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特一药业:东莞证券关于特一药业内部控制规则落实自查表的核查意见2022-03-15  

                               东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司

                   内部控制规则落实自查表的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定,东莞证券股份有限公司(以下简称
“东莞证券”或“保荐机构”)作为特一药业集团股份有限公司(以下简称“特
一药业”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,认真对公司内部控制制度的
制定和运行情况进行了核查,对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行
了核查,具体如下:

    一、公司内控规则落实情况

    特一药业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情
况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门
和审计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、
募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投
资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,特一药业填写了《内部控制规
则落实自查表》。

    二、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:特一药业《内部控制规则落实自查表》系严格按照
深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所
有关内部控制的相关规则的落实情况。
    保荐机构对该自查表无异议。


    (以下无正文)




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    (本页无正文,为《东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)




    保荐代表人:
                    郭文俊              郑     琨




                                                    东莞证券股份有限公司


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