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公司公告

蒙发利:广发证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落实自查表》之核查意见2014-04-15  

						                       广发证券股份有限公司

          关于厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

                     《内部控制规则落实自查表》

                             之核查意见
    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为厦门
蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“蒙发利”或“公司”)首次公开
发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关文件要求,对公司编制的《内部
控制规则落实自查表》进行了核查,并发表核查意见如下:
    一、公司内部控制规则落实自查表相关情况
    蒙发利对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部控制、
募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投
资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果,公司编
制了《内部控制规则落实自查表》。
    二、保荐机构对公司内控规则落实自查表的核查意见
    广发证券通过查阅公司的各项业务制度及管理制度、三会会议资料、信息披
露文件、内部审计相关文件,与公司的董事、高级管理人员等进行沟通,查阅分
析公司内控制度安排,从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实施情况等方
面,对公司内部控制规则的落实情况进行了核查。
    经核查,广发证券认为:蒙发利现有的内部控制制度、规则符合有关法规和
证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内
部控制。蒙发利编制的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的
相关要求填写,真实、准确、完整地反映了公司内部控制规则的落实情况。
    (以下无正文)




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(此页无正文,为《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技(集团)股份
有限公司<内部控制规则落实自查表>之核查意见》之签署页)




  保荐代表人(签名):
                             胡军                  叶勇




  保荐机构(公章):     广发证券股份有限公司


                                                    2014 年 4 月 12 日




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