

非流动资产合计                                         1,504,873,072.22            1,507,884,827.61

资产总计                                               2,494,139,812.72            2,472,660,806.03

流动负债:

    短期借款                                            134,000,000.00               100,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                              89,073,759.50              110,776,100.00

    应付账款                                            121,056,100.06               138,630,619.48

    预收款项                                               1,347,138.23                1,493,598.10

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                           8,349,302.57               10,897,080.86

    应交税费                                               5,900,299.82                5,033,881.78

    应付利息                                                148,261.13                   119,120.00

    应付股利                                                   9,922.82                    9,913.37



                                                                                                 14
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    其他应付款                        704,679.39                 1,571,499.08

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                      360,589,463.52               368,531,812.67

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                        29,185,832.74               31,799,134.53

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                      29,185,832.74               31,799,134.53

负债合计                          389,775,296.26               400,330,947.20

所有者权益:

    股本                          283,331,157.00               283,331,157.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     1,196,611,432.21            1,196,611,432.21

    减:库存股

    其他综合收益                       -53,594.28                   14,518.13

    专项储备

    盈余公积                      125,490,992.55               125,490,992.55

    一般风险准备



                                                                           15
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    未分配利润                                                    498,689,688.06             466,587,310.09

归属于母公司所有者权益合计                                       2,104,069,675.54           2,072,035,409.98

    少数股东权益                                                      294,840.92                   294,448.85

所有者权益合计                                                   2,104,364,516.46           2,072,329,858.83

负债和所有者权益总计                                             2,494,139,812.72           2,472,660,806.03


法定代表人:顾瑜                    主管会计工作负责人:黄生田                      会计机构负责人:林永春


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                       项目                               期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                                      180,090,728.23             576,743,556.18

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                       37,110,936.28              74,955,940.38

    应收账款                                                       65,979,437.38              57,442,747.69

    预付款项                                                         6,114,370.26               8,237,404.59

    应收利息                                                                                         6,986.30

    应收股利                                                       40,909,090.79

    其他应收款                                                    367,231,377.45             366,956,945.75

    存货                                                          106,988,209.22             131,187,006.66

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                  480,317,282.96

流动资产合计                                                     1,284,741,432.57           1,215,530,587.55

非流动资产:

    可供出售金融资产                                               57,152,000.00              57,152,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                  916,418,626.58             917,465,700.70

    投资性房地产                                                     3,669,745.34               3,873,900.89

    固定资产                                                      208,185,792.02             201,641,833.73

    在建工程                                                         1,071,087.73               5,471,933.01

    工程物资


                                                                                                           16
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    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                              25,172,643.90               25,402,727.35

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                        12,367,227.43                9,066,001.56

    其他非流动资产                                         3,405,185.67                2,926,617.37

非流动资产合计                                         1,227,442,308.67            1,223,000,714.61

资产总计                                               2,512,183,741.24            2,438,531,302.16

流动负债:

    短期借款                                            134,000,000.00               100,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                              89,073,759.50              110,776,100.00

    应付账款                                            100,657,303.28               120,813,519.46

    预收款项                                               1,347,138.23                1,493,598.10

    应付职工薪酬                                           7,903,166.39               10,600,522.86

    应交税费                                               5,348,214.75                4,509,438.95

    应付利息                                                148,261.13                   119,120.00

    应付股利                                                   9,922.82                    9,913.37

    其他应付款                                            84,258,580.38                1,423,930.39

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                            422,746,346.48               349,746,143.13

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬



                                                                                                 17
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    专项应付款

    预计负债

    递延收益                           22,804,508.34               26,331,158.34

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                         22,804,508.34               26,331,158.34

负债合计                              445,550,854.82              376,077,301.47

所有者权益:

    股本                              283,331,157.00              283,331,157.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                        1,197,891,287.52            1,197,891,287.52

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                          125,490,992.55              125,490,992.55

    未分配利润                        459,919,449.35              455,740,563.62

所有者权益合计                      2,066,632,886.42            2,062,454,000.69

负债和所有者权益总计                2,512,183,741.24            2,438,531,302.16


3、合并本报告期利润表

                                                                         单位:元

                        项目   本期发生额                   上期发生额

一、营业总收入                        142,273,272.78              184,790,704.71

    其中:营业收入                    142,273,272.78              184,790,704.71

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                        132,415,677.70              168,756,478.83

    其中:营业成本                    111,160,688.71              147,830,809.27

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金



                                                                               18
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          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                       1,567,358.53                 478,342.47

          销售费用                                         5,266,216.91                6,166,861.02

          管理费用                                        16,262,685.10               17,122,622.45

          财务费用                                          -118,736.49               -3,755,551.92

          资产减值损失                                    -1,722,535.06                 913,395.54

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                    14,890,874.19               13,146,758.99

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益             7,302,078.59               11,803,619.54

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        其他收益                                           1,486,817.48

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        26,235,286.75               29,180,984.87

    加:营业外收入                                          462,035.00                 1,699,052.92

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                           21,026.88                     4,504.27

        其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    26,676,294.87               30,875,533.52

    减:所得税费用                                         2,451,568.89                3,004,709.56

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        24,224,725.98               27,870,823.96

    归属于母公司所有者的净利润                            24,224,618.20               27,184,668.20

    少数股东损益                                                107.78                  686,155.76

六、其他综合收益的税后净额                                   -36,493.84

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                   -36,493.84

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                   -36,493.84

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益


                                                                                                 19
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           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额                                           -36,493.84

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                        24,188,232.14               27,870,823.96

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                    24,188,124.36               27,184,668.20

    归属于少数股东的综合收益总额                                               107.78                 686,155.76

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                            0.09                       0.10

    (二)稀释每股收益                                                            0.09                       0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:顾瑜                          主管会计工作负责人:黄生田                     会计机构负责人:林永春


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                          单位:元

                         项目                                  本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                                           127,667,651.12              156,380,871.45

    减:营业成本                                                        96,374,246.13              122,269,193.66

         税金及附加                                                      1,054,831.18                 478,342.47

         销售费用                                                        5,184,477.46                6,134,039.58

         管理费用                                                       12,359,003.51               12,878,261.45

         财务费用                                                            -5,154.30              -2,463,905.30

         资产减值损失                                                   10,737,273.47                2,462,416.77

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)                                 13,701,160.54               11,807,031.93

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                            7,308,384.65               11,800,108.17

         其他收益                                                        1,355,550.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      17,019,684.21               26,429,554.75

    加:营业外收入                                                          458,785.00               1,632,213.92

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出

         其中:非流动资产处置损失


                                                                                                                20
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三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     17,478,469.21               28,061,768.67

    减:所得税费用                                              719,564.76              1,987,506.14

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         16,758,904.45               26,074,262.53

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                           16,758,904.45               26,074,262.53

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.06                      0.09

    (二)稀释每股收益                                                0.06                      0.09


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                         项目                      本期发生额                   上期发生额

一、营业总收入                                            559,496,528.72              627,592,175.77

    其中:营业收入                                        559,496,528.72              627,592,175.77

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                            507,441,785.53              572,169,510.40

    其中:营业成本                                        452,339,181.00              519,750,411.71

          利息支出

          手续费及佣金支出


                                                                                                   21
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          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                       5,852,973.42                1,934,355.33

          销售费用                                        16,137,116.87               15,188,618.54

          管理费用                                        42,624,665.91               46,466,270.71

          财务费用                                        -8,662,542.37              -12,284,891.23

          资产减值损失                                      -849,609.30                1,114,745.34

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                    57,405,160.65               39,866,389.82

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益              38,216,416.02               37,140,880.58

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        其他收益                                           4,358,449.24

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       113,818,353.08               95,289,055.19

    加:营业外收入                                          532,679.50                 4,417,253.74

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                           21,093.73                   33,601.37

        其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   114,329,938.85               99,672,707.56

    减:所得税费用                                        11,394,379.56                8,900,915.89

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      102,935,559.29                90,771,791.67

    归属于母公司所有者的净利润                          102,935,167.22                90,739,449.51

    少数股东损益                                                392.07                   32,342.16

六、其他综合收益的税后净额                                   -68,112.41

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                   -68,112.41

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                   -68,112.41

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额


                                                                                                 22
                                                             南宁八菱科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


           2.可供出售金融资产公允价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额                                       -68,112.41

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                   102,867,446.88               90,771,791.67

    归属于母公司所有者的综合收益总额                               102,867,054.81               90,739,449.51

    归属于少数股东的综合收益总额                                           392.07                     32,342.16

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                        0.36                         0.32

    (二)稀释每股收益                                                        0.36                         0.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                         项目                              本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                                       488,168,535.21              481,839,001.55

    减:营业成本                                                   381,375,850.56              379,875,923.58

         税金及附加                                                  4,486,509.67                1,934,355.33

         销售费用                                                   15,953,263.39               15,076,522.71

         管理费用                                                   33,363,205.01               37,005,867.82

         财务费用                                                   -7,525,659.77              -10,366,787.16

         资产减值损失                                               27,360,037.44                1,346,818.96

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)                             44,609,080.96               38,513,132.24

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                       38,216,305.07               37,133,174.32

         其他收益                                                    3,969,413.90

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  81,733,823.77               95,479,432.55

    加:营业外收入                                                      529,249.50               4,345,744.74

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                            2.87                    28,697.10

         其中:非流动资产处置损失



                                                                                                             23
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三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     82,263,070.40               99,796,480.19

    减:所得税费用                                          7,251,395.42                7,668,981.20

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         75,011,674.98               92,127,498.99

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                           75,011,674.98               92,127,498.99

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              0.26                        0.33

    (二)稀释每股收益                                              0.26                        0.33


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                         项目                      本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                          369,541,211.29              316,249,597.37

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融


                                                                                                   24
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资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                          22,564,343.72               27,730,335.90

经营活动现金流入小计                                     392,105,555.01               343,979,933.27

     购买商品、接受劳务支付的现金                        220,070,122.86               127,216,958.77

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金                        47,673,150.14               48,915,819.90

     支付的各项税费                                        37,681,931.33               36,071,945.47

     支付其他与经营活动有关的现金                          13,296,465.02               12,835,716.19

经营活动现金流出小计                                     318,721,669.35               225,040,440.33

经营活动产生的现金流量净额                                 73,383,885.66              118,939,492.94

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                    62,590,000.00              142,920,000.00

     取得投资收益收到的现金                                19,188,744.63               15,421,141.25

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                 1,114,552.00                 -175,268.04

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                       82,893,296.63              158,165,873.21

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                           79,902,614.24              167,582,262.45
金

     投资支付的现金                                      482,470,000.00                59,100,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                -4,015.30

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                     562,372,614.24               226,678,247.15

投资活动产生的现金流量净额                               -479,479,317.61              -68,512,373.94

三、筹资活动产生的现金流量:


                                                                                                  25
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    吸收投资收到的现金                                                            6,760,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                        6,760,000.00

    取得借款收到的现金                               74,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                                 43,271,897.22

筹资活动现金流入小计                                 74,000,000.00               50,031,897.22

    偿还债务支付的现金                               40,000,000.00              175,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               74,513,040.27               57,380,842.27

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                  1,107,172.34

筹资活动现金流出小计                                114,513,040.27              233,488,014.61

筹资活动产生的现金流量净额                          -40,513,040.27             -183,456,117.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -28,406.78                     25.41

五、现金及现金等价物净增加额                       -446,636,879.00             -133,028,972.98

    加:期初现金及现金等价物余额                    641,883,574.17              946,659,945.97

六、期末现金及现金等价物余额                        195,246,695.17              813,630,972.99


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                       单位:元

                         项目                本期发生额                   上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                    356,718,462.56              316,249,597.37

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                    145,222,675.65               25,056,891.79

经营活动现金流入小计                                501,941,138.21              341,306,489.16

    购买商品、接受劳务支付的现金                    216,722,890.14              121,931,562.59

    支付给职工以及为职工支付的现金                   42,072,666.31               43,788,637.41

    支付的各项税费                                   36,097,323.81               34,120,526.69

    支付其他与经营活动有关的现金                      9,295,360.55                9,882,809.68

经营活动现金流出小计                                304,188,240.81              209,723,536.37

经营活动产生的现金流量净额                          197,752,897.40              131,582,952.79

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                          375,010,880.00

    取得投资收益收到的现金                            6,392,775.89                9,169,957.92



                                                                                             26
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     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                 1,114,552.00

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                        7,507,327.89              384,180,837.92

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                           18,179,301.37               17,400,304.86
金

     投资支付的现金                                       543,220,711.60              116,938,060.51

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                     561,400,012.97               134,338,365.37

投资活动产生的现金流量净额                               -553,892,685.08              249,842,472.55

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                    74,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                       74,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                    40,000,000.00              175,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    74,513,040.27               57,380,842.27

     支付其他与筹资活动有关的现金                                                       1,107,172.34

筹资活动现金流出小计                                      114,513,040.27              233,488,014.61

筹资活动产生的现金流量净额                                -40,513,040.27             -233,488,014.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                             -396,652,827.95              147,937,410.73

     加:期初现金及现金等价物余额                        576,743,556.18               532,475,879.12

六、期末现金及现金等价物余额                             180,090,728.23               680,413,289.85


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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