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公司公告

燕塘乳业:2022年年度财务预算报告2022-04-28  

                                           广东燕塘乳业股份有限公司
                   2022 年年度财务预算报告
    根据《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定,广东燕塘乳业股份有

限公司(以下简称“公司”)以 2021 年度经审计的经营业绩为基础,结合公司战

略发展目标及 2022 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制

计划、资本运作规划等,经过慎重分析研究,编制了《2022 年年度财务预算报

告》。主要指标如下:

    一、2022 年度的主要预算指标

    1、乳制品产销量:预计同比变动-15%至 15%。

    2、营业收入:预计同比变动-15%至 15%。

    3、归属母公司所有者的净利润:预计同比变动-35%至 0%。

    二、关于净利润的情况说明

    1、受近期国内外宏观形势影响,公司主要原材料,以及牧场主要饲料采购

单价不断上涨,将带来成本增加。

    2、国内乳制品行业竞争加剧,公司为刺激消费,稳定并提高市场占有率,

促进产销量扩大,将加强新品研发、品牌形象建设,并调整促销力度,由此会带

来相关费用及成本增加。

    三、制定 2022 年度财务预算的基本假设
    1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化;

    2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

    3、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

    四、确保预算完成的主要措施

    2022 年度,为实现公司持续健康发展,顺利完成年度各项指标,公司将着

力做好以下各项工作:

    1、坚持贯彻“质量立企”的发展方针,充分利用一体化全产业链优势,确

保产品质量,提高产品竞争力;同时加快推进新品研发上市,满足市场多元化需

求。

    2、进一步采取措施提升设备生产效能,推进精益生产,降本增效,降低生
产损耗,优化产能结构,压缩成本。
    3、立足粤港澳大湾区深耕本土市场,加快湾区市场研究布局,加强渗透三

四线城市及乡镇消费市场,稳步辐射和扩张周边市场。同时,推进全渠道覆盖,

并紧贴消费趋势,发力新零售业务。此外,持续加强学校、机团消费,加大低温

学生奶的推广力度。

    4、加强员工队伍的建设,增强员工的紧迫感、危机感和成本意识,保证职

工队伍始终处于健康充满活力的状态。

    特别提示:本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表

公司 2022 年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度

等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。



                                       广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 27 日