金河生物:2019年度财务预算方案2019-03-29
2019 年度财务预算方案
金河生物科技股份有限公司
2019 年度财务预算方案
根据公司中长期战略规划及董事会对年度预算的总体要求,编制公司 2019
年度财务预算方案如下:
一、 主要财务预算指标
1、实现营业收入 208,740.19 万元
2、实现利润总额 26,650.81 万元
预算编制范围:
本年度纳入预算编制范围的公司包括金河生物科技股份有限公司(母公司)、
内蒙古金河淀粉有限责任公司、内蒙古金河动物药业有限公司、法玛威药业有限
公司(Pharmgate LLC)及其子公司、内蒙古金河环保科技股份有限公司及其子
公司、金河佑本生物制品有限公司及其子公司、内蒙古金河动物营养科技有限公
司和金河牧星(重庆)生物科技有限公司。
二、 基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
三、 预算编制说明
1、产量:根据 2019 年市场预测,具体品种、规格以销定产。
2、销量和销售价格:依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定。
3、原材料单耗、能源单耗:在上年实际单耗的基础上充分考虑工艺创新、
节能改造、管理降耗等因素确定。
4、原材料、能源采购价格:依据市场趋势进行预测。
5、执行现行的税收政策。
6、汇率依据对中、美经济形势和货币政策的判断预计。
2019 年度,公司将依托产业结构和布局的战略调整、依托区域优势和规模
2019 年度财务预算方案
优势,降低生产成本。统筹国内外市场布局,加大市场营销力度,进一步巩固其
行业龙头地位,主导市场定价话语权。积极推进新产品研发工作,利用现有营销
网络,大力开发终端客户。
四、 公司 2019 年度财务预算与 2018 年度经营成果比较表
单位:万元
项 目 2019 年计划数 2018 年实际数 增减变动率(%)
一、营业收入 208,740.19 162,889.01 28.15%
减:营业成本 130,724.19 101,256.23 29.10%
销售费用 15,640.17 13,178.68 18.68%
管理费用 22,766.60 20,389.60 11.66%
研发费用 4,963.27 4,051.21 22.51%
财务费用 6,242.31 5,202.42 19.99%
二、利润总额 26,650.81 19,451.63 37.01%
三、净利润 23,362.48 16,440.35 42.10%
四、归属于母公司股东的净利润 21,324.05 16,362.89 30.32%
上述财务预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代
表公司对 2019 年度的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努
力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 28 日