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公司公告

双成药业:2017年第三季度报告全文2017-10-23  

						                海南双成药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




海南双成药业股份有限公司

   2017 年第三季度报告




      2017 年 10 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主

管人员)周云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                        本报告期末                     上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               1,346,176,504.99              1,165,528,072.32                        15.50%

归属于上市公司股东的净资产(元)            575,010,950.47                  553,127,627.51                        3.96%

                                                         本报告期比上年同                            年初至报告期末比上
                                       本报告期                               年初至报告期末
                                                              期增减                                     年同期增减

营业收入(元)                          84,116,539.95              82.60%         160,548,489.50                 58.97%

归属于上市公司股东的净利润(元)         7,920,358.16             103.90%          -9,620,656.85                 95.69%

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                         6,580,353.88             103.24%         -11,688,353.39                 94.79%
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)        24,582,057.50              46.52%         -67,810,784.99               -428.32%

基本每股收益(元/股)                             0.02            103.91%                    -0.02               95.68%

稀释每股收益(元/股)                             0.02            103.91%                    -0.02               94.79%

加权平均净资产收益率                            1.39%              26.38%                   -1.75%               25.57%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                           项目                                 年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         -10,184.61

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
                                                                             2,435,349.33
标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                    17,636.17

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          640,559.88

减:所得税影响额                                                              653,897.21

     少数股东权益影响额(税后)                                               361,767.02

合计                                                                         2,067,696.54                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用



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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             26,611                                                           0
                                                            股股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                          持有有限售条        质押或冻结情况
         股东名称           股东性质       持股比例         持股数量
                                                                          件的股份数量    股份状态          数量

海南双成投资有限公司     境内非国有法人        34.45%       139,516,546              0 质押                 55,915,000

HSP INVESTMENT
                         境外法人              16.03%        64,915,479              0 质押                 53,000,000
HOLDINGS LIMITED

王世忱                   境内自然人             3.06%        12,386,416              0

赖福平                   境内自然人             1.48%         6,005,500              0

广东潮金投资基金管理
有限公司-潮金 9 号私    其他                   0.74%         3,000,000              0
募投资基金

何工                     境内自然人             0.68%         2,733,840              0

刘雅杰                   境内自然人             0.58%         2,360,011              0

王采勇                   境内自然人             0.58%         2,344,000              0

胡军                     境内自然人             0.56%         2,261,407              0

王成栋                   境内自然人             0.52%         2,110,906       1,583,179

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
                 股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量

海南双成投资有限公司                                                        139,516,546 人民币普通股    139,516,546

HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED                                              64,915,479 人民币普通股        64,915,479

王世忱                                                                       12,386,416 人民币普通股        12,386,416

赖福平                                                                        6,005,500 人民币普通股         6,005,500

广东潮金投资基金管理有限公司-潮金 9
                                                                              3,000,000 人民币普通股         3,000,000
号私募投资基金

何工                                                                          2,733,840 人民币普通股         2,733,840

刘雅杰                                                                        2,360,011 人民币普通股         2,360,011



                                                                                                                         4
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王采勇                                                                    2,344,000 人民币普通股       2,344,000

胡军                                                                      2,261,407 人民币普通股       2,261,407

EASYWORTH INVESTMENTS LIMITED                                             1,518,844 人民币普通股       1,518,844

                                         双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司 100%股权;
上述股东关联关系或一致行动的说明         双成药业实际控制人 Wang Yingpu 先生直接持有 HSP INVESTMENT
                                         HOLDINGS LIMITED100%股权;王成栋先生与 Wang Yingpu 先生为父子关系。

                                         公司股东王世忱除通过普通证券账户持有 10,316,416 股外,还通过华泰证券股
                                         份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,070,000 股,实际合计持有
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
                                         12,386,416 股。公司股东胡军除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过中信建
说明(如有)
                                         投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,261,407 股,实际合计
                                         持有 2,261,407 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   5
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                                   第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表项目变动情况说明
     1、应收账款较年初增长112.55%,主要系报告期内公司营销模式调整,使应收账款余额增加所致;
     2、应收股利较年初下降41.77%,主要系报告期内收到杭州澳亚生物技术有限公司分红款所致;
     3、存货较年初增长326.59%,主要系子公司维乐药业进口牛磺熊去氧胆酸胶囊增加库存所致;
     4、其他流动资产较年初增长619.81%,主要系报告期末银行理财增加所致;
     5、投资性房地产较年初下降100%,主要系报告期内处置南洋大厦房产所致;
     6、开发支出较年初增长30.69%,主要系研发持续投入所致;
     7、长期待摊费用较年初下降58.28%,主要系子公司维乐药业产品代理权协议终止所致;
     8、其他非流动资产较年初增长55.83%,主要系报告期内子公司宁波双成设备及工程持续投入所致;
     9、短期借款较年初下降100%,主要系银行短期借款已全部偿还所致;
     10、应付账款较年初增长212.48%,主要系子公司维乐药业进口牛磺熊去氧胆酸胶囊应付采购款增加
所致;
     11、预收账款较年初增长45.74%,主要系销售模式调整,预收货款增加所致;
     12、应付职工薪酬较年初下降42.74%,主要系年初应付职工薪酬余额包含未发放的年终奖所致;
     13、应交税费较年初增长45.64%,主要系报告期末应交增值税较大所致;
     14、其他应付款较年初增长267.43%,主要系应付销售费用及待偿海南双成投资债务增加所致;
(二)合并年初到报告期末利润表项目变动情况说明
     1、营业收入较上年同比增长58.97%,主要系销售模式调整及引进新品使销售额增长所致;
     2、税金及附加较上年同期增长956.68%,主要系报告期内销售额增长,应交附加税增长所致;
     3、销售费用较上年同期增长115.40%,主要系销售模式调整,销售费用增长;
     4、资产减值损失较上年同期下降100.09%,主要系上年同期公司对杭州澳亚生物技术有限公司长期股
权投资确认减值准备1.8亿元所致;
     5、投资收益较上年同期下降52.56%,主要系报告期内实现对杭州澳亚生物技术有限公司的投资收益
较去年同期减少所致;
     6、营业外支出较上年同期下降81.87%,主要系上年同期报废产品较多所致;
     7、营业外收入较上年同期下降69.96%,主要系报告期内公司根据政府补助新准则要求将与资产相关
的政府补助分期计入其他收益科目及上年同期收到政府补助较多所致;
     8、所得税费用较上年同期下降100%,主要系报告期内经营亏损所致;
     9、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长96.28%,主要系报告期内经营业绩有所好转所致;
(三)合并现金流量表项目变动情况说明
      1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长69.00%,主要系报告期内收到与研发相关的债权
转让款及产品发货保证金增加所致 ;


                                                                                                   6
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     2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长107.34%,主要系报告期内子公司维乐药业新增进
口产品采购所致;
     3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长34.82%,主要系报告期内与经营活动相关的薪
酬支出增加所致;
     4、支付的各项税费较上年同期增长38.34%,主要系销售额增长增值税增加所致;
     5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长90.11%,主要系报告期内销售费用增长及开具承
兑汇票保证金增加所致;
     6、收回投资收到的现金较上年同期增长4129.38%,主要系报告期内收回银行理财本金增加所致;
     7、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长451.65%,主要系报告期内子公司宁波双成收回进
口设备信用证保证金所致;
     8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降76.80%,主要系子公司宁波
双成工程、设备投入同期减少所致;
     9、投资支付的现金较上年同期增长5190.00%,主要系报告期内购买银行理财产品增加所致;
     10、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降100%,上年同期支出主要系子公司宁波双成筹建
管理开支;
     11、吸收投资收到的现金较上年同期增加2亿元,主要系报告期内子公司宁波双成收到海南双成投资
有限公司投资款所致;
     12、取得借款收到的现金较上年同期增长140.96%,主要系报告期内取得银行借款及海南双成投资有
限公司借款增加所致;
     13、偿还债务支付的现金较上年同期增长168.57%,主要系报告期内偿还借款增加所致;
     14、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长243.29%,主要系子公司宁波双成支付设备融资
租赁及售后回租业务款增加所致;


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     1、为了充分盘活公司资产,取得资产收益的同时补充经营所需的流动资金,公司于2017年9月4日召
开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,同意公司将持有的房
产转让给海南双成投资有限公司,转让金额为12,953,311.00元,目前权属转移登记手续正在办理中。
     2、为满足公司及控股子公司宁波双成药业有限公司生产经营的资金需要,公司在报告期内向海南双
成投资有限公司新增无偿借款1,000万元,公司及控股子公司宁波双成药业有限公司合计借款金额23,000万
元,借款余额为37,046,689元。
     3、公司接受美国食品药品监督管理局(FDA)的全面cGMP(现行药品生产质量管理规范)现场检查,
顺利通过了本次美国FDA批准前检查并收到了FDA 现场检查报告。
             重要事项概述                       披露日期                   临时报告披露网站查询索引

                                 2017 年 07 月 12 日                  巨潮资讯网,公告编号:2017-074

接受控股股东无偿借款及进展       2017 年 09 月 04 日                  巨潮资讯网,公告编号:2017-085

                                 2017 年 09 月 28 日                  巨潮资讯网,公告编号:2017-094



                                                                                                         7
                                                              海南双成药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                                    2017 年 09 月 05 日                  巨潮资讯网,公告编号:2017-088

出售资产暨关联交易及进展            2017 年 09 月 21 日                  巨潮资讯网,公告编号:2017-091

                                    2017 年 09 月 28 日                  巨潮资讯网,公告编号:2017-093

通过美国 FDA 批准前检查             2017 年 09 月 25 日                  巨潮资讯网,公告编号:2017-092


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)                          800    至                          1,200

2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                         -38,841.06

                                                2017 年,公司管理层通过引进新品、成本控制、整合销售资源、优化
业绩变动的原因说明                              研发项目、处置低效资产等措施,有效的扩大了销售,降低了成本费
                                                用,使经营效益和去年同期比提升明显。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                                  8
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南双成药业股份有限公司
                                            2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                         项目                                期末余额                     期初余额

流动资产:

    货币资金                                                         23,732,277.62              24,978,743.50

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                             4,079,498.46            3,200,234.10

    应收账款                                                            55,396,095.11           26,063,021.11

    预付款项                                                         17,451,753.59              19,739,246.91

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利                                                             9,620,000.00           16,520,000.00

    其他应收款                                                       19,098,001.66              18,655,131.64

    买入返售金融资产

    存货                                                            146,051,020.76              34,236,580.42

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                                991,206.55             2,514,105.63

    其他流动资产                                                     39,638,331.39               5,506,758.58

流动资产合计                                                        316,058,185.14             151,413,821.89

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产



                                                                                                                9
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                          208,556,181.59             207,000,000.00

    投资性房地产                                                                       2,728,785.45

    固定资产                                              398,394,071.18             419,379,084.18

    在建工程                                              263,258,292.00             239,556,541.79

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                               84,643,618.97              89,496,311.45

    开发支出                                               21,378,628.32              16,358,547.74

    商誉

    长期待摊费用                                             2,252,453.26              5,399,317.68

    递延所得税资产                                           2,956,380.00              2,956,380.00

    其他非流动资产                                         48,678,694.53              31,239,282.14

非流动资产合计                                           1,030,118,319.85          1,014,114,250.43

资产总计                                                 1,346,176,504.99          1,165,528,072.32

流动负债:

    短期借款                                                                         190,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                 2,564,428.35              2,622,102.90

    应付账款                                               80,965,745.15              25,910,299.20

    预收款项                                                 7,323,517.64              5,024,910.10

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                             2,733,321.14              4,773,461.58

    应交税费                                                 6,492,268.98              4,457,768.49

    应付利息                                                                            755,958.34

    应付股利



                                                                                                 10
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    其他应付款                       79,172,378.76              21,547,417.91

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        179,251,660.02             255,091,918.52

非流动负债:

    长期借款                        367,000,000.00             297,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                       18,726,189.52              25,404,720.67

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                         32,427,632.46              33,795,573.42

    递延所得税负债                    1,108,232.20               1,108,232.20

    其他非流动负债

非流动负债合计                      419,262,054.18             357,308,526.29

负债合计                            598,513,714.20             612,400,444.81

所有者权益:

    股本                            405,000,000.00             405,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                        338,297,253.35             306,793,273.54

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                         34,153,440.48              34,153,440.48

    一般风险准备



                                                                            11
                                                           海南双成药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


    未分配利润                                                     -202,439,743.36          -192,819,086.51

归属于母公司所有者权益合计                                          575,010,950.47           553,127,627.51

    少数股东权益                                                    172,651,840.32

所有者权益合计                                                      747,662,790.79           553,127,627.51

负债和所有者权益总计                                               1,346,176,504.99         1,165,528,072.32


法定代表人:王成栋                    主管会计工作负责人:王旭光                      会计机构负责人:周云


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                       项目                                 期末余额                     期初余额

流动资产:

    货币资金                                                         16,806,114.26            16,473,676.35

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                           4,079,498.46             3,200,234.10

    应收账款                                                         52,027,236.73            26,063,021.11

    预付款项                                                         11,038,936.61            10,370,030.32

    应收利息

    应收股利                                                           9,620,000.00           16,520,000.00

    其他应收款                                                       64,843,079.09            37,428,797.69

    存货                                                             42,552,820.70            31,839,303.01

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                              991,206.55              1,114,105.63

    其他流动资产                                                     21,396,576.17               181,568.06

流动资产合计                                                        223,355,468.57           143,190,736.27

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                    428,495,199.27           426,939,017.68

    投资性房地产                                                                                2,728,785.45

    固定资产                                                        265,593,261.14           283,013,936.97

    在建工程                                                         39,587,339.75            35,739,552.81

    工程物资


                                                                                                          12
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    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                               29,267,359.52              33,177,426.02

    开发支出                                               21,378,628.32              16,358,547.74

    商誉

    长期待摊费用                                             2,252,453.26              2,599,317.68

    递延所得税资产                                           2,956,380.00              2,956,380.00

    其他非流动资产                                           1,782,792.68              2,169,141.14

非流动资产合计                                            791,313,413.94             805,682,105.49

资产总计                                                 1,014,668,882.51            948,872,841.76

流动负债:

    短期借款                                                                         190,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                 2,564,428.35              2,622,102.90

    应付账款                                                 4,592,942.24              4,093,575.40

    预收款项                                                 5,318,304.88              3,883,314.06

    应付职工薪酬                                             1,913,914.78              3,711,015.79

    应交税费                                                 5,109,923.17              4,373,032.09

    应付利息                                                                            487,819.45

    应付股利

    其他应付款                                            191,527,062.00              21,480,358.00

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                              211,026,575.42             230,651,217.69

非流动负债:

    长期借款                                              170,000,000.00             100,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬



                                                                                                 13
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    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                 32,427,632.46              33,795,573.42

    递延所得税负债                             1,108,232.20              1,108,232.20

    其他非流动负债

非流动负债合计                              203,535,864.66             134,903,805.62

负债合计                                    414,562,440.08             365,555,023.31

所有者权益:

    股本                                    405,000,000.00             405,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                313,065,661.08             306,732,291.22

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                 34,153,440.48              34,153,440.48

    未分配利润                              -152,112,659.13           -162,567,913.25

所有者权益合计                              600,106,442.43             583,317,818.45

负债和所有者权益总计                       1,014,668,882.51            948,872,841.76


3、合并本报告期利润表

                                                                             单位:元

                              项目        本期发生额               上期发生额

一、营业总收入                                   84,116,539.95          46,066,499.14

    其中:营业收入                               84,116,539.95          46,066,499.14

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   82,313,713.65         245,061,693.89

    其中:营业成本                               23,470,707.76          20,412,615.32

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金



                                                                                   14
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          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                                   2,114,273.51             379,403.36

          销售费用                                                    38,530,891.67           21,169,054.67

          管理费用                                                    13,369,138.16           17,757,914.22

          财务费用                                                     4,828,702.55            5,342,706.32

          资产减值损失                                                                       180,000,000.00

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                 2,031,433.21             -273,287.24

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         2,022,081.98             -273,287.24

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        其他收益                                                       1,447,641.59

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     5,281,901.10         -199,268,481.99

    加:营业外收入                                                       885,182.06             687,125.53

        其中:非流动资产处置利得                                                                   1,466.00

    减:营业外支出                                                       119,364.21             732,278.90

        其中:非流动资产处置损失                                           1,692.18             169,746.15

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 6,047,718.95         -199,313,635.36

    减:所得税费用                                                                             3,865,504.45

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     6,047,718.95         -203,179,139.81

    归属于母公司所有者的净利润                                         7,920,358.16         -203,179,139.81

    少数股东损益                                                       -1,872,639.21

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益


                                                                                                         15
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          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                          6,047,718.95           -203,179,139.81

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                      7,920,358.16           -203,179,139.81

    归属于少数股东的综合收益总额                                          -1,872,639.21

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                              0.02                   -0.50

    (二)稀释每股收益                                                              0.02                   -0.50

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:王成栋                       主管会计工作负责人:王旭光                        会计机构负责人:周云


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                           项目                                   本期发生额                  上期发生额

一、营业收入                                                             73,064,023.57             41,237,013.87

    减:营业成本                                                         15,176,982.97             16,140,802.95

        税金及附加                                                        1,382,476.20                378,952.62

        销售费用                                                         36,718,435.39             17,822,580.97

        管理费用                                                          9,822,986.45             13,280,158.47

        财务费用                                                          2,637,720.68              3,818,101.54

        资产减值损失                                                                              180,000,000.00

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                    2,022,081.98               -273,287.24

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              2,022,081.98               -273,287.24

        其他收益                                                            430,233.22

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                        9,777,737.08           -190,476,869.92

    加:营业外收入                                                             30,762.48              679,099.92

        其中:非流动资产处置利得                                                                        1,466.00

    减:营业外支出                                                          118,661.72                554,532.75

        其中:非流动资产处置损失                                                1,692.18

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                    9,689,837.84           -190,352,302.75

    减:所得税费用                                                                                  1,005,562.45


                                                                                                              16
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四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   9,689,837.84         -191,357,865.20

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                     9,689,837.84         -191,357,865.20

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                       0.02                   -0.47

    (二)稀释每股收益                                                       0.02                   -0.47


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元

                           项目                              本期发生额                上期发生额

一、营业总收入                                                     160,548,489.50          100,991,288.35

    其中:营业收入                                                 160,548,489.50          100,991,288.35

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                     177,382,074.05          331,040,352.58

    其中:营业成本                                                  55,593,729.58           48,997,067.42

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额




                                                                                                       17
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          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                                 5,450,201.70             515,785.00

          销售费用                                                  53,284,361.85           24,737,432.86

          管理费用                                                  47,243,748.36           61,993,331.31

          财务费用                                                  15,963,171.43           14,792,475.02

          资产减值损失                                                -153,138.87          180,004,260.97

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                               1,573,817.76            3,317,283.78

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         1,556,181.59            3,252,108.90

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        其他收益                                                     2,385,349.33

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  -12,874,417.46        -226,731,780.45

    加:营业外收入                                                     948,819.26            3,158,412.80

        其中:非流动资产处置利得                                                                 1,466.00

    减:营业外支出                                                     268,443.99            1,480,688.43

        其中:非流动资产处置损失                                        10,184.61             173,482.56

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              -12,194,042.19        -225,054,056.08

    减:所得税费用                                                                          -2,087,894.08

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  -12,194,042.19        -222,966,162.00

    归属于母公司所有者的净利润                                       -9,620,656.85        -222,966,162.00

    少数股东损益                                                     -2,573,385.34

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额


                                                                                                       18
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          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                        -12,194,042.19        -222,966,162.00

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                     -9,620,656.85        -222,966,162.00

    归属于少数股东的综合收益总额                                         -2,573,385.34

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                             -0.02                -0.55

    (二)稀释每股收益                                                             -0.02                -0.55

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                           项目                                  本期发生额                上期发生额

一、营业收入                                                            154,529,737.15          86,885,898.64

    减:营业成本                                                         47,106,215.78          36,152,246.08

        税金及附加                                                        3,238,498.24            493,402.37

        销售费用                                                         50,402,537.96          20,424,321.58

        管理费用                                                         35,607,222.02          46,835,338.47

        财务费用                                                         10,524,040.33           9,430,105.17

        资产减值损失                                                          -78,419.90       179,901,669.49

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                    1,556,181.59           3,252,108.90

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              1,556,181.59           3,252,108.90

        其他收益                                                          1,367,940.96

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       10,653,765.27        -203,099,075.62

    加:营业外收入                                                            64,774.44          3,247,097.42

        其中:非流动资产处置利得                                                                  304,177.12

    减:营业外支出                                                         263,285.59            1,061,334.42

        其中:非流动资产处置损失                                               9,845.70              2,903.08

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   10,455,254.12        -200,913,312.62

    减:所得税费用                                                                              -1,215,592.62

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       10,455,254.12        -199,697,720.00

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益



                                                                                                           19
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          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                      10,455,254.12         -199,697,720.00

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                          0.03                   -0.49

    (二)稀释每股收益                                                          0.03                   -0.49


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                   单位:元

                               项目                                本期发生额             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                       143,893,800.49        138,195,095.51

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                        19,133,720.29         11,321,584.14

经营活动现金流入小计                                                   163,027,520.78        149,516,679.65




                                                                                                          20
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    购买商品、接受劳务支付的现金                                     111,665,343.93         53,856,969.44

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                    38,041,643.27         28,217,513.40

    支付的各项税费                                                    20,895,553.40         15,104,551.56

    支付其他与经营活动有关的现金                                      60,235,765.17         31,683,938.87

经营活动现金流出小计                                                 230,838,305.77        128,862,973.27

经营活动产生的现金流量净额                                           -67,810,784.99         20,653,706.38

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                               142,530,000.00          3,370,000.00

    取得投资收益收到的现金                                             7,202,349.12          6,565,174.88

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                    80,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                        827,472.52            150,000.00

投资活动现金流入小计                                                 150,639,821.64         10,085,174.88

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                    34,745,309.92        149,786,233.34

    投资支付的现金                                                   158,700,000.00          3,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                            21,695,961.11

投资活动现金流出小计                                                 193,445,309.92        174,482,194.45

投资活动产生的现金流量净额                                           -42,805,488.28       -164,397,019.57

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                               200,000,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                           200,000,000.00

    取得借款收到的现金                                               400,000,000.00        166,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                 600,000,000.00        166,000,000.00

    偿还债务支付的现金                                               470,000,000.00        175,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                11,416,038.64         14,308,333.46



                                                                                                       21
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    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                       8,148,692.00         -5,687,020.95

筹资活动现金流出小计                                                 489,564,730.64        183,621,312.51

筹资活动产生的现金流量净额                                           110,435,269.36        -17,621,312.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                       -15,929.43             -898.19

五、现金及现金等价物净增加额                                            -196,933.34       -161,365,523.89

    加:期初现金及现金等价物余额                                      23,411,245.99        175,789,650.19

六、期末现金及现金等价物余额                                          23,214,312.65         14,424,126.30


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                             项目                             本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                   139,456,452.17          115,947,608.01

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                    15,283,386.65           10,205,013.83

经营活动现金流入小计                                               154,739,838.82          126,152,621.84

    购买商品、接受劳务支付的现金                                    37,679,725.35           38,061,174.44

    支付给职工以及为职工支付的现金                                  29,479,159.52           27,488,089.75

    支付的各项税费                                                  19,050,541.31           12,179,278.01

    支付其他与经营活动有关的现金                                    51,756,226.30           38,495,834.90

经营活动现金流出小计                                               137,965,652.48          116,224,377.10

经营活动产生的现金流量净额                                          16,774,186.34            9,928,244.74

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                             121,830,000.00

    取得投资收益收到的现金                                           7,089,665.32            6,500,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额               6,727,074.63            1,530,888.29

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                    54,500,000.00

投资活动现金流入小计                                               190,146,739.95            8,030,888.29

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   9,910,971.95           13,871,697.14

    投资支付的现金                                                 143,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                   113,500,000.00           48,450,136.00



                                                                                                       22
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投资活动现金流出小计                                266,410,971.95           62,321,833.14

投资活动产生的现金流量净额                           -76,264,232.00         -54,290,944.85

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                             534,760,000.00          114,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                534,760,000.00          114,000,000.00

     偿还债务支付的现金                             470,000,000.00           30,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金               4,900,263.67           10,295,136.78

     支付其他与筹资活动有关的现金                         9,800.00           64,312,979.05

筹资活动现金流出小计                                474,910,063.67          104,608,115.83

筹资活动产生的现金流量净额                           59,849,936.33            9,391,884.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -15,929.43                -898.19

五、现金及现金等价物净增加额                            343,961.24          -34,971,714.13

     加:期初现金及现金等价物余额                    15,944,188.05           43,780,765.11

六、期末现金及现金等价物余额                         16,288,149.29            8,809,050.98


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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