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公司公告

*ST奋达:监事会对相关事项的专项说明2021-03-06  

                                       深圳市奋达科技股份有限公司监事会

                       对相关事项的专项说明


    亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳市奋达科技股份有限公
司(以下简称“公司”)出具了标准的无保留意见的意见的《2020 年审计报告》、
以及标准的无保留意见的《内部控制鉴证报告》,并出具了《深圳市奋达科技股
份有限公司关于 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明
报告》《深圳市奋达科技股份有限公司关于 2019 年度内部控制鉴证报告否定意
见所述事项影响已消除的专项说明》,公司监事会对相关事项作如下说明:


    一、关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明
    (一)保留事项的内容
    1、2019 年度,奋达科技对并购子公司富诚达科技有限公司(以下简称“富
诚达”)形成的商誉 25.45 亿元全额计提减值准备;对与子公司欧朋达科技(深
圳)有限公司(以下简称“欧朋达”)相关的剩余商誉 2.54 亿元全额计提减值
准备;对富诚达部分固定资产计提减值准备 1.53 亿元;对欧朋达部分固定资产
计提减值准备 0.41 亿元,上述各项合计确认资产减值损失 29.93 亿元。我们无法
就上述商誉减值准备和固定资产减值准备的合理性获取充分、适当的审计证据。
    2、富诚达对其 2019 年 12 月 31 日的存货余额计提跌价准备并确认资产减值
损失 0.74 亿元。我们无法就相关存货的可变现净值及计提的跌价准备的合理性
获取充分、适当的审计证据。
    3、富诚达 2019 年度营业成本中包括模夹治具摊销成本 5,864.60 万元。我们
无法就模夹治具摊销方法的合理性获取充分、适当的审计证据。
    (二)监事会对 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明
    监事会认为:公司编制的《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响
已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况,符合相关法律、法规及规范性
文件的要求,监事会对公司董事会编制的专项说明无异议,公司 2019 年度审计
报告保留意见所述事项影响已经消除。
    二、关于 2019 年度内部控制鉴证报告否定意见所述事项影响消除的说明
    (一)否定意见的内部控制鉴证报告涉及的事项
    重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报
表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
    奋达科技公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷:
    1、公司对子公司深圳市富诚达科技股份有限公司(以下简称“富诚达”)日
常经营活动实施有效监管,富诚达业绩完成情况严重不达预期且公司 2019 年期
末全部计提商誉减值金额,金额影响重大,导致公司出现大幅亏损,表明公司在
报告期与子公司管理的内部控制存在重大缺陷。
    2、子公司富诚达财务核算中在出现存货减值以及固定资产减值计提不充分、
长期待摊费用中模夹治具核算缺乏内部管理资料,而公司的内部控制系统并未有
效识别上述缺陷的存在,表明公司在报告期内与财务报告相关的内部控制存在重
大缺陷。
    (二)否定意见所述事项影响已消除的说明
    监事会同意董事会关于 2019 年度内部控制鉴证报告否定意见所述事项影响
消除的说明。2020 年度,监事会积极督促董事会落实各项整改措施,持续关注
公司内部控制效果,切实维护公司和股东利益。基于公司董事会整改情况,监事
会认为公司 2019 年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已经消除。


    特此说明。


                                     深圳市奋达科技股份有限公司监事会
                                                 2021 年 3 月 4 日