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公司公告

友邦吊顶:2017年第一季度报告全文2017-04-26  

						浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                           2017 年第一季度报告




                                            2017 年 04 月



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浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                        第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人时沈祥、主管会计工作负责人郁海风及会计机构负责人(会计主

管人员)蔡月丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                              本报告期比上年同期增
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                          减

    营业收入(元)                               89,074,914.88             66,344,299.51                         34.26%

    归属于上市公司股东的净利润(元)             17,299,340.04              11,634,161.07                        48.69%

    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 12,846,216.53              11,822,702.40                         8.66%
    损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额(元)            165,047,883.14               3,132,053.38                      5,169.64%

    基本每股收益(元/股)                                   0.20                       0.14                      42.86%

    稀释每股收益(元/股)                                   0.20                       0.14                      42.86%

    加权平均净资产收益率                                   1.66%                     1.85%                       -0.19%

                                                                                              本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                      增减

    总资产(元)                               1,327,328,093.99          1,158,077,719.08                        14.61%

    归属于上市公司股东的净资产(元)           1,051,898,029.12          1,034,598,689.08                         1.67%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                            项目                              年初至报告期期末金额                 说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                           64,648.97    处置固定资产利得
    分)

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                          800,289.81    政府补助
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                        4,494,068.50    购买保本型理财产品收益
    以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
    资产取得的投资收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -120,038.45    对外捐赠

                                                                                        按税法及相关规定计算的当
    减:所得税影响额                                                      785,845.32
                                                                                        期所得税

    合计                                                                4,453,123.51                 --


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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                   单位:股

                                                                 报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                             7,769                                                              0
                                                                 先股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                                     持有有限售         质押或冻结情况
                股东名称                    股东性质      持股比例      持股数量     条件的股份        股份状
                                                                                                                   数量
                                                                                          数量           态

    时沈祥                             境内自然人              35.32%   30,951,500      30,800,000

    骆莲琴                             境内自然人              28.45%   24,932,938      24,932,938

                                       境内非国有法
    嘉兴市友邦电器有限公司                                     6.70%     5,867,062        5,867,062
                                       人

    浙江友邦集成吊顶股份有限公司-第
                                       其他                    0.65%      572,922
    一期员工持股计划

    中国工商银行股份有限公司-泓德泓
                                       其他                    0.60%      528,700          528,700
    信灵活配置混合型证券投资基金

    宁波达蓬资产管理中心(有限合伙)
                                       其他                    0.56%      490,000
    -达蓬秦岭 1 号私募证券投资基金

    张蓉                               其他                    0.53%      460,259

    财通基金-平安银行-天润资本管理
                                       其他                    0.52%      453,172          453,172
    (北京)有限公司

    申万菱信资产-工商银行-远策定向
                                       其他                    0.51%      447,966          447,966
    增发 16 号资产管理计划

    申万菱信资产-工商银行-华融信托
    -华融远策定增优势组合单一资金     其他                    0.51%      447,966          447,966
    信托

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                      股份种类
                        股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类              数量


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    浙江友邦集成吊顶股份有限公司-第一期员工持股计划                       572,922

    宁波达蓬资产管理中心(有限合伙)-达蓬秦岭 1 号私
                                                                           490,000
    募证券投资基金

    张蓉                                                                   460,259

    中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精
                                                                           378,168
    选策略混合型证券投资基金

    梁晓雲                                                                 290,048

    中国建设银行股份有限公司-信诚优胜精选混合型证券
                                                                           250,000
    投资基金

    中央汇金资产管理有限责任公司                                           240,300

    虞燕华                                                                 220,000

    徐伟忠                                                                 207,100

    吴寅硕                                                                 191,000

                                                         时沈祥、骆莲琴为配偶关系,骆莲琴持有嘉兴市友邦电器有限
                                                         公司 5%股权并担任法定代表人。浙江友邦集成吊顶股份有限
    上述股东关联关系或一致行动的说明                     公司-第一期员工持股计划为友邦吊顶实施公司第一期员工
                                                         持股计划而开设的证券账户。除以上情况外,公司未知前十名
                                                         股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

                                                         宁波达蓬资产管理中心(有限合伙)-达蓬秦岭 1 号私募证券
    前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                         投资基金通过信用账户持有公司股票 490000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)合并资产负债表项目:
                                                                                                  单位:元



     项          目    期末余额         期初余额        较期初增减                     原因说明

                                                                     主要原因系公司投资入伙苏州工业园区睿灿投资
      货币资金        247,654,696.77   422,463,980.98    -41.38%     企业现金流出及经营活动产生的现金流量净额流
                                                                     入等综合因素影响所致

      应收票据          4,757,702.33    11,389,199.49    -58.23%     主要原因系商业承兑汇票到期兑现所致

      应收账款         15,692,725.14    19,311,399.13    -18.74%

                                                                     主要原因系预付海盐县百步镇百联村土地款及原
      预付款项         47,047,052.17    25,118,213.90     87.30%
                                                                     材料采购预付款增加所致

     其他应收款         4,509,249.34     2,900,111.01     55.49%     主要原因系购置土地支付保证金增加所致

          存货         45,602,011.26    42,523,617.36     7.24%

    其他流动资产      310,296,853.15   310,765,189.01     -0.15%

                                                                     主要原因系公司投资入伙苏州工业园区睿灿投资
    长期股权投资      300,000,000.00                     100.00%
                                                                     企业,定向参与恒大地产增资所致

    投资性房地产        1,694,238.40     1,709,877.52     -0.91%

      固定资产         83,284,636.42    85,380,375.34     -2.45%

                                                                     主要原因系公司新集成吊顶生产基地建设投入所
      在建工程        104,573,779.43    75,859,440.10     37.85%
                                                                     致

      无形资产         65,502,950.45    63,944,116.11     2.44%

 递延所得税资产           373,499.13       373,499.13     0.00%

 其他非流动资产        96,338,700.00    96,338,700.00     0.00%

                                                                     主要原因系支付供应商货款开立的银行承兑汇票
      应付票据         22,675,880.88    11,782,700.00     92.45%
                                                                     增加所致

      应付账款         60,552,928.57    53,132,997.49     13.96%

                                                                     主要原因系收到广州恒大材料设备有限公司预付
      预收款项        162,066,641.80    16,731,266.23    868.65%
                                                                     货款 1.5 亿所致

                                                                     主要原因系 2017 年初支付完成 2016 年末计提的
    应付职工薪酬        4,864,032.43     8,200,244.95    -40.68%
                                                                     员工年终奖所致

                                                                     主要原因系季度企业所得税及月度增值税变化影
      应交税费          5,753,443.34    16,155,823.87    -64.39%
                                                                     响所致


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浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     其他应付款        18,591,840.74     17,321,209.86     7.34%

    其他流动负债          112,169.43        149,559.24    -25.00%

      递延收益          1,215,042.60      1,215,042.60     0.00%

实收资本(或股本)       87,631,886.00     87,631,886.00     0.00%

      资本公积        450,597,884.31    450,597,884.31     0.00%

      盈余公积         62,268,364.29     62,268,364.29     0.00%

     未分配利润       451,399,894.52    434,100,554.48     3.99%

                                                                      主要原因系收到正普森(北京)新技术有限公司
    少数股东权益         -401,914.92     -1,209,814.24     66.78%
                                                                      投入北京友邦优家石膏科技有限公司出资款所致


(二)合并利润表及现金流量表项目:
                                                                                                    单位:元

         项目           本期金额         上期金额       同比增减                      原因说明

                                                                   主要原因系公司坚持对营销渠道的精耕细作,加强产
    营业总收入         89,074,914.88    66,344,299.51 34.26%
                                                                   品营销力度,销售规模增长所致

    营业成本           48,413,459.56    36,699,207.69 31.92%       主要原因系销售规模增长所致

    营业税金及附加        617,375.45       527,460.07 17.05%

                                                                   主要原因系公司加强对品牌的宣传策划使广告宣传费
    销售费用           14,959,211.86     7,240,456.98 106.61%
                                                                   及咨询服务费用增加所致

    管理费用           14,782,713.63    10,112,843.96 46.18%       主要原因系公司研究开发费、咨询服务费等增加所致

                                                                   财务费用为负数主要原因是公司没有有息负债,通过
    财务费用           -4,161,534.12    -2,144,730.84 94.04%
                                                                   银行存款取得的利息收入增加所致

                                                                   主要原因系公司利用自有闲置资金、非公开发行暂时
    投资收益            4,494,068.50                - 100.00%
                                                                   闲置募集资金购买保本型理财产品收益增加所致

    营业外收入            868,700.54        44,523.16 1851.12% 主要原因系本期政府补助较去年同期增加所致

                                                                   主要原因系公司去年同期处置固定资产损失所致,因
    营业外支出            123,800.21       266,336.49 -53.52%
                                                                   绝对值小对损益影响极小

    所得税费用          3,345,417.97     2,053,087.25 62.95%       主要原因系公司一季度利润总额较去年同期增加所致

    经营活动产生的                                                 主要原因系公司收到广州恒大材料设备有限公司预付
                      165,047,883.14     3,132,053.38 5169.64%
    现金流量净额                                                   货款 1.5 亿所致

    投资活动产生的                                                 主要原因系公司投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业
                                       -12,400,597.48 2634.60%
    现金流量净额     -339,107,167.35                               及新建公司集成吊顶生产基地建设资金投入增加所致

    筹资活动产生的
                                   -                -
    现金流量净额




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浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、2017年3月29日,公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)的议案》,
公司拟以自有资金人民币30,000万元投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)(以下简称“睿灿投资”),从而定向
参与恒大地产集团有限公司的增资,本次投资完成后,公司成为睿灿投资的有限合伙人。2017年3月30日,公司完成了对睿
灿投资的投资,汇出投资款3亿元。
2、2017年3月29日,公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于签订重大合同的议案》,公司与广州恒大材料设备有限公
司签订了日常销售合同,合同标的为公司生产的“友邦”牌集成天花吊顶,合同总金额暂定人民币5亿元,合同期限为2017
年4月1日至2019年12月31日。


                 重要事项概述                            披露日期                     临时报告披露网站查询索引

    公司以自有资金人民币 30,000 万元投资入
                                              2017 年 03 月 31 日              巨潮资讯网(公告编号:2017-013)
    伙苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)

    公司与广州恒大材料设备有限公司签订
    《2017 年度集成天花吊顶(铝扣板)购销合   2017 年 03 月 31 日              巨潮资讯网(公告编号:2017-015)
    同》


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

    2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                  0.00%      至                         50.00%

    2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                    5,824.91     至                        8,737.36
    (万元)

    2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                       5,824.91

    业绩变动的原因说明                                 受益于行业持续增长,公司对渠道的精耕细作。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

           接待时间             接待方式                 接待对象类型           调研的基本情况索引

                                                                        详见巨潮资讯网《2017 年 1 月 3 日投
    2017 年 01 月 03 日   实地调研                机构
                                                                        资者关系活动记录表》

                                                                        详见巨潮资讯网《2017 年 1 月 13 日投
    2017 年 01 月 13 日   实地调研                机构
                                                                        资者关系活动记录表》




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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江友邦集成吊顶股份有限公司
                                              2017 年 03 月 31 日
                                                                                              单位:元

                项目                            期末余额                    期初余额

 流动资产:

     货币资金                                              247,654,696.77              422,463,980.98

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                4,757,702.33               11,389,199.49

     应收账款                                               15,692,725.14               19,311,399.13

     预付款项                                               47,047,052.17               25,118,213.90

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                              4,509,249.34                2,900,111.01

     买入返售金融资产

     存货                                                   45,602,011.26               42,523,617.36

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                          310,296,853.15              310,765,189.01

 流动资产合计                                              675,560,290.16              834,471,710.88

 非流动资产:

     发放贷款及垫款



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     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                       300,000,000.00

     投资性房地产                                          1,694,238.40       1,709,877.52

     固定资产                                            83,284,636.42      85,380,375.34

     在建工程                                           104,573,779.43      75,859,440.10

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                            65,502,950.45       63,944,116.11

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                                         373,499.13         373,499.13

     其他非流动资产                                      96,338,700.00      96,338,700.00

 非流动资产合计                                         651,767,803.83     323,606,008.20

 资产总计                                              1,327,328,093.99   1,158,077,719.08

 流动负债:

     短期借款

     向中央银行借款

     吸收存款及同业存放

     拆入资金

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                            22,675,880.88      11,782,700.00

     应付账款                                            60,552,928.57      53,132,997.49

     预收款项                                           162,066,641.80      16,731,266.23

     卖出回购金融资产款

     应付手续费及佣金

     应付职工薪酬                                          4,864,032.43       8,200,244.95

     应交税费                                              5,753,443.34     16,155,823.87



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浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


     应付利息

     应付股利

     其他应付款                                         18,591,840.74    17,321,209.86

     应付分保账款

     保险合同准备金

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债                                          112,169.43      149,559.24

 流动负债合计                                          274,616,937.19   123,473,801.64

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券

       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益                                            1,215,042.60     1,215,042.60

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                          1,215,042.60     1,215,042.60

 负债合计                                              275,831,979.79   124,688,844.24

 所有者权益:

     股本                                               87,631,886.00    87,631,886.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                          450,597,884.31   450,597,884.31

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备



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     盈余公积                                               62,268,364.29               62,268,364.29

     一般风险准备

     未分配利润                                            451,399,894.52              434,100,554.48

 归属于母公司所有者权益合计                            1,051,898,029.12            1,034,598,689.08

     少数股东权益                                             -401,914.92               -1,209,814.24

 所有者权益合计                                        1,051,496,114.20            1,033,388,874.84

 负债和所有者权益总计                                  1,327,328,093.99            1,158,077,719.08


法定代表人:时沈祥                    主管会计工作负责人:郁海风            会计机构负责人:蔡月丽


2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元

                项目                            期末余额                    期初余额

 流动资产:

     货币资金                                              244,169,476.54              419,204,179.60

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                4,757,702.33               11,389,199.49

     应收账款                                               15,691,750.14               19,311,399.13

     预付款项                                               46,417,926.61               24,825,950.17

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                              3,749,804.44                2,720,412.11

     存货                                                   45,276,509.79               42,359,413.17

     划分为持有待售的资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                          310,000,000.00              310,545,771.77

 流动资产合计                                              670,063,169.85              830,356,325.44

 非流动资产:

     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                          311,250,000.00                8,500,000.00

     投资性房地产                                            1,694,238.40                1,709,877.52


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     固定资产                                            82,338,690.71      84,659,015.39

     在建工程                                           104,385,745.23      75,671,405.90

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                            63,796,700.44       63,944,116.11

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                                         373,499.13         373,499.13

     其他非流动资产                                      95,800,000.00      95,800,000.00

 非流动资产合计                                         659,638,873.91     330,657,914.05

 资产总计                                              1,329,702,043.76   1,161,014,239.49

 流动负债:

     短期借款

     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据                                            22,675,880.88      11,782,700.00

     应付账款                                            60,338,052.26      53,104,488.57

     预收款项                                           161,856,454.70      16,722,152.11

     应付职工薪酬                                          4,461,681.84       7,808,850.19

     应交税费                                              5,736,033.07     16,133,767.18

     应付利息

     应付股利

     其他应付款                                          17,558,900.38      17,307,219.47

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债

     其他流动负债                                           112,169.43         149,559.24

 流动负债合计                                           272,739,172.56     123,008,736.76

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券



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浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


       其中:优先股

                永续债

     长期应付款

     长期应付职工薪酬

     专项应付款

     预计负债

     递延收益                                               1,215,042.60                  1,215,042.60

     递延所得税负债

     其他非流动负债

 非流动负债合计                                             1,215,042.60                  1,215,042.60

 负债合计                                               273,954,215.16               124,223,779.36

 所有者权益:

     股本                                                87,631,886.00                   87,631,886.00

     其他权益工具

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                                           450,597,884.31               450,597,884.31

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                            62,268,364.29                   62,268,364.29

     未分配利润                                         455,249,694.00               436,292,325.53

 所有者权益合计                                        1,055,747,828.60             1,036,790,460.13

 负债和所有者权益总计                                  1,329,702,043.76             1,161,014,239.49


3、合并利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                          本期发生额                   上期发生额

 一、营业总收入                                             89,074,914.88                66,344,299.51

     其中:营业收入                                         89,074,914.88                66,344,299.51

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

 二、营业总成本                                             74,611,226.38                52,435,237.86


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浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


       其中:营业成本                                  48,413,459.56   36,699,207.69

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净
 额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                  617,375.45      527,460.07

             销售费用                                  14,959,211.86    7,240,456.98

             管理费用                                  14,782,713.63   10,112,843.96

             财务费用                                  -4,161,534.12   -2,144,730.84

             资产减值损失

       加:公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号
                                                        4,494,068.50
 填列)

           其中:对联营企业和合营企
 业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
 列)

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    18,957,757.00   13,909,061.65

       加:营业外收入                                    868,700.54       44,523.16

           其中:非流动资产处置利得                       24,837.00         7,133.35

       减:营业外支出                                    123,800.21      266,336.49

           其中:非流动资产处置损失                                      199,992.20

 四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                       19,702,657.33   13,687,248.32
 填列)

       减:所得税费用                                   3,345,417.97    2,053,087.25

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                    16,357,239.36   11,634,161.07

       归属于母公司所有者的净利润                      17,299,340.04   11,634,161.07

       少数股东损益                                      -942,100.68

 六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额


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浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


      (一)以后不能重分类进损益的
 其他综合收益

              1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动

              2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的其
 他综合收益

              1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

              2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益

              3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益

              4.现金流量套期损益的有
 效部分

              5.外币财务报表折算差额

              6.其他

     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                           16,357,239.36                      11,634,161.07

       归属于母公司所有者的综合收
                                                            17,299,340.04                      11,634,161.07
 益总额

       归属于少数股东的综合收益总
                                                              -942,100.68
 额

 八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.20                               0.14

       (二)稀释每股收益                                            0.20                               0.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:时沈祥                     主管会计工作负责人:郁海风                   会计机构负责人:蔡月丽


4、母公司利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                          本期发生额                         上期发生额

 一、营业收入                                               89,067,079.77                      66,344,299.51

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      减:营业成本                                     48,413,482.48   36,699,207.69

            税金及附加                                   611,781.26      527,460.07

            销售费用                                   14,934,575.50    7,240,456.98

            管理费用                                   12,208,067.40   10,112,843.96

            财务费用                                   -4,159,440.56   -2,144,730.84

            资产减值损失

      加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”
                                                        4,494,068.50
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                       21,552,682.19   13,909,061.65
 列)

      加:营业外收入                                     865,268.78       44,523.16

            其中:非流动资产处置利
                                                          24,837.00
 得

      减:营业外支出                                     110,000.00      266,336.49

            其中:非流动资产处置损
 失

 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                       22,307,950.97   13,687,248.32
 号填列)

      减:所得税费用                                    3,345,417.97    2,053,087.25

 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                       18,962,533.00   11,634,161.07
 列)

 五、其他综合收益的税后净额

      (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额

      (二)以后将重分类进损益的
 其他综合收益

             1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额

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            2.可供出售金融资产公
 允价值变动损益

            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益

            4.现金流量套期损益的
 有效部分

            5.外币财务报表折算差
 额

            6.其他

 六、综合收益总额                                          18,962,533.00                11,634,161.07

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                           本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                       260,086,247.53                   77,823,374.17
 金

      客户存款和同业存放款项净增
 加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
 加额

      收到原保险合同保费取得的现
 金

      收到再保险业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现
 金

      拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额

      收到的税费返还



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      收到其他与经营活动有关的现
                                                        21,923,036.21   12,409,339.33
 金

 经营活动现金流入小计                                  282,009,283.74   90,232,713.50

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                        45,611,600.72   42,211,542.99
 金

      客户贷款及垫款净增加额

      存放中央银行和同业款项净增
 加额

      支付原保险合同赔付款项的现
 金

      支付利息、手续费及佣金的现
 金

      支付保单红利的现金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                        17,917,863.80   13,147,768.74
 现金

      支付的各项税费                                    18,982,863.82   13,594,722.15

      支付其他与经营活动有关的现
                                                        34,449,072.26   18,146,626.24
 金

 经营活动现金流出小计                                  116,961,400.60   87,100,660.12

 经营活动产生的现金流量净额                            165,047,883.14    3,132,053.38

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                               314,494,068.50

      取得投资收益收到的现金

      处置固定资产、无形资产和其
                                                          136,000.00      505,000.00
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                                  314,630,068.50     505,000.00

      购建固定资产、无形资产和其
                                                        44,487,235.85   12,905,597.48
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                                   610,000,000.00

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现


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 金

 投资活动现金流出小计                                  654,487,235.85                    12,905,597.48

 投资活动产生的现金流量净额                            -339,857,167.35                  -12,400,597.48

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金

      取得借款收到的现金

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计

      偿还债务支付的现金

      分配股利、利润或偿付利息支
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流出小计

 筹资活动产生的现金流量净额

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                          -174,809,284.21                   -9,268,544.10

      加:期初现金及现金等价物余
                                                       422,463,980.98                   472,555,542.47
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                          247,654,696.77                   463,286,998.37


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

                项目                          本期发生额                   上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                       259,564,805.05                    77,823,374.17
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现                           21,404,332.35                 12,409,339.33


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浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


 金

 经营活动现金流入小计                                  280,969,137.40    90,232,713.50

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                        45,353,287.22    42,211,542.99
 金

      支付给职工以及为职工支付的
                                                        16,252,093.40    13,147,768.74
 现金

      支付的各项税费                                    18,941,044.17    13,594,722.15

      支付其他与经营活动有关的现
                                                        33,204,835.32    18,146,626.24
 金

 经营活动现金流出小计                                  113,751,260.11    87,100,660.12

 经营活动产生的现金流量净额                            167,217,877.29     3,132,053.38

 二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                               314,494,068.50

      取得投资收益收到的现金

      处置固定资产、无形资产和其
                                                           136,000.00       505,000.00
 他长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流入小计                                  314,630,068.50       505,000.00

      购建固定资产、无形资产和其
                                                        44,132,648.85    12,905,597.48
 他长期资产支付的现金

      投资支付的现金                                   610,000,000.00

      取得子公司及其他营业单位支
                                                          2,750,000.00
 付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
 金

 投资活动现金流出小计                                  656,882,648.85    12,905,597.48

 投资活动产生的现金流量净额                            -342,252,580.35   -12,400,597.48

 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金

      取得借款收到的现金

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流入小计

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浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2017 年第一季度报告全文


      偿还债务支付的现金

      分配股利、利润或偿付利息支
 付的现金

      支付其他与筹资活动有关的现
 金

 筹资活动现金流出小计

 筹资活动产生的现金流量净额

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                          -175,034,703.06    -9,268,544.10

      加:期初现金及现金等价物余
                                                       419,204,179.60    472,555,542.47
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                          244,169,476.54    463,286,998.37


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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