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公司公告

新宝股份:东莞证券有限责任公司关于《广东新宝电器股份有限公司2013年度内部控制规则落实自查表》的核查意见2014-04-25  

						                     东莞证券有限责任公司
关于《广东新宝电器股份有限公司 2013 年度内部控
               制规则落实自查表》的核查意见


    东莞证券有限责任公司(以下简称“东莞证券”)作为广东新宝电器股份有
限公司(以下简称“新宝股份”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法
规的要求,对新宝股份出具的《内部控制规则落实自查表》进行了审慎核查,具
体核查情况如下:


    一、公司内控规则落实情况
    新宝股份对照深圳证券交易所有关内部控制规则的相关规定,依据公司具体
情况,核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计和审计
委员会运作情况,并重点对信息披露的内部控制、关联交易的内部控制、对外担
保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查,根据核查结果填写了《内
部控制规则落实自查表》。


    二、保荐机构核查意见
    经核查,东莞证券认为:新宝股份严格按照深圳证券交易所的要求填写了《内
部控制规则落实自查表》,真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况,并已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。保荐机构对该自
查表无异议。


    (以下无正文)
(此页无正文,为《东莞证券有限责任公司关于<广东新宝电器股份有限公司
2013 年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页)




    保荐代表人签名:
                           郜泽民




                           郭天顺




                                     保荐机构:东莞证券有限责任公司


                                                     年    月    日