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公司公告

宏大爆破:中信证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见2021-03-26  

                        中信证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司《内
             部控制规则落实自查表》的核查意见


    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,中信证券股份有限公司(以
下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为广东宏大爆破股份有限公司(以下简
称“宏大爆破”或“公司”) 2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构,对宏大
爆破董事会填写的《内部控制规则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)进
行了核查,核查情况及核查意见如下:
    一、本次核查的有关情况
    中信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、审计
部等部门的沟通交流;查阅了公司内部控制制度、三会的会议通知、签到情况、
表决情况及会议决议、会议记录、审计委员会的会议记录和会议决议、以及其他
各项业务和部门管理规章制度;查阅了公司管理层出具的内部控制规则落实情况
自查表,对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。
    二、核查意见
    经核查,中信证券认为:宏大爆破的法人治理结构较为健全,现有的内部控
制制度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
等相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与生产经营
及业务管理相关的有效内部控制。宏大爆破填写的《自查表》严格按照深圳证券
交易所的相关规定和要求填写,真实、客观地反映了宏大爆破对深圳证券交易所
有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该《自查表》无异议。


    (以下无正文)




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   (本页无正文,为中信证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见之签章页)




   保荐代表人签名:

                          王国威                 郑晓明




                                                 中信证券股份有限公司
                                                     2021 年 3 月 25 日




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