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公司公告

小崧股份:内部控制审计报告2023-04-28  

                                      中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
              Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N TA N T S L L P
              地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O                             B 座 20 层
              2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a
              电 话 ( t e l ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8                  传 真 ( f a x ): 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6



                                     内部控制审计报告

                                                                       中兴华内控审字(2023 )第 410130 号

广东小崧科技股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了广东小崧科技股份有限公司(以下简称“广东小崧科技公司”)2022 年 12 月
31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、广东小崧科技公司对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广东小崧科技
公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,广东小崧科技股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
                                          中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)




中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:黄辉



            中国北京                  中国注册会计师:肖国强



                                              2023 年 4 月 27 日




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