意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

思美传媒:内部控制审计报告2023-03-25  

                                           思美传媒股份有限公司

                    2022 年 12 月 31 日
                    内部控制审计报告




索引                                      页码
内部控制审计报告
                              内部控制审计报告
                                                           XYZH/2023CDAA9B0021



思美传媒股份有限公司全体股东:



       按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了思美传媒股份有限公司(以下简称思美传媒)2022年12月31日财务报告内部控制的有效
性。


    一、 企业对内部控制的责任



    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是思美传媒董事会的责任。


    二、 注册会计师的责任



    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、 内部控制的固有局限性



    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、 财务报告内部控制审计意见



    我们认为,思美传媒于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:




                                         中国注册会计师:




            中国    北京                 二○二三年三月二十四日