东易日盛:国信证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见2014-04-21
国信证券股份有限公司
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》等有关规定,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐
机构”)作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“东易日盛”或“公
司”)首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构,认真对公司内部控制
制度的制定和运作情况进行了核查,对公司填制的内部控制规则落实自查表的内
容进行了核查,具体如下:
一、公司内控规则落实情况
东易日盛对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集
资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的
内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,东易日盛填写了《内部控制规则落
实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:东易日盛《内部控制规则落实自查表》严格按照深
圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有
关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
(以下无正文)
【本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于东易日盛家居装饰集团股份
有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人:
孙建华 杜长庆
国信证券股份有限公司
2014 年 月 日