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公司公告

道明光学:关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告2023-04-25  

                                                        关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告

证券代码:002632     证券简称:道明光学            公告编号:2023-012



                   道明光学股份有限公司
     关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于

2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于

计提 2022 年度资产减值准备及核销资产的议案》。根据《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的

有关规定,将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

     一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

     1、本次计提资产减值准备的原因

     基于谨慎性原则,为真实、准确地反映公司截止 2022 年 12 月

31 日的资产状况和财务状况,按照《企业会计准则》和公司相关会

计政策,公司对合并报表中截至 2022 年 12 月 31 日相关资产价值

出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,对可能发生资产减值损失

的资产计提资产减值准备。

     2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期

间

     经过公司及子公司对 2022 年末存在可能发生减值迹象的资产,
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范围包括存货、固定资产、在建工程、商誉等,进行全面清查和资产

减值测试后,2022 年度计提各项资产减值准备 30,911,100.82 元。

明细如下表:

                                                        占 2022 年度经审计归属
                            年 初至 年末计 提资产减
资产名称                                                于 母公 司所有 者的净利
                            值准备金额(元)
                                                        润的比例

信用减值损失(损失以“-”
                                      -10,109,694.48                          -3.22%
号填列)

    坏账损失                          -10,346,218.95                          -3.30%

    应收款项融资减值损失                  236,524.47                            0.08%

资产减值损失(损失以“-”
                                      -20,801,406.34                          -6.63%
号填列)

   存货跌价损失                       -19,570,476.03                          -6.23%

   合同资产减值损失                      -142,211.50                          -0.05%

   在建工程减值损失                    -1,088,718.81                          -0.35%

           合计                       -30,911,100.82                          -9.85%

     本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2022 年 1 月 1 日至

2022 年 12 月 31 日。

     3、本次核销的资产项目主要为应收账款及其他应收款,2022 年

度核销资产的总金额为 12,220,913.74 元,占公司 2022 年度经审计

的归属于上市公司股东净利润的比例为 3.89 %。

二、 本次计提资产减值准备及核销资产具体情况说明

     (一)信用减值损失情况说明

     本次应收账款和其他应收款计提减值准备均按公司应收账款和

其他应收款减值准备之会计政策计提,主要原因系整体应收账款及长
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账龄应收账款增加所致;主原因高速项目订单增加,金额较大,周期

偏长,再之海外业务持续增加,客户长账龄应收金额增加较多。

    根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2022 年度对应收

账款、其他应收款、应收款项融资合计计提坏账准备 10,109,694.48

元。

    (二)资产减值损失情况说明

    1、存货跌价损失情况说明

    公司资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量,按照单个

存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2022 年度对存

货合计计提跌价准备 19,570,476.03 元。

    2、合同资产减值损失情况说明

    根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,2022 年度对应收

质保金以及到期时间一年以上的质保金合计计提坏账准备

142,211.50 元。

    3、在建工程减值说明

    公司在报告期末对在建工程逐项进行检查,对预计可变现净值低

于账面价值的在建工程项目计提在建工程减值准备 1,088,718.81

元,主要原因系子公司龙游道明在安装设备熔喷布生产线,因设备存

在问题无法使用,公司起诉退货返款已审结,鉴于设备供应商已被列

为失信被执行人,预计可收回金额存在进一步减值风险,本期对在建

工程计提减值准备 1,088,718.81 元。

    (三)本次核销资产的具体情况说明
                               关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告

     2022 年度,公司对债务人已注销或逾期未履行清偿义务,确实

无法清偿且已实际产生损失的应收账款合计核销 12,220,913.74 元。

     三、公司对本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序

     本次计提资产减值准备及核销资产事项,已经于公司第五届董事

会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,公司董事会

审计委员会、独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减

值准备及核销资产。

     四、董事会审计委员会关于 2022 年度计提资产减值准备及核销

资产合理性的说明

     经审核,公司审计委员会认为:公司计提资产减值准备及核销资

产事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提依据合理

且原因充分,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及核销资产

基于会计的谨慎性原则,有助于更加客观公允的反映截止2022年12

月31日公司财务状况、资产价值及2022年度经营成果,有助于向投资

者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和股东特

别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意本次资产减值及核

销资产准备。

     五、独立董事关于本次计提资产减值准备及核销资产的独立意

见

     经审核,我们认为:公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资

产依据充分,决策程序合法合规,符合《企业会计准则》和相关制度

的规定。计提资产减值准备及核销资产后,能更加客观、公允地反映
                                关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告

公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2022 年度的经

营成果,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息,不存在

损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此我们同意本次

2022 年度计提资产减值准备及核销资产。

    六、监事会意见

    经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产事

项的决议程序合法合规,依据充分;公司按照《企业会计准则》和公

司会计政策计提资产减值准备及核销资产,符合公司的实际情况,计

提后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此,一致同意本次计提

资产减值准备及核销资产事项。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第十五次会议决议;

    2、第五届监事会第十三次会议决议;

    3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意

见;

    4、董事会审计委员会关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资

产合理性的说明。

    特此公告。


                                    道明光学股份有限公司董事会

                                                     2023 年 4 月 25 日