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公司公告

多喜爱:2015年半年度报告2015-08-26  

						多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文




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                                        多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    公司负责人陈军、主管会计工作负责人赵传淼及会计机构负责人(会计主管

人员)李希声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。




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2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5

第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7

第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30

第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 31

第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 101




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                                     释义


                 释义项      指                              释义内容

公司/本公司/多喜爱/发行人    指   多喜爱家纺股份有限公司

中国证监会                   指   中国证券监督管理委员会

保荐人、保荐机构、主承销商   指   海通证券股份有限公司

                                  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),由原天职国际会计师事务
天职国际                     指
                                  所有限公司转制而来

元、万元                     指   人民币元、人民币万元

A股                          指   境内上市人民币普通股

股东大会                     指   多喜爱家纺股份有限公司股东大会

董事会                       指   多喜爱家纺股份有限公司董事会

监事会                       指   多喜爱家纺股份有限公司监事会

证券法                       指   中华人民共和国证券法

公司法                       指   中华人民共和国公司法

华南                         指   广东省、海南省、香港特别行政区、广西壮族自治区

华东                         指   江苏省、江西省、浙江省、安徽省、山东省、上海市、福建省

华北                         指   河北省、山西省、北京市、天津市、内蒙古自治区

西南                         指   四川省、重庆市、云南省、贵州省、西藏自治区

华中                         指   湖南省、湖北省、河南省

西北                         指   陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区

东北                         指   辽宁省、吉林省、黑龙江省

一线城市                     指   北京市、上海市、广州市、深圳市

二线城市                     指   天津市、重庆市、省会城市、自治区首府及计划单列市

三线城市                     指   地级市、自治州及同级地区

四线城市                     指   县级市、县

                                  以被套、枕套、床单、床笠、床罩等品类的任意两种及以上的组合
套件                         指
                                  产品,并有独立的包装

                                  由两层织物与中间填充物以适当的方式缝制而成,用于保暖的床上
被芯                         指
                                  用品

                                  织物经缝制并装有填充物(如纺织纤维,发泡材料等)用作枕在头
枕芯                         指
                                  下的物品,包括可直接使用的枕和需要加套使用的枕芯

                                  利用三色原理加上黑色(黄/红/蓝/黑),通过网点组成无限颜色并由
四色印花                     指
                                  此复合成图案


                                                                                                  4
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                                            第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称                 多喜爱                                  股票代码                002761

变更后的股票简称(如有) 无

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           多喜爱家纺股份有限公司

公司的中文简称(如有)   多喜爱

公司的外文名称(如有)   Dohia Home Textile Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)Dohia

公司的法定代表人         陈军


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                 赵金                                    伍娜

                                     湖南省长沙市开福区营盘路 296 号元盛 湖南省长沙市开福区营盘路 296 号元盛
联系地址
                                     大厦 6 层                               大厦 6 层

电话                                 0731-88226816                           0731-88226816

传真                                 0731-88226816                           0731-88226816

电子信箱                             dohiazq@dohia.com                       dohiazq@dohia.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称                     《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址         巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)


                                                                                                                 5
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公司半年度报告备置地点                            公司证券事务部办公室

临时公告披露的指定网站查询日期(如有)


3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                企业法人营业执
                             注册登记日期        注册登记地点                    税务登记号码     组织机构代码
                                                                   照注册号

                           2013 年 04 月 27   湖南省工商行政
报告期初注册                                                    430000000012070 430104796858896 79685889-6
                           日                 管理局

                           2015 年 07 月 09   湖南省工商行政
报告期末注册                                                    430000000012070 430104796858896 79685889-6
                           日                 管理局

临时公告披露的指定网站查
                           2015 年 07 月 16 日
询日期(如有)

临时公告披露的指定网站查 查询索引:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于公司完成营业执照工商变更的公告(公
询索引(如有)             告编号 2015-013 号)




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                           第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                上年同期                本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                253,921,756.83           301,271,717.81                     -15.72%

归属于上市公司股东的净利润(元)                9,305,602.95            16,425,727.48                     -43.35%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                8,423,583.63            13,558,663.00                     -37.87%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              -37,523,492.29             6,194,086.39                    -705.80%

基本每股收益(元/股)                                    0.10                       0.18                  -44.44%

稀释每股收益(元/股)                                    0.10                       0.18                  -44.44%

加权平均净资产收益率                                   2.25%                   4.41%                       -2.16%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末               上年度末
                                                                                                    减

总资产(元)                                  864,633,676.79           679,855,191.13                      27.18%

归属于上市公司股东的净资产(元)              604,585,310.98           409,845,668.05                      47.52%


二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                        项目                                    金额                             说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -29,902.92


                                                                                                                    7
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       619,407.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   583,101.24

减:所得税影响额                                                       290,586.00

合计                                                                   882,019.32              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             8
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                                          第四节 董事会报告

一、概述


       2015年上半年,受到国内经济增长速度放缓、电子商务冲击、经营成本不断上升等因素影响下,公司业绩增长有所下滑。

公司2015年上半年实现营业收入25,392.18万元,同比减少4,735.00万元,归属于上市公司股东的净利润930.56万元,同比

减少712.01万元。但在公司董事会领导下,公司在报告期采取积极有效的应对措施,注重发展自我核心能力业务,坚持时尚

床品的品牌定位和高性价比产品定位,持续加大研发投入,不断开拓终端市场,拓宽市场需求,为未来逐步恢复增长态势打

下了良好基础。


二、主营业务分析

概述

       报告期内,公司致力于家用纺织品的研发设计、委托加工的组织、品牌推广与渠道建设等业务,并坚持新材料的自主研

发和生产,积极打造自有品牌,自身研发实力、资金实力及销售渠道实力不断加强。报告期内,公司主营业务未发生变化。

       2015年上半年,公司实现营业收入25,392.18万元,同比减少4,735.00万元;营业成本14,555.47万元,同比减少2,095.33

万元;销售费用6,009.72万元,同比减少1,896.15万元;管理费用3,524.49万元,同比增加184.63万元;财务费用-51.10

万元,同比减少18.39万元;归属于上市公司股东的净利润930.56万元,同比减少712.01万元。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                                  单位:元

                               本报告期              上年同期                  同比增减                  变动原因

营业收入                         253,921,756.83        301,271,717.81                 -15.72%

营业成本                         145,554,712.46        166,508,000.00                 -12.58%

销售费用                          60,097,167.40         79,058,629.32                 -23.98%

管理费用                          35,244,862.15         33,398,605.43                     5.53%

财务费用                            -511,021.38           -327,118.71                 -56.22% 主要是利息收入的增加

                                                                                                   主要因税前利润同比减
所得税费用                         2,889,159.92          5,481,206.14                 -47.29%
                                                                                                   少

研发投入                           9,484,609.10          8,477,245.86                     11.88%

                                                                                                   主要为销售收到的现金
经营活动产生的现金流
                                 -37,523,492.29          6,194,086.39                -705.80% 减少及本期应付票据到
量净额
                                                                                                   期承兑较多

投资活动产生的现金流                                                                               主要是固定资产投资支
                                 -55,587,076.88        -31,180,409.23                 -78.28%
量净额                                                                                             付的现金增加



                                                                                                                             9
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筹资活动产生的现金流                                                                          主要为公开发行股票形
                               220,805,305.55                                       100.00%
量净额                                                                                        成的现金净流入

现金及现金等价物净增                                                                          主要为公开发行股票形
                               127,688,059.32        -24,989,468.24                 610.97%
加额                                                                                          成的现金净流入

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》第十二节“业务发展目标”的内容,明确公司在发行当年及未来两年仍将继

续坚持和强化现有的经营思路:坚持时尚床品的品牌定位和高性价比产品定位,在营销渠道方面,结合募投项目的快速实施,

加快网点的拓展以及内部管理系统的逐步完善,逐步提升电子商务渠道的建设与拓展;在生产建设方面,公司将逐步推进产

业园区的建设计划,通过引进自动化程度较高的生产设备有效控制生产成本,消除劳动力资源成本上升造成的不利影响,保

持并巩固公司产品的成本优势;在品牌及研发设计方面,通过加强产品设计和功能性面料的不断开发,强化多喜爱品牌的时

尚定位并提升品牌含金量,继续巩固和扩大多喜爱品牌的品牌优势,争取更多的市场份额,在人才建设及管理效率上,不断

完善人才建设并通过信息化建设项目逐步提高公司管理效率。现将报告期内业务发展目标的实施情况报告如下:

    (一)营销渠道发展

       报告期内,公司一方面利用加盟渠道和直营渠道重点发展中西部地区省份二三线城市的大店,争取提升现有的直营网

点质量和数量,截止2015年6月30日,公司直营和加盟渠道覆盖的市、镇达359个。另一方面,公司结合电子商务的发展逐步

建立自有电商平台并且拓展更多的电商销售渠道,大力提升电商销售份额。与此同时,公司通过与全国性连锁百货的合作大

规模发展商场渠道,提升多喜爱品牌在商场渠道的竞争力,争取商场渠道更多的市场份额。

       报告期内,公司通过加强加盟商营运指导团队的建设和加盟营运管理标准的逐步细化来促使加盟商管理“直营化”,

从而快速提升加盟商的零售管理能力、盈利能力,同时提高加盟店铺的存活率。

    (二)生产建设发展

    公司报告期内按既定目标逐步投产建设产业园项目,逐步引进国外先进生产设备。2015年上半年,项目实施完成进度达

71.35%,完成了四栋厂房的建设、完成了倒班楼的封顶工作,公司办公大楼启动在建。

    如产业园建设如期顺利推进,公司将具备较强的自行生产能力及物流统筹能力,首先,产业园区将引进国际先进的自动

化设备,有利于消除近年来劳动力资源成本上升对公司造成的不利影响,控制公司经营中的人工成本,进一步加强公司的成

本优势;其次,产业园区的建设也有助于公司应对当前网络销售中市场需求变化快、产品款式多批量小的新特点,有利于公

司缩短生产周期,建立针对网络销售特点的快速供应体系,提高公司线上和线下的物流配送效率,加强公司在电子商务蓬勃

发展这一新形势下的综合竞争力;再次,产业园区的建设、自动化设备的投产有利于提升公司产品品质的稳定性和一致性;



                                                                                                                 10
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最后,产业园区的建设还能够有力保障公司未来不断增长的产能需求。

    (三)品牌建设及研发设计

     (1)品牌建设方面:

     报告期内,公司一方面利用新兴媒体如微博、微信、社区论坛、博客及手机短信等大力推广多喜爱品牌的时尚定位,

另外一方面推广面对中高端消费者的多喜爱经典产品,新推出多喜爱VIP产品、高清数码印花产品,从而丰富和完善多喜爱

的品牌内涵。与此同时,结合季节性的产品主题和推广,利用所有的店铺做季度和年度地面宣传,结合品牌分销策略,对部

分重点市场投放空中宣传,进一步提高品牌知名度,推广时尚家纺的生活方式。

     (2)研发设计方面:

     报告期内,公司产品在行业中保持较快的更新速度,累计开发149款产品。同时,公司将数码印花面料工艺与现有的

芬纳诺抗菌技术进行结合,实现了现有抗菌技术的二次开发及数码印花技术的二次应用开发;在行业内首次使用宽幅数码印

花技术,将公司时尚个性品牌艺术与科学技术进行有机结合,为实施差异化经营提供了有力支撑。此外,公司通过加强扩大

科研队伍的建设来不断增加技术研发力量,争取在完善现有技术的基础上再次推出更多有利于行业发展和消费者的新技术和

新发明,从而提升公司研发设计能力。

    (四)人才建设及管理效率

     (1)人才建设方面:

     公司在报告期采取了如下人才建设策略,不断壮大人才队伍:通过建立和完善各个核心岗位的能力需求模块来提升现

有人员的能力,争取完成所有核心岗位的能力需求模块的建设;结合公司能力需求模块完善公司的内训和外训体系,一方面

通过内部培训师完善公司中低层管理人员的技能,另外一方面通过外部高级培训课程的引进来加强中高层管理人员能力的提

升;通过管理生培训计划源源不断的提供人才培养资源,持续不断的充实公司中低层管理岗位,同时通过大规模招聘计划不

断吸引中高级人才来提升中高层的管理力量;通过内部导师制度的建立提升现有管理人员的管理能力;通过与各大地方职业

学校建立战略合作关系来提供源源不断的直营店铺店员、店长的人才供应。

    (2)管理效率方面:

    公司在报告期内一方面通过实施塑造内部的管理体系,完善了管理流程和管理制度,另外一方面利用电子管理工具比如

电子化办公提升内部的管理效率并且节约成本。同时,公司完善了绩效管理体系,充分发挥员工的主观能动性,提升公司的

管理效率。




三、主营业务构成情况

                                                                                                    单位:元

                                                             营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                  营业收入        营业成本        毛利率
                                                                 同期增减        同期增减        期增减

分行业


                                                                                                           11
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家纺                251,961,406.95   145,321,351.77     42.32%        -15.73%        -12.48%          -2.14%

分产品

套件                135,408,909.66    75,480,233.87     44.26%        -21.27%        -17.40%          -2.61%

被芯                 51,371,050.42    29,359,469.28     42.85%         -6.30%         -3.78%          -1.49%

枕芯                 17,582,554.08     9,312,225.04     47.04%        -14.96%        -13.20%          -1.07%

其他                 47,598,892.79    31,169,423.58     34.52%         -7.55%         -6.76%          -0.56%

合     计           251,961,406.95   145,321,351.77     42.32%        -15.73%        -12.48%          -2.14%

分地区

华中地区            151,610,220.16    84,026,937.40     44.58%        -13.46%        -11.50%          -1.23%

华东地区             46,784,446.50    29,288,598.23     37.40%         -9.15%         -3.42%          -3.71%

西南地区             18,010,696.19    10,782,857.57     40.13%        -30.37%        -26.81%          -2.91%

华北地区             11,517,258.29     6,916,127.92     39.95%        -24.00%        -24.94%           0.75%

华南地区             18,242,229.74    10,778,193.54     40.92%        -15.89%         -3.13%          -7.78%

东北地区              3,516,873.05     2,202,818.28     37.36%        -27.66%        -22.40%          -4.25%

西北地区              2,039,532.94     1,204,202.30     40.96%        -54.60%        -56.11%           2.03%

出口                   240,150.07       121,616.54      49.36%          2.64%         -3.14%           3.02%

合     计           251,961,406.95   145,321,351.77     42.32%        -15.73%        -12.48%          -2.14%


四、核心竞争力分析


     (一)公司在细分市场上拥有行业内定位以及先发优势

       就家用纺织品行业而言,二、三线城市虽然在人均消费能力上较一、二线城市略低,但由于二、三线城市地域辽阔且

人口基数巨大,其实际消费能力和市场规模均高于一、二线城市。目前,我国家用纺织品的消费呈现快速扩张,且以刚性消

费需求为主,如新婚、迁入新居和装修后添置或更换家用纺织品。物美价平的中高档家用纺织品是大多数该类消费者的选择,

能够消费高档家用纺织品的消费者仍然占比较低。

       公司在战略布局上经过多年整合,已经形成了清晰明确的市场定位。公司的销售区域侧重于国内二、三线城市,定位

于该区域的中高端市场,将消费群体主要锁定为该区域市场的年轻人群体。发行人基于细分市场定位大力实施“渠道下沉”

的网点建设策略,在二、三线城市乃至县、乡、镇一级区域广泛设立销售网点,并据此塑造品牌形象、打造相应的产品线,

以质优价平的产品取得了良好的市场知名度。

        (二)公司具有良好的品牌形象优势

       我们公司重视品牌的传播工作,积极探索,多年以来一直精心经营公司核心品牌“多喜爱”的品牌形象:在产品风格

上,公司以追求时尚、个性的年轻客户群体的需要为导向,通过色彩、主题、花型等方式突出时尚、新潮的品牌内涵,在产

品价格上,始终坚持平价策略,形成了特有的品牌优势,对追求时尚、个性、高性价比的细分市场受众具有较强的品牌粘性。

       在品牌运营的过程中,公司重视市场调研,将直营门店作为了解消费者需求的常设机构,通过细致的调研活动密切关

                                                                                                           12
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注消费者的需求变化,在设计和销售过程中将消费者需求融入产品特性,使品牌内涵和消费者诉求相吻合,树立了公司“时

尚家纺”良好的品牌形象;重视品牌的传播工作,积极探索,以多种方式进行品牌理念传播。

     在传统媒体方面,公司在各种电视媒体中投放广告,并结合目标人群中年轻人较多的特点,在湖南卫视、青海卫视、

四川卫视等电视台的精品栏目中进行宣传;在新媒体方面,公司逐渐加大在微信、微博以及其他社会化新媒体的投入力度,

并与妈妈网,结婚网等目标受众高度重合的网站、论坛合作,以增强客户粘性,提高客户的品牌归属感,使得公司品牌形象

更加深入人心。

     (三)公司的研发设计适应细分市场的需求

     公司拥有领先的设计理念和实力雄厚的设计师团队,研发和设计实力在国内同行业处于领先水平。发行人一直力求在

产品设计上突破传统,引领卧室新潮流,每年推出200余款新品,不断创新,公司设立至今,累计开发各类款式和花型1,000

多种。

     在布料印染方面,公司在业内率先与具备先进的四色印花技术的印染加工商合作。该技术图案效果柔和且层次感分明,

外观美观生动,立体感强。相较于普通印花,四色印花技术对颜色的表现力更好,类似层次变化、颜色变化的表达也更加细

腻;在图案设计上,公司广泛借鉴国际流行趋势和先进理念,并结合我国消费者的具体需求,使公司产品在市场上一直保持

较强的竞争力;此外,为了满足消费者对于新科技的不断追求及对于健康环保的迫切期待,公司自主研发了以广谱抗菌科技

为核心的纳米银抗菌系列产品,并取得发明专利“一种聚合物还原纳米银抗菌整理剂的制备方法及其用途”。此系列产品经

过多次实验证实对于“大肠杆菌”、“白色念珠菌”、“霉菌”等多种病菌有强效的抑制作用,为使用者的健康保驾护航。

     (四)公司轻资产的运营模式

     公司以品牌经营为核心,专注于前期的设计与开发和后期的推广与销售,将产品生产等固定资产投入量较大的业务环

节进行外包,始终把握产业链高附加值和高技术含量环节,形成了自身特有的运营优势。

     近年来,由于欧美先进生产设备的自动化程度及生产效率大幅提高,伴随固定资产投入的人力资源等可变成本随之逐

步下降,从而降低了自行生产模式下的单位产品生产成本;与此同时,国内劳动力成本不断上升,也逐步推高了外包生产的

单位生产成本。因此,外包生产相较于自行生产的成本优势正逐步减少。此外,在多年的外包生产过程中,公司亦积累了丰

富的生产管理经验并建立了一系列的生产监控、物流运输、质量控制体系。因此,适时建设公司自身的生产能力,择机引进

国际先进的自动化生产设备,保持并巩固公司的成本优势,是公司在新形势下积极的应对措施。

     (五)公司对产品质量控制的优势

     自设立以来,公司为形成对加工质量的有效控制,一直实行严格的标准化管理。在流程上,公司以产品质量为核心,

建立了一系列标准和流程并严格执行,确保公司产品的高质量。公司根据产品所处的生产阶段,分别制定了对成品、半成品、

来料的检验标准;根据不同类型产品的特性,分别制定了大套件、小套件、芯类产品的检验流程。公司从产品工序、工艺、

用料等多个方面对产品生产活动进行过程管理,并委派跟单员进行全程跟踪监控,以确保产品质量符合公司标准。在与外协

加工商的加工合同中,严格清晰地规定加工用品的技术指标、遵循的标准、包装的尺寸、储存的条件等。




                                                                                                          13
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五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。


(2)持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。


(3)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(4)持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。


2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                  14
                                                                              多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

募集资金总额                                                                                                              18,543.4

                                                募集资金总体使用情况说明

       募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况:①经中国证券监督管理委员会《关于核准多喜爱
家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]960 号文)核准,公司本次向社会公开发行境内上市人民币
普通股(A 股)股票 30,000,000 股,每股面值为 1.00 元,发行价格为人民币 7.28 元/股,募集资金总额 218,400,000.00 元,
扣除发行费用人民币 32,965,960.02 元(不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 392,844.98 元),募集资金净额为人民币
185,434,039.98 元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天职业字[2015]10885 号”验资报告予以
验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
       ②为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,公司于 2015 年 7 月 6 日分别与中信银行长沙劳动
中路支行、招商银行股份有限公司长沙窑岭支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行及保荐机构海通证券股份有限
公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“监管协议”),签署银行及用途如
下:1、银行名称:中信银行长沙劳动中路支行,用途:营销网络拓展项目;2、银行名称:招商银行股份有限公司长沙窑
岭支行,用途:信息化建设项目;3、银行名称:上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行,用途:补充营运资金项目。
       ③截止 2015 年 6 月 30 日本公司暂未使用募集资金,募集资金账户余额为 193,431,377.29 元,其中产生的利息收入为
31,450.79 元,手续费支出为 73.50 元。与募集资金净额差异为尚未支付的发行费用。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                        是否已                                                截至期末 项目达到                          项目可行
                                  募集资金 调整后投                截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募      变更项                          本报告期              投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                  累计投入                         实现的效
        资金投向        目(含部                         投入金额               (3)=     用状态日               预计效益 生重大变
                                    总额      (1)                  金额(2)                             益
                        分变更)                                                (2)/(1)     期                                 化

承诺投资项目

营销网络拓展项目       否           8,067.9   8,067.9                                                                    否

信息化建设项目         否           2,488.5   2,488.5                                                                    否

补充营运资金           否           7,950.5   7,950.5                                                                    否

承诺投资项目小计            --     18,506.9 18,506.9                             --         --                     --         --

超募资金投向

合计                        --     18,506.9 18,506.9           0          0      --         --              0      --         --

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

募集资金投资项目实 不适用



                                                                                                                                   15
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施地点变更情况



                       不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                       存放于募集资金专户
用途及去向


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


(4)募集资金项目情况


           募集资金项目概述                             披露日期                                 披露索引




4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                               单位:元

             公司   所处行 主要产品
公司名称                               注册资本      总资产        净资产        营业收入      营业利润        净利润
             类型     业    或服务

上海多喜
爱信息科 子公
                    零售业 纺织品     20,000,000   45,434,630.20 19,413,956.88 41,257,113.94 1,851,120.05 2,126,143.19
技有限公 司
司

深圳市多
喜爱纺织 子公
                    零售业 纺织品     20,000,000   21,289,528.12 -4,866,192.17   8,681,627.95 -1,922,311.19 -1,917,972.72
科技有限 司
公司



                                                                                                                        16
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深圳多喜
爱信息技 子公
                    零售业 纺织品       30,000,000                0.00            0.00             0.00          0.00           0.00
术有限公 司
司

多喜爱信
            子公
息技术有            零售业 纺织品       50,000,000     21,575,627.79     8,008,711.14 11,906,279.36       560,208.50     559,114.53
            司
限公司

北京多喜
爱技术开
                    技术开
发与零售 子公                技术开发
                    发与零              10,000,000      1,098,712.92     1,098,712.92              0.00    -1,287.08      -1,287.08
业网络科 司                  与零售业
                    售业
技有限公
司


5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                                                   截至报告期末
                                   本报告期投                                                        披露日期(如 披露索引(如
     项目名称      计划投资总额                    累计实际投入      项目进度      项目收益情况
                                     入金额                                                               有)           有)
                                                       金额

多喜爱产业园
                       17,515.21        4,732.49       12,497.12          71.35%
建设项目

合计                   17,515.21        4,732.49       12,497.12         71.35%          --                --              --


六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                               -45.00%        至                           -15.00%
动幅度

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                              1,581.73        至                           2,444.49
动区间(万元)

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                           2,875.87
元)

                                                    受国内经济增长速度放缓、公司转型调整等因素影响,经营业绩存在一定
业绩变动的原因说明
                                                    程度不确定性。


七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                                  17
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八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                                      谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点      接待方式       接待对象类型         接待对象
                                                                                               资料

                                                                   海通证券股份有限
                                                                   公司、东方证券股
                                                                   份有限公司、华夏
2015 年 04 月 02 日   公司会议室     实地调研           机构                             了解公司经营情况
                                                                   基金管理有限公
                                                                   司、中国人寿养老
                                                                   保险股份有限公司




                                                                                                            18
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                                        第五节 重要事项

一、公司治理情况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定
和要求,继续完善公司治理结构,建立健全内控制度,加强信息披露管理工作,积极开展投资者关系管理工作,不断提高公
司治理水平。报告期内,公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。


二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用


三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


五、资产交易事项

1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。


2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。


3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                          19
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公司报告期未发生企业合并情况。


六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。


七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他关联交易。


八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。




                                                                                       20
                                                                            多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                        合同涉   合同涉
                                        及资产   及资产                                                           截至报
 合同订   合同订                                            评估机   评估基
                    合同标   合同签     的账面   的评估                       定价原 交易价格 是否关     关联关   告期末
 立公司   立对方                                            构名称 准日(如
                      的     订日期 价值(万 价值(万                           则     (万元) 联交易     系     的执行
 方名称    名称                                             (如有) 有)
                                        元)(如 元)(如                                                         情况
                                         有)     有)

湖南省    湖南省
华龙建    华龙建             2014 年
筑工程    筑工程             08 月 12                                         市场价 10,968.51 否
有限公    有限公             日
司        司

湖南岳    湖南岳
麓山建    麓山建             2014 年
设集团    设集团             10 月 08                                         市场价    3,000.00 否
有限公    有限公             日
司        司


4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。


九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                         21
                                                                  多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文


           承诺事由             承诺方                 承诺内容                 承诺时间     承诺期限      履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                           一、自发行人股票上市之日起 36 个
                                           月内,本人不转让或者委托他人管
                                           理本人直接或间接持有的发行人首
                                           次公开发行股票前已发行的股份
                                           (本次公开发行股票中公开发售的
                                           股份除外),也不由发行人回购本人
                                           直接或间接持有的发行人首次公开
                                           发行股票前已发行的股份(本次公
                                           开发行股票中公开发售的股份除
                                                                              2015 年 06 月 2018 年 6 月
                             陈军;黄娅妮   外)。二、如本人在上市锁定期满后                                严格履行
                                                                              10 日         10 日
                                           两年内减持所持有发行人股票的,
                                           减持价格不低于本次发行的发行
                                           价;发行人上市后 6 个月内如发行
                                           人股票连续 20 个交易日的收盘价均
                                           低于本次发行的发行价,或上市后 6
                                           个月内期末收盘价低于本次发行的
                                           发行价,本人持有的发行人股票将
                                           在上述锁定期限届满后自动延长 6
首次公开发行或再融资时所作
                                           个月的锁定期。
承诺
                                           一、自发行人股票上市之日起 12 个
                                           月内,本人不转让或者委托他人管
                                           理本人直接或间接持有的发行人首
                                           次公开发行股票前已发行的股份
                                           (本次公开发行股票中公开发售的
                                           股份除外),也不由发行人回购本人
                                           直接或间接持有的发行人首次公开
                                           发行股票前已发行的股份(本次公
                             张文;张海鹰; 开发行股票中公开发售的股份除        2015 年 06 月 2016 年 6 月
                                                                                                           严格履行
                             赵传淼        外)。二、如本人在上市锁定期满后 10 日           10 日
                                           两年内减持所持有发行人股票的,
                                           减持价格不低于本次发行的发行
                                           价;发行人上市后 6 个月内如发行
                                           人股票连续 20 个交易日的收盘价均
                                           低于本次发行的发行价,或上市后 6
                                           个月内期末收盘价低于本次发行的
                                           发行价,本人持有的发行人股票将
                                           在上述锁定期限届满后自动延长 6



                                                                                                                      22
                                    多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

             个月的锁定期。

             在持有发行人的股份锁定期届满、
             没有延长锁定期的相关情形,并符
             合相关法律法规及规范性文件要求
陈军;黄娅妮; 的前提下,将根据实际情况决定是
深圳市达晨   否减持发行人股份以及减持时间;
                                                2015 年 06 月
财信创业投   锁定期届满后两年内,减持发行人                     长期有效   严格履行
                                                10 日
资管理有限   股份的减持价格将不低于发行价;
公司         减持方式为竞价交易、大宗交易、
             协议转让等法律法规规定的交易方
             式。减持发行人股份时,将提前三
             个交易日通过发行人予以公告。

             公司上市后三年内,如公司股票连
             续 20 个交易日的收盘价低于公司上
             一会计年度经审计的每股净资产
             值,则公司将启动稳定股价措施,
             具体包括:1、由公司回购股票(1)
             公司为稳定股价之目的回购股份,
             应符合《上市公司回购社会公众股
             份管理办法(试行)》及《关于上市
             公司以集中竞价交易方式回购股份
             的补充规定》等相关法律、法规的
             规定,且不应导致公司股权分布不
             符合上市条件。(2)公司股东大会
             对回购股份做出决议,须经出席会
多喜爱家纺   议的股东所持表决权的三分之二以
股份有限公   上通过。(3)公司董事会公告回购
司;陈军;黄娅 股份预案后,公司股票若连续 5 个 2015 年 06 月 2018 年 6 月
                                                                           严格履行
妮;张文;张海 交易日收盘价超过每股净资产时, 10 日               10 日
鹰;赵传淼;赵 公司董事会可以做出决议终止回购
金           股份事宜。(4)公司用于回购股份
             的资金总额累计不超过公司首次公
             开发行新股所募集资金的总额。(5)
             公司单次用于回购股份的资金不得
             低于人民币 1,000 万元。2、公司控
             股股东、实际控制人应在符合《上
             市公司收购管理办法》等法律法规
             的条件和要求的前提下,对公司股
             票进行增持;公司控股股东、实际
             控制人单次用于回购股份的资金以
             其所获得的公司上一年度的现金分
             红资金为限。3、董事、高级管理人
             员增持(1)在公司任职并领取薪酬
             的公司董事(不包括独立董事)、高

                                                                                      23
                                                                    多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

                                           级管理人员应在符合《上市公司收
                                           购管理办法》及《上市公司董事、
                                           监事和高级管理人员所持本公司股
                                           份及其变动管理规则》等法律法规
                                           的条件和要求的前提下,对公司股
                                           票进行增持;4、公司在未来聘任新
                                           的董事、高级管理人员前,将要求
                                           其签署承诺书,保证其履行公司首
                                           次公开发行上市时董事、高级管理
                                           人员已做出的相应承诺。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行             是


十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。


十一、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十二、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。




                                                                                                              24
                                                                         多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文




                                  第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

                                                                                                                  单位:股

                             本次变动前                        本次变动增减(+,-)                   本次变动后

                                                                       公积金
                           数量       比例      发行新股        送股            其他      小计         数量       比例
                                                                        转股

一、有限售条件股份       90,000,000   100.00%                                                        90,000,000   75.00%

1、国家持股                       0    0.00%                                                                  0    0.00%

2、国有法人持股                   0    0.00%                                                                  0    0.00%

3、其他内资持股          90,000,000   100.00%                                                        90,000,000   75.00%

其中:境内法人持股       20,924,190    23.25%                                                        20,924,190   17.44%

       境内自然人持股    69,075,810    76.75%                                                        69,075,810   57.56%

4、外资持股                       0    0.00%                                                                  0    0.00%

其中:境外法人持股                0    0.00%                                                                  0    0.00%

       境外自然人持股             0    0.00%                                                                  0    0.00%

二、无限售条件股份                0    0.00% 30,000,000                                 30,000,000 30,000,000     25.00%

1、人民币普通股                   0    0.00% 30,000,000                                 30,000,000 30,000,000     25.00%

2、境内上市的外资股               0    0.00%               0                                     0            0    0.00%

3、境外上市的外资股               0    0.00%               0                                     0            0    0.00%

4、其他                           0    0.00%               0                                     0            0    0.00%

                                                                                                     120,000,00
三、股份总数             90,000,000   100.00% 30,000,000                                30,000,000                100.00%
                                                                                                              0

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
       经中国证券监督管理委员会“证监许可(2015)960号”文《关于核准多喜爱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》
核准,公司于2015年6月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000.00万股,并于2015年6月10日在深圳证券交易所挂牌上
市。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
       经中国证券监督管理委员会“证监许可(2015)960号”文《关于核准多喜爱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》
核准,公司于2015年6月向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000.00万股,并于2015年6月10日在深圳证券交易所挂牌上
市。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                         25
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股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用


二、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                             25,849                                                             0
                                                            股东总数(如有)(参见注 8)

                               持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

                                                            报告期                 持有无限         质押或冻结情况
                                              报告期末持             持有有限售
                                                            内增减                 售条件的
     股东名称       股东性质      持股比例    有的普通股             条件的普通
                                                            变动情                 普通股数   股份状态        数量
                                                 数量                  股数量
                                                              况                      量

陈军            境内自然人           28.51%    34,212,960             34,212,960           0 冻结             34,212,960

黄娅妮          境内自然人           22.34%    26,804,970             26,804,970           0 冻结             26,804,970

深圳市达晨财
信创业投资管 境内非国有法人           9.10%    10,917,000             10,917,000           0 冻结             10,917,000
理有限公司

深圳市达晨创
业投资有限公 境内非国有法人           3.41%     4,093,830              4,093,830           0 冻结              4,093,830
司

北京华清博远
创业投资有限 境内非国有法人           3.03%     3,638,970              3,638,970           0 冻结              3,638,970
公司

肖峻            境内自然人            2.15%     2,581,500                       0 2,581,500

湖南金科投资
                境内非国有法人        1.90%     2,274,390              2,274,390           0 冻结              2,274,390
担保有限公司

张海鹰          境内自然人            1.24%     1,486,440              1,486,440           0 冻结              1,486,440

陈周盛          境内自然人            1.02%     1,218,330              1,218,330           0 冻结              1,218,330

王玲            境内自然人            0.76%      909,720                909,720            0 冻结                909,720

黎毅            境内自然人            0.76%      909,720                909,720            0 冻结                909,720

战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名普通股股东的情况 无
(如有)(参见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中陈军、黄娅妮为一致行动人,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以


                                                                                                                      26
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说明                             及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                           股份种类
              股东名称               报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                  股份种类            数量

肖峻                                                                  2,581,500 人民币普通股           2,581,500

五矿国际信托有限公司-五矿信
托-盛时达证券投资集合资金信                                           780,000 人民币普通股             780,000
托计划

李国院                                                                 741,200 人民币普通股             741,200

五矿国际信托有限公司-五矿信
托-新时代鸿富证券投资集合资                                           459,166 人民币普通股             459,166
金信托计划

厦门国际信托有限公司-鑫龘一
                                                                       367,700 人民币普通股             367,700
号证券投资集合资金信托

四川信托有限公司-四川信托-
和兴二号证券投资集合资金信托                                           345,800 人民币普通股             345,800
计划

云南国际信托有限公司-云信.套利
                                                                       310,000 人民币普通股             310,000
通 1 号证券投资集合资金

祝宏                                                                   178,800 人民币普通股             178,800

瞿威                                                                   163,300 人民币普通股             163,300

龙羽                                                                   126,100 人民币普通股             126,100

前 10 名无限售条件普通股股东之
间,以及前 10 名无限售条件普通 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息
股股东和前 10 名普通股股东之间 披露管理办法》中规定的一致行动人。
关联关系或一致行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明(如有)(参见 无
注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更


                                                                                                              27
                                   多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                             28
                                           多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                     29
                                                                   多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文




                         第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2014 年年报。


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

     姓名           担任的职务     类型             日期                             原因

    万晓辉          副总经理       离任      2015 年 03 月 20 日                   个人原因

     文新           副总经理       离任      2015 年 07 月 10 日                   个人原因




                                                                                                             30
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                                    第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:多喜爱家纺股份有限公司
                                      2015 年 06 月 30 日
                                                                                                 单位:元

                  项目                  期末余额                                期初余额

流动资产:

     货币资金                                      308,656,656.96                          189,564,612.41

     结算备付金

     拆出资金

     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                                                 165,088.54

     应收账款                                       49,304,820.70                           40,566,271.64

     预付款项                                       23,934,367.54                           17,752,002.13

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息

     应收股利

     其他应收款                                      8,414,094.00                            9,486,850.06

     买入返售金融资产

     存货                                          204,707,286.87                          202,729,268.06



                                                                                                       31
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    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产            310,873.39                            445,211.99

    其他流动资产                     1,654,324.56                         2,236,734.11

流动资产合计                       596,982,424.02                       462,946,038.94

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                        27,957,684.81                        28,649,702.53

    在建工程                       133,426,594.20                        86,101,735.71

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        41,468,899.35                        41,464,149.17

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                    18,481,327.03                        21,158,145.50

    递延所得税资产                   2,874,935.45                         2,628,734.04

    其他非流动资产                  43,441,811.93                        36,906,685.24

非流动资产合计                     267,651,252.77                       216,909,152.19

资产总计                           864,633,676.79                       679,855,191.13

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        57,966,000.00                        82,530,000.00




                                                                                    32
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    应付账款                  56,789,234.64                        63,149,568.48

    预收款项                   6,617,734.22                         7,493,494.77

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬               5,463,024.35                        10,580,913.54

    应交税费                   1,124,681.97                        11,785,106.23

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                32,087,690.63                        24,470,440.06

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 160,048,365.81                       200,009,523.08

非流动负债:

    长期借款                 100,000,000.00                        70,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计               100,000,000.00                        70,000,000.00

负债合计                     260,048,365.81                       270,009,523.08

所有者权益:

    股本                     120,000,000.00                        90,000,000.00

    其他权益工具



                                                                              33
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      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                           240,217,357.53                         84,783,317.55

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                            26,025,592.99                         26,025,592.99

    一般风险准备

    未分配利润                                         218,342,360.46                        209,036,757.51

归属于母公司所有者权益合计                             604,585,310.98                        409,845,668.05

    少数股东权益

所有者权益合计                                         604,585,310.98                        409,845,668.05

负债和所有者权益总计                                   864,633,676.79                        679,855,191.13


法定代表人:陈军                   主管会计工作负责人:赵传淼                        会计机构负责人:李希


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                 项目                       期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                           303,253,299.36                        184,713,472.15

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产                                                                                       0.00

    应收票据                                                                                    165,088.54

    应收账款                                            39,109,780.74                         31,276,542.41

    预付款项                                            20,372,609.53                         16,686,089.17

    应收利息                                                                                           0.00

    应收股利                                                                                           0.00

    其他应收款                                          61,286,415.27                         57,603,657.89

    存货                                               148,742,371.87                        153,311,613.86

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                310,873.39                             445,211.99

    其他流动资产                                                                                       0.00

流动资产合计                                           573,075,350.16                        444,201,676.01


                                                                                                         34
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非流动资产:

    可供出售金融资产                                                              0.00

    持有至到期投资                                                                0.00

    长期应收款                                                                    0.00

    长期股权投资                    49,100,000.00                        43,000,000.00

    投资性房地产                                                                  0.00

    固定资产                        24,565,546.82                        24,693,763.74

    在建工程                       133,426,594.20                        86,101,735.71

    工程物资                                                                      0.00

    固定资产清理                                                                  0.00

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        41,184,413.02                        41,156,921.21

    开发支出                                                                      0.00

    商誉                                                                          0.00

    长期待摊费用                    17,494,571.91                        20,011,914.48

    递延所得税资产                   2,164,209.83                         1,946,066.51

    其他非流动资产                  43,441,811.93                        36,906,685.24

非流动资产合计                     311,377,147.71                       253,817,086.89

资产总计                           884,452,497.87                       698,018,762.90

流动负债:

    短期借款                                 0.00                                 0.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        57,966,000.00                        82,530,000.00

    应付账款                        53,710,596.63                        60,552,979.77

    预收款项                         5,976,131.17                         7,008,003.17

    应付职工薪酬                     4,484,617.64                         7,557,239.16

    应交税费                          242,795.10                         11,420,626.48

    应付利息                                 0.00                                 0.00

    应付股利                                 0.00                                 0.00

    其他应付款                      29,776,213.85                        21,382,959.72

    划分为持有待售的负债




                                                                                    35
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    一年内到期的非流动负债                         0.00                                   0.00

    其他流动负债                                   0.00                                   0.00

流动负债合计                          152,156,354.39                            190,451,808.30

非流动负债:

    长期借款                          100,000,000.00                             70,000,000.00

    应付债券                                       0.00                                   0.00

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                     0.00                                   0.00

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                                     0.00                                   0.00

    预计负债                                       0.00                                   0.00

    递延收益

    递延所得税负债                                 0.00                                   0.00

    其他非流动负债                                 0.00                                   0.00

非流动负债合计                        100,000,000.00                             70,000,000.00

负债合计                              252,156,354.39                            260,451,808.30

所有者权益:

    股本                              120,000,000.00                             90,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          242,745,064.74                             87,311,024.76

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                              26,025,592.99                          26,025,592.99

    未分配利润                        243,525,485.75                            234,230,336.85

所有者权益合计                        632,296,143.48                            437,566,954.60

负债和所有者权益总计                  884,452,497.87                            698,018,762.90


3、合并利润表

                                                                                      单位:元

                 项目        本期发生额                            上期发生额



                                                                                            36
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一、营业总收入                             253,921,756.83                       301,271,717.81

       其中:营业收入                      253,921,756.83                       301,271,717.81

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             242,899,599.28                       283,144,575.67

       其中:营业成本                      145,554,712.46                       166,508,000.00

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                  1,754,406.21                         2,799,511.58

             销售费用                       60,097,167.40                        79,058,629.32

             管理费用                       35,244,862.15                        33,398,605.43

             财务费用                         -511,021.38                          -327,118.71

             资产减值损失                     759,472.44                          1,706,948.05

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          11,022,157.55                        18,127,142.14

       加:营业外收入                        1,216,743.71                         3,860,306.27

           其中:非流动资产处置利得              8,627.43                           289,736.52

       减:营业外支出                           44,138.39                            80,514.79

           其中:非流动资产处置损失             38,530.35                            75,374.24

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      12,194,762.87                        21,906,933.62

       减:所得税费用                        2,889,159.92                         5,481,206.14

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           9,305,602.95                        16,425,727.48

       归属于母公司所有者的净利润            9,305,602.95                        16,425,727.48


                                                                                            37
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       少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             9,305,602.95                        16,425,727.48

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             9,305,602.95                        16,425,727.48
总额

       归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.10                                 0.18

       (二)稀释每股收益                                            0.10                                 0.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陈军                        主管会计工作负责人:赵传淼                       会计机构负责人:李希




                                                                                                            38
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4、母公司利润表

                                                                                                  单位:元

                 项目                   本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                         233,987,568.37                         283,465,279.43

       减:营业成本                                  146,095,168.13                         169,817,266.74

           营业税金及附加                              1,626,747.58                           2,505,676.46

           销售费用                                   43,917,799.59                          59,646,438.68

           管理费用                                   30,689,691.06                          28,442,699.75

           财务费用                                     -522,760.76                            -335,466.44

           资产减值损失                                 872,573.27                            1,515,624.67

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    11,308,349.50                          21,873,079.57

       加:营业外收入                                   882,157.75                            3,728,853.20

           其中:非流动资产处置利得

       减:营业外支出                                     41,139.99                              77,945.20

           其中:非流动资产处置损失                       35,531.95                              72,804.65

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      12,149,367.26                          25,523,987.57
列)

       减:所得税费用                                  2,854,218.36                           5,495,364.53

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     9,295,148.90                          20,028,623.04

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位


                                                                                                        39
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以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有
效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                   9,295,148.90                          20,028,623.04

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目               本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                287,057,675.26                         336,548,987.74

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 10,887,132.30                           4,118,101.29

经营活动现金流入小计                             297,944,807.56                         340,667,089.03


                                                                                                    40
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     购买商品、接受劳务支付的现金   213,958,221.92                       173,575,562.56

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     44,036,076.48                        51,781,087.43
金

     支付的各项税费                  29,095,827.55                        41,137,933.83

     支付其他与经营活动有关的现金    48,378,173.90                        67,978,418.82

经营活动现金流出小计                335,468,299.85                       334,473,002.64

经营活动产生的现金流量净额          -37,523,492.29                         6,194,086.39

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         38,343.64                         1,610,547.11
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金        74,190.00

投资活动现金流入小计                    112,533.64                         1,610,547.11

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     55,699,610.52                        31,304,996.34
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                          1,485,960.00

投资活动现金流出小计                 55,699,610.52                        32,790,956.34

投资活动产生的现金流量净额          -55,587,076.88                       -31,180,409.23

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金             185,434,039.98

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金              30,000,000.00


                                                                                     41
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       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                  7,965,960.02

筹资活动现金流入小计                               223,400,000.00

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     2,594,694.45
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                 2,594,694.45

筹资活动产生的现金流量净额                         220,805,305.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        -6,677.06                              -3,145.40
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       127,688,059.32                         -24,989,468.24

       加:期初现金及现金等价物余额                157,239,667.12                         131,815,604.00

六、期末现金及现金等价物余额                       284,927,726.44                         106,826,135.76


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                264,563,587.39                         317,305,203.61

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                 10,322,839.32                           3,903,597.64

经营活动现金流入小计                               274,886,426.71                         321,208,801.25

       购买商品、接受劳务支付的现金                203,820,083.98                         167,426,567.39

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    34,546,263.56                          40,696,459.06
金

       支付的各项税费                               28,170,553.25                          36,788,862.04

       支付其他与经营活动有关的现金                 40,667,529.16                          72,834,558.15

经营活动现金流出小计                               307,204,429.95                         317,746,446.64

经营活动产生的现金流量净额                         -32,318,003.24                           3,462,354.61

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金


                                                                                                      42
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       处置固定资产、无形资产和其他
                                           37,784.43                         1,608,075.91
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金        74,190.00

投资活动现金流入小计                      111,974.43                         1,608,075.91

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       55,582,761.36                        28,386,220.52
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                   6,100,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                                          1,485,960.00

投资活动现金流出小计                   61,682,761.36                        29,872,180.52

投资活动产生的现金流量净额            -61,570,786.93                       -28,264,104.61

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金             185,434,039.98

       取得借款收到的现金              30,000,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金     7,965,960.02

筹资活动现金流入小计                  223,400,000.00

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        2,594,694.45
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                    2,594,694.45

筹资活动产生的现金流量净额            220,805,305.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           -6,670.59                            -3,145.23
影响

五、现金及现金等价物净增加额          126,909,844.79                       -24,804,895.23

       加:期初现金及现金等价物余额   153,229,772.67                       128,514,421.04

六、期末现金及现金等价物余额          280,139,617.46                       103,709,525.81




                                                                                       43
                                                                                 多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文




     7、合并所有者权益变动表

     本期金额
                                                                                                                                                                单位:元

                                                                                       本期

                                                             归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                        少数
       项目                         其他权益工具                                                                                               所有者权益合
                                                                                其他
                                                                       减:库          专项                   一般风                    股东
                      股本         优先 永续           资本公积                 综合           盈余公积                未分配利润                   计
                                               其他                    存股            储备                   险准备                    权益
                                   股    债                                     收益

一、上年期末余额 90,000,000.00                         84,783,317.55                          26,025,592.99            209,036,757.51          409,845,668.05

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业
合并

其他

二、本年期初余额 90,000,000.00                         84,783,317.55                          26,025,592.99            209,036,757.51          409,845,668.05

三、本期增减变动
金额(减少以“-” 30,000,000.00                      155,434,039.98                                                     9,305,602.95          194,739,642.93
号填列)

(一)综合收益总
                                                                                                                         9,305,602.95            9,305,602.95
额

(二)所有者投入
                   30,000,000.00                      155,434,039.98                                                                           185,434,039.98
和减少资本

1.股东投入的普 30,000,000.00                         155,434,039.98                                                                           185,434,039.98
                                                                                                                                                                       44
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通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金
额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取


                                                                  45
                                                                                   多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2.本期使用

(六)其他

                     120,000,000.0
四、本期期末余额                                        240,217,357.53                          26,025,592.99            218,342,360.46          604,585,310.98
                                0

     上年金额
                                                                                                                                                                  单位:元

                                                                                         上期

                                                               归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                          少数
       项目                           其他权益工具                                其他                                                           所有者权益合
                                                                         减:库          专项                   一般风                    股东
                        股本                             资本公积                 综合           盈余公积                未分配利润                   计
                                     优先 永续                                                                                            权益
                                                 其他                    存股            储备                   险准备
                                     股    债                                     收益

一、上年期末余额 90,000,000.00                           84,783,317.55                          21,452,852.89            168,404,612.59          364,640,783.03

加:会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业
合并

其他

二、本年期初余额 90,000,000.00                           84,783,317.55                          21,452,852.89            168,404,612.59          364,640,783.03

三、本期增减变动
金额(减少以“-”                                                                               4,572,740.10             40,632,144.92           45,204,885.02
号填列)

(一)综合收益总
                                                                                                                          45,204,885.02           45,204,885.02
额

(二)所有者投入
和减少资本

                                                                                                                                                                         46
                   多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文
1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金
额

4.其他

(三)利润分配               4,572,740.10          -4,572,740.10

1.提取盈余公积              4,572,740.10          -4,572,740.10

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备


                                                                   47
                                                                             多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文
1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 90,000,000.00                      84,783,317.55                        26,025,592.99            209,036,757.51          409,845,668.05


     8、母公司所有者权益变动表

     本期金额
                                                                                                                                                           单位:元

                                                                                  本期

                                       其他权益工具
        项目                                                              减:库存 其他综
                        股本         优先   永续           资本公积                         专项储备      盈余公积      未分配利润      所有者权益合计
                                                   其他                     股    合收益
                                      股     债

一、上年期末余额     90,000,000.00                        87,311,024.76                                  26,025,592.99 234,230,336.85     437,566,954.60

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额     90,000,000.00                        87,311,024.76                                  26,025,592.99 234,230,336.85     437,566,954.60

三、本期增减变动
                                                          155,434,039.9
金额(减少以“-”   30,000,000.00                                                                                       9,295,148.90     194,729,188.88
                                                                      8
号填列)

(一)综合收益总
                                                                                                                         9,295,148.90       9,295,148.90
额

(二)所有者投入                                          155,434,039.9
                     30,000,000.00                                                                                                        185,434,039.98
和减少资本                                                            8


                                                                                                                                                                  48
                                                    多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文
1.股东投入的普通                   155,434,039.9
                    30,000,000.00                                                                  185,434,039.98
股                                             8

2.其他权益工具持
有者投入资本

3.股份支付计入所
有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股
东)的分配

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增资
本(或股本)

2.盈余公积转增资
本(或股本)

3.盈余公积弥补亏
损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                                                                                                                    49
                                                                              多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                           242,745,064.7
四、本期期末余额     120,000,000.00                                                                     26,025,592.99 243,525,485.75      632,296,143.48
                                                                       4

     上年金额
                                                                                                                                                           单位:元

                                                                                   上期

                                        其他权益工具
        项目                                                               减:库存 其他综
                         股本         优先   永续           资本公积                         专项储备    盈余公积       未分配利润      所有者权益合计
                                                    其他                     股    合收益
                                       股     债

一、上年期末余额      90,000,000.00                        87,311,024.76                                21,452,852.89 193,075,675.97      391,839,553.62

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额      90,000,000.00                        87,311,024.76                                21,452,852.89 193,075,675.97      391,839,553.62

三、本期增减变动
金额(减少以“-”                                                                                       4,572,740.10   41,154,660.88      45,727,400.98
号填列)

(一)综合收益总
                                                                                                                        45,727,400.98      45,727,400.98
额

(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普通
股

2.其他权益工具持
有者投入资本

3.股份支付计入所

                                                                                                                                                                  50
                                                    多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文
有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配                                                             4,572,740.10   -4,572,740.10

1.提取盈余公积                                                            4,572,740.10   -4,572,740.10

2.对所有者(或股
东)的分配

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增资
本(或股本)

2.盈余公积转增资
本(或股本)

3.盈余公积弥补亏
损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额    90,000,000.00   87,311,024.76                         26,025,592.99 234,230,336.85    437,566,954.60




                                                                                                                           51
                                                                 多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

三、公司基本情况


    多喜爱家纺股份有限公司是由湖南多喜爱纺织科技有限公司(以下简称“多喜爱纺织公司”)整体变更而成立的股份

有限公司。多喜爱纺织公司原名湖南多喜爱保健科技有限公司,系由自然人陈军和黄娅妮共同出资组建的有限责任公司,于

2006年12月21日取得湖南省工商行政管理局核发的4300002008970号《企业法人营业执照》。

    2011年8月23日,湖南多喜爱纺织科技有限公司召开发起人会议,全体发起人签署了《湖南多喜爱家纺股份有限公司发

起人会议决议》,一致同意多喜爱有限整体变更为湖南多喜爱家纺股份有限公司。2011年9月5日,发行人在湖南省工商局完

成变更注册登记并领取了注册号为430000000012070号的《企业法人营业执照》。发行人控股股东、实际控制人为陈军、黄

娅妮夫妇。

    2013年4月,湖南多喜爱家纺股份有限公司名称变更为多喜爱家纺股份有限公司。

    2015年6月,经中国证券监督管理委员会“证监许可(2015)960号”文《关于核准多喜爱家纺股份有限公司首次公开发行

股票的批复》核准,多喜爱家纺股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A)3,000.00万股。2015年6月10日,公司

在深圳证券交易所上市。

    公司注册地址:湖南省长沙市岳麓区麓谷大道627号长海创业基地南二层。

    办公地址:湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦

    公司经营范围:床上用品、床垫、服装、窗帘及家用饰品的开发、生产与销售;国家法律、法规允许的纳米银抗菌剂、

抗菌织物的研究、开发、生产、销售;宣传用品、展示用品、床上用品生产材料的销售;货物进出口、技术进出口(国家禁

止和限制项目除外);企业管理咨询服务。

    本公司财务报表经公司董事会批准后报出。

    本财务报表批准报出日:2015年8月26日。



    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控

制的企业或主体。本公司本期新设成立了全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司,合并财务报表范围及其变化具体情况,

详见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

    本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用
指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。




                                                                                                           52
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2、持续经营

    本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力,不存在导致持续经营能力产生重大怀疑的事项。




五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:
    本公司以权责发生制为记账基础,除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的
的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外,均以历史成本
作为计量属性。


1、遵循企业会计准则的声明

    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量
等有关信息。


2、会计期间

    本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。




3、营业周期

    正常营业周期,是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为正常营业周期,
并以其作为资产与负债流动性划分的标准。




4、记账本位币

    本公司采用人民币作为记账本位币。




5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    (一)同一控制下企业合并的会计处理方法

    本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被
合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行
股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。



    (二)非同一控制下企业合并的会计处理方法

    本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本

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小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价
值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计
入当期损益。

    通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

    (1)对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新
增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,应当在处置该项
投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

    (2)比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额,确定每一单
项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉(或计入损益的金额)应为每一单项交
易产生的商誉(或应予确认损益的金额)之和。

    (3)对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,确认有关投资收益,
同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。



    (三)通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

    (1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

    处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作
为一揽子交易进行会计处理:

    1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

    2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

    3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

    4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

    (2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制
权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合
并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

    在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余
股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控
制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

    (3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

    处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入
资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。

    处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重
新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的
净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制
权时转为当期投资收益。




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6、合并财务报表的编制方法

    合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计准则第33号——
合并财务报表》编制。

    合并财务报表系根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定,以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表
为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益
中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项
目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。母公司在
报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围,并将其在合
并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映在编制的合并财务报表中,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不
一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将
该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司,将该子公司年初至处置日
的收入、费用、利润纳入合并利润表。




7、现金及现金等价物的确定标准

    现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三
个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。




8、外币业务和外币报表折算

    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负
债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑
差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以
公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。




9、金融工具

    (一)金融资产、金融负债的分类

    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。



    (二)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计
量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的
金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。


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       公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:

       (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;

       (2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益
工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

       公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:

       (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发
生的交易费用;

       (2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负
债,按照成本计量;

       (3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计
量:

       ① 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;

       ② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

       金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:

       (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值
变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的
差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

       (2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可
供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除
原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

       当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该
金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。



       (三)金融资产转移的确认依据和计量方法

       公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:

       (1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;

       (2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

       金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

       (1) 所转移金融资产的账面价值;

       (2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

       金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,
按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

       (1) 终止确认部分的账面价值;


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    (2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。



    (四)主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

    存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,
采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的
当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市
场交易价格作为确定其公允价值的基础。



    (五)金融资产的减值测试和减值准备计提方法

    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证
据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具
有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融
资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

    主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下:

    (1)按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之
间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过
交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时
市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。

    (2)可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时
性的,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。



    (六)金融资产转移

    金融资产转移,是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。本公司已将金融资
产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,终止确认该项金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
的,不终止确认该项金融资产。

    本公司既没有转移也没保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制
的,终止确认该项金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度
确认有关金融资产,并相应确认有关负债。




10、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


单项金额重大的判断依据或金额标准                     期末金额 100 万元以上(含 100 万元)的应收款项

                                                     对单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                     据表明其发生了减值的,按照其未来现金流量现值低于其账


                                                                                                          57
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                                                     面价值的差额,计提坏账准备。


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                           组合名称                                        坏账准备计提方法

采用信用风险特征组合法                               账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                    账龄                     应收账款计提比例                     其他应收款计提比例

1 年以内(含 1 年)                                                5.00%                                5.00%

1-2 年                                                           10.00%                               10.00%

2-3 年                                                           15.00%                               15.00%

3-4 年                                                           50.00%                               50.00%

4-5 年                                                           80.00%                               80.00%

5 年以上                                                        100.00%                                100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用


(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


                                                     如果某项单项金额不重大应收款项的可收回性与其他应收款
单项计提坏账准备的理由                               项存在明显的差别,导致该项应收款项按照与其他应收款项
                                                     同样的方法计提坏账准备,将无法真实反映其可收回金额

坏账准备的计提方法                                   个别认定法


11、存货

     (一)存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、库存商品、委托加工物资、周转材料等。

     (二)存货按实际成本计价。购入并已验收入库的原材料按实际成本计价,领用发出时采用加权平均法核算;产成品
发出按加权平均计价;低值易耗品领用时按一次转销法摊销。

     (三)存货采用永续盘存制,平时不定期对存货进行清查,年末对存货进行全面清查,对清查中发现的账实差异及时
进行处理。

     (四)资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价
准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用以及相关税费后的金额。




                                                                                                             58
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12、长期股权投资

    (一)长期股权投资的投资成本的确定

    (1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价
的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资
初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公
积不足冲减的,调整留存收益。

    分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的
初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额,
调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

    (2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

    (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券
取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始
投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。



    (二)后续计量及损益确认方法

    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大
影响的长期股权投资,采用权益法核算。

    采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的
现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑
长期投资是否减值。

    采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股
权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额
计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

    采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长
期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值
为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属
于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资
单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏
损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损
失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

    (三)确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

    控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权
力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方
一起共同控制这些政策的制定。



    (四)长期股权投资的处置

    (1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形



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       部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当
期投资收益。

       (2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

       部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资
的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当
按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按
有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。



       (五)减值测试方法及减值准备计提方法

       对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额
的差额计提相应的减值准备。




13、固定资产

(1)确认条件

       固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足下列条件时予以确认:(一)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(二)该固定资产的成本能够可靠地计
量。


(2)折旧方法


           类别                折旧方法                折旧年限            残值率                年折旧率

房屋建筑物              年限平均法            20(年)               5%                    4.75%

机器设备                年限平均法            5(年)-10(年)         5%                    9.50%-19.00%

运输工具                年限平均法            5(年)                5%                    19.00%

电子设备及其他          年限平均法            5(年)                5%                    19.00%


       固定资产以取得时的成本作为入账价值。
       固定资产折旧采用年限平均法,从其达到预定可使用状态的次月起提取折旧。除已提足折旧仍继续使用的固定资产,对
所有固定资产计提折旧。折旧按预计的使用年限,以分类或单项折旧率按月计算,并根据用途分别计入相关资产的成本或当
期费用。已计提减值准备的固定资产以扣除已计提的固定资产减值准备累计金额后的金额作为应计折旧额。对持有待售的固
定资产,停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。
       固定资产后续支出的处理:固定资产的修理与维护支出于发生时计入当期损益。固定资产的重大改建、扩建、改良及装
修等发生的后续支出,在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时,予以资本化;重大改建、扩建及改良
等发生的后续支出按直线法在固定资产尚可使用年限期间内计提折旧;装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。




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(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:(一)租赁期满后租赁资产的所
有权归属于本公司;(二)公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;(三)租赁期占所
租赁资产使用寿命的大部分;(四)租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承
租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期
应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。


14、在建工程

    在建工程分为自营建造工程和出包建造工程两类。

    (一)在建工程的计价

    按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包工程按应支付的工程价
款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括
应当资本化的借款费用和汇兑损益。

    (二)在建工程结转固定资产的标准和时点

    建造的固定资产从达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,
次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值,但原按暂估价值计提的折旧额不再追溯
调整。

    (三)在建工程减值准备的确认标准和计提方法

    会计年末,对在建工程进行全面检查,当存在减值迹象时,估计其可收回金额,按该项工程可收回金额低于账面价值
的差额计提减值准备。




15、借款费用

    借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

    (一)借款费用资本化金额

    购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,当期资本化金额以借入专门借款当期发生的利息、折价或溢
价的摊销和汇兑差额及其他辅助费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
益后的金额确定;为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,当期资本化金额根据累计资产支出超过专门借
款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定,资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定,每一会
计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

    借款存在折价或者溢价,本公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,对每期资本化的利息
金额进行调整。



    (二)借款费用资本化期间

    (1)开始资本化:当以下三个条件同时具备时,因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:

    ①资产支出已经发生;


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       ②借款费用已经发生;

       ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

       (2)暂停资本化:若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,
将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。

       (3)停止资本化:当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止其借款费用的资本化。

       本公司报告期内借款费用资金化金额,为本公司为多喜爱产业园项目建设所借专门借款发生的借款费用。




16、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

       (一)无形资产计价方法

       本公司无形资产主要包括土地使用权、软件、专利权等,取得时按成本计价,年末按照账面价值与可收回金额孰低计
价。

       (二)无形资产摊销方法

       使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内系统合理摊销计入损益,摊销方法以反映该项无形资产有关的经
济利益的预期实现方式确定。无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法进行摊销。具体年限如下:



                        项 目                                           摊销年限(年)
                      土地使用权                                              50
                         软件                                                 10
                        专利权                                                10

       使用寿命不确定的无形资产不摊销,在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。本公司尚不存在使用寿命不
确定的无形资产。




(2)内部研究开发支出会计政策

       (一)首先,本公司将内部研究开发项目区分为研究阶段和开发阶段:

       研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查阶段。

       开发阶段是指已完成研究阶段,在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出
新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段。

       (二)其次,本公司根据上述划分研究阶段、开发阶段的标准,归集相应阶段的支出。研究阶段发生的支出于发生时计
入当期损益;开发阶段的支出,在同时满足下列条件时,确认为无形资产:

       ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

       ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;



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    ③无形资产产生经济利益的方式;

    ④有足够的技术、服务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。




17、长期待摊费用

    长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用,包括以
经营租赁方式租入的固定资产改良支出(门店装修费等)、自营店器架摊销、摊销期间超过一年的租金等。长期待摊费用按
实际支出入账,在项目预计受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余
价值全部转入当期损益。




18、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

    本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非
货币性福利按照公允价值计量。




(2)辞退福利的会计处理方法

    本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本公司不
能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除
与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。




(3)其他长期职工福利的会计处理方法

    本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险
缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向
已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,
并计入当期损益或相关资产成本。




19、股份支付

    (一)股份支付的种类

    包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。




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    (二)权益工具公允价值的确定方法

    (1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定。

    (2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。



    (三)确认可行权权益工具最佳估计的依据

    根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。



    (四)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

    (1)以权益结算的股份支付

    授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,
相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期
内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计
入相关成本或费用,相应调整资本公积。

    换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公
允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得
日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

    (2)以现金结算的股份支付

    授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或
费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待
期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关
成本或费用和相应的负债。

    (3)修改、终止股份支付计划

    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如
果修改增加了所授予的权益工具的数量,本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果本公司按
照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金
额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,本公司将减少部分作为已授予的权益工具
的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。

    如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),
则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。




20、收入

    (一)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认

    (1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;



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    (2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施有效控制;

    (3)收入的金额能够可靠地计量;

    (4)相关的经济利益很可能够流入企业;

    (5)相关的成本已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

    本公司收入确认政策如下:

    公司销售模式主要为直营销售、特许经营(加盟)销售、网络销售。

    在直营销售模式下,公司通过直营专卖店和直营专柜将产品销售给最终消费者。直营专卖店销售产品给消费者并收取
价款时,确认销售收入。直营专柜销售由商场向消费者开具发票和收款,商场按期与本公司进行已销商品的结算,由本公司
向商场开具发票,按结算时点及价格确认销售收入。

    在特许经营(加盟)销售下,商品一般采取先收款后发货的形式,以商品发出的时间为销售收入的确认时间。

    在网络销售模式下,消费者将货款支付至网络支付平台,公司发出商品,公司以收到消费者货款作为收入确认的时点。



    (二)提供劳务的收入,按以下方法确认

    公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入,并按已完工作的比
例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已
经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已
经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。



    (三)让渡资产使用权收入,在下列条件均能满足时予以确认

    (1)相关的经济利益很可能流入企业;

    (2)收入的金额能够可靠地计量。



    (四)收入金额确定

    除已收或应收的合同或协议价款不公允外,公司按照从购买方已收或应收的合同协议款,确定收入金额。如合同或协
议价款的收取采用递延方式,且金额较大的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款
与其公允价值之间的差额,在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期损益。




21、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。自长期资产可供使用
时起,按照长期资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。

    (一)递延收益分配的起点是“相关资产可供使用时”,对于应计提折旧或摊销的长期资产,即为资产开始折旧或摊销
的时点。



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       (二)递延收益分配的终点是“资产使用寿命结束或资产被处置时(孰早)”。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置
(出售、转让、报废等),尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资产处置当期的收益,不再予以递延。

       与资产相关的政府补助,公司在实际收到款项时,按照到账的实际金额计量,确认资产(银行存款)和递延收益;公司将
政府补助用于购建长期资产时,该长期资产的购建与公司正常的资产购建或研发处理一致,通过“在建工程”、“研发支出”
等科目归集,完成后转为固定资产或无形资产;该长期资产交付使用时,按照长期资产的预计使用期限,将递延收益平均分
摊转入当期损益。




(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

       与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,
计入当期损益。

       与收益相关的政府补助,除上述确认为递延收益的情况外,用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期
损益。




22、递延所得税资产/递延所得税负债

       (一)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其
计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税
资产或递延所得税负债。

       (二)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证
据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资
产。

       (三)资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用
以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

       (四)本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)
企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。


23、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

       经营租赁:经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。作为承租人发生的初始直
接费用,计入管理费用,或有租金于发生时确认为当期费用。




(2)融资租赁的会计处理方法

       融资租赁:在租赁开始日,公司(承租人)将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为
租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁过程中发生的,
可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产的价值。公司采用实际利率法将未确

                                                                                                              66
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认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊,计入当期损益,或有租金在实际发生时计入当期损益。




24、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


六、税项

1、主要税种及税率


                    税种                                 计税依据                              税率

                                          销售商品或提供劳务的增值额计缴增值
增值税                                                                         3%,17%
                                          税

城市维护建设税                            实际缴纳流转税                       5%,7%

企业所得税                                应纳税所得额                         6%,9%,25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                           纳税主体名称                                           所得税税率

深圳多喜爱信息技术有限公司                                   6%

多喜爱信息技术有限公司                                       9%

除上述外的其它纳税主体                                       25%


2、税收优惠

    子公司多喜爱信息技术有限公司注册地在西藏拉萨,根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》第三条规定:

     西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税9%的税率,故该子公司适用9%的企业所得税税率;




3、其他

    本公司子公司深圳多喜爱信息技术有限公司为增值税小规模纳税人,增值税税率为3%;

    本公司除湖北荆州公安荆江大道店、子公司上海多喜爱信息科技有限公司按应纳流转税的5%缴纳城市维护建设税外,
总部、其他直营店及子公司均按应纳流转税的7%缴纳城市维护建设税。




                                                                                                               67
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七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                          单位: 元

                项目                                期末余额                              期初余额

库存现金                                                           121,501.39                             89,857.60

银行存款                                                       282,877,102.36                        154,802,571.38

其他货币资金                                                    25,658,053.21                         34,672,183.43

合计                                                           308,656,656.96                        189,564,612.41

其他说明:

    2015年6月30日其他货币资金余额25,658,053.21元,其中:银行承兑汇票保证金20,290,556.02元;网络销售保证金
625,000.00元;信用证保证金2,813,374.50元;支付宝等临时存款1,929,122.69元。除银行承兑汇票保证金、网络销售保证金和
信用证保证金外,公司无其他存在抵押、冻结等对变现有限制款项、存放在境外的款项及有潜在回收风险的款项。


2、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                          单位: 元

                项目                                期末余额                              期初余额

银行承兑票据                                                                                            165,088.54

合计                                                                                                    165,088.54


(2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                          单位: 元

                项目                            期末终止确认金额                     期末未终止确认金额

银行承兑票据                                                     4,230,000.00

合计                                                             4,230,000.00


3、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                          单位: 元

                                     期末余额                                        期初余额
       类别
                       账面余额          坏账准备      账面价值       账面余额          坏账准备         账面价值


                                                                                                                 68
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                                                        计提比
                     金额          比例      金额                            金额      比例       金额      计提比例
                                                          例

按信用风险特征组
                    52,175,4                2,870,66              49,304,82 42,896,             2,329,935              40,566,271.
合计提坏账准备的                  100.00%                 5.50%                       100.00%                  5.43%
                          89.80                 9.10                   0.70 207.09                    .45                      64
应收账款

                    52,175,4                2,870,66              49,304,82 42,896,             2,329,935              40,566,271.
合计                              100.00%                 5.50%                       100.00%                  5.43%
                          89.80                 9.10                   0.70 207.09                    .45                      64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位: 元

                                                                             期末余额
            账龄
                                            应收账款                         坏账准备                         计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计                                        49,846,354.34                     2,492,317.72                          5.00%

1至2年                                               1,855,672.23                      185,567.22                         10.00%

2至3年                                                 215,788.27                       32,368.24                         15.00%

3至4年                                                 160,963.49                       80,481.75                         50.00%

4至5年                                                  83,886.47                       67,109.18                         80.00%

5 年以上                                                12,825.00                       12,825.00                        100.00%

合计                                                52,175,489.80                     2,870,669.10                          5.50%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:无。


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 540,733.65 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                                         单位: 元

               单位名称                                  收回或转回金额                                  收回方式




                                                                                                                                69
                                                                           多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况




4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                        单位: 元

                                           期末余额                                            期初余额
           账龄
                                金额                       比例                     金额                      比例

1 年以内                          23,880,048.08                   99.77%               16,933,334.13                      95.39%

1至2年                                 54,319.46                   0.23%                 388,720.00                         2.19%

2至3年                                                                                   429,948.00                         2.42%

合计                              23,934,367.54              --                        17,752,002.13              --


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末预付款项前五名金额合计6,867,646.47元,占期末预付款项总额比例为28.69%。


5、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                                        单位: 元

                                        期末余额                                              期初余额

                       账面余额             坏账准备                        账面余额             坏账准备
       类别
                                                    计提比 账面价值                                                    账面价值
                    金额       比例       金额                          金额      比例       金额      计提比例
                                                      例

按信用风险特征组
                   10,033,6              1,619,54            8,414,094 10,854,             1,368,003                   9,486,850.0
合计提坏账准备的              100.00%               16.14%                       100.00%                  12.60%
                      43.68                  9.68                  .00 853.95                    .89                            6
其他应收款

                   10,033,6              1,619,54            8,414,094 10,854,             1,368,003                   9,486,850.0
合计                          100.00%               16.14%                       100.00%                  12.60%
                      43.68                  9.68                  .00 853.95                    .89                            6



                                                                                                                                70
                                                                     多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位: 元

                                                                   期末余额
             账龄
                                    其他应收款                     坏账准备                       计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计                                6,207,412.26                    310,370.62                           5.00%

1至2年                                      1,692,999.77                    169,299.99                         10.00%

2至3年                                        397,736.30                        59,660.45                      15.00%

3至4年                                      1,146,995.56                    573,497.78                         50.00%

4至5年                                        408,894.74                      327,115.79                       80.00%

5 年以上                                      179,605.05                    179,605.05                        100.00%

合计                                       10,033,643.68                   1,619,549.68                        16.14%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 251,545.79 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                             单位: 元

               单位名称                          转回或收回金额                               收回方式


(3)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                             单位: 元

               款项性质                           期末账面余额                              期初账面余额

门面、商场等押金                                                 8,086,341.24                              9,493,950.66

其他保证金                                                        813,855.84                                747,306.43

个人借支                                                          463,498.72                                 98,305.11

其他                                                              669,947.88                                515,291.75

合计                                                          10,033,643.68                              10,854,853.95




                                                                                                                     71
                                                                               多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                                       单位: 元

                                                                                        占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质            期末余额                 账龄                                  坏账准备期末余额
                                                                                        余额合计数的比例

第一名              押金                         1,000,000.00 1 年以内                               9.97%            50,000.00

第二名              押金                          360,159.00 1-2 年                                  3.59%            36,015.90

                                                                1 年以内 2.53 万,3-4
第三名              押金                          303,384.00                                         3.02%           140,315.10
                                                                年 27.81 万

第四名              押金                          300,000.00 1 年以内                                2.99%            15,000.00

第五名              押金                          275,000.00 1 年以内                                2.74%            13,750.00

合计                         --                  2,238,543.00             --                         22.31%          255,081.00


6、存货

(1)存货分类

                                                                                                                       单位: 元

                                      期末余额                                                  期初余额
       项目
                     账面余额         跌价准备            账面价值              账面余额        跌价准备           账面价值

原材料              44,751,505.39                         44,751,505.39         38,358,966.65                      38,358,966.65

库存商品           123,813,591.00     2,090,164.98     121,723,426.02          136,630,787.22   2,122,971.98      134,507,815.24

周转材料             1,915,840.20                          1,915,840.20          2,359,984.04                       2,359,984.04

委托加工物资        36,316,515.26                         36,316,515.26         27,502,502.13                      27,502,502.13

合计               206,797,451.85     2,090,164.98     204,707,286.87          204,852,240.04   2,122,971.98      202,729,268.06


(2)存货跌价准备

                                                                                                                       单位: 元

                                           本期增加金额                               本期减少金额
       项目          期初余额                                                                                      期末余额
                                        计提                其他               转回或转销         其他

库存商品             2,122,971.98                                                   32,807.00                       2,090,164.98

合计                 2,122,971.98                                                   32,807.00                       2,090,164.98


7、一年内到期的非流动资产

                                                                                                                       单位: 元

                  项目                                    期末余额                                     期初余额



                                                                                                                              72
                                                                        多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文


一年内到期的长期待摊费用                                             310,873.39                             445,211.99

合计                                                                 310,873.39                             445,211.99


8、其他流动资产

                                                                                                              单位: 元

                   项目                                期末余额                                期初余额

待抵扣增值税                                                        1,654,324.56                           2,236,734.11

合计                                                                1,654,324.56                           2,236,734.11


9、固定资产

(1)固定资产情况

                                                                                                              单位: 元

         项目             房屋建筑物        机器设备              运输工具         电子设备及其他          合计

一、账面原值:

     1.期初余额             16,338,973.00      539,810.05          21,046,668.85       11,573,312.78      49,498,764.68

     2.本期增加金额                             70,901.75           1,452,990.60         471,780.64        1,995,672.99

       (1)购置                                70,901.75           1,452,990.60         471,780.64        1,995,672.99

       (2)在建工程
转入

       (3)企业合并
增加



     3.本期减少金额                                                  245,217.49          291,370.77         536,588.26

       (1)处置或报
                                                                     245,217.49          291,370.77         536,588.26
废



     4.期末余额             16,338,973.00      610,711.80          22,254,441.96       11,753,722.65      50,957,849.41

二、累计折旧

     1.期初余额              3,102,662.05      182,168.91          10,942,276.37        6,621,954.82      20,849,062.15

     2.本期增加金额           386,783.40        34,044.15           1,364,460.40         834,156.20        2,619,444.15

       (1)计提              386,783.40        34,044.15           1,364,460.40         834,156.20        2,619,444.15



     3.本期减少金额                                                  232,956.62          235,385.08         468,341.70

       (1)处置或报                                                 232,956.62          235,385.08         468,341.70



                                                                                                                      73
                                                                                     多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

废



     4.期末余额                     3,489,445.45          216,213.06          12,073,780.15           7,220,725.94         23,000,164.60

三、减值准备

     1.期初余额

     2.本期增加金额

       (1)计提



     3.本期减少金额

       (1)处置或报
废



     4.期末余额

四、账面价值

     1.期末账面价值                12,849,527.55          394,498.74          10,180,661.81           4,532,996.71         27,957,684.81

     2.期初账面价值                13,236,310.95          357,641.14          10,104,392.48           4,951,357.96         28,649,702.53


10、在建工程

(1)在建工程情况

                                                                                                                                 单位: 元

                                               期末余额                                                 期初余额
          项目
                           账面余额            减值准备           账面价值             账面余额         减值准备           账面价值

多喜爱产业园建
                          124,971,230.83                         124,971,230.83      77,646,372.34                         77,646,372.34
设项目

在安装设备                  8,455,363.37                           8,455,363.37        8,455,363.37                         8,455,363.37

合计                      133,426,594.20                         133,426,594.20      86,101,735.71                         86,101,735.71


(2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                                 单位: 元

                                               本期转                         工程累                         其中:本
                                                        本期其                                    利息资                本期利
项目名                    期初余     本期增    入固定              期末余     计投入     工程进              期利息               资金来
             预算数                                     他减少                                    本化累                息资本
     称                     额       加金额    资产金                额       占预算       度                资本化                 源
                                                          金额                                    计金额                化率
                                                   额                         比例                            金额

多喜爱       175,152, 77,646,3 47,324,8                            124,971,                       3,369,77 2,594,69              金融机
                                                                              71.35% 71.35%                             6.15%
产业园           100.00     72.34      58.49                        230.83                            7.78       4.45            构贷款


                                                                                                                                          74
                                                                          多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

建设项
目

           175,152, 77,646,3 47,324,8                  124,971,                      3,369,77 2,594,69
合计                                                                 --        --                        6.15%      --
             100.00    72.34      58.49                 230.83                          7.78      4.45


11、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                                 单位: 元

         项目            土地使用权           专利权              非专利技术         软件系统性            合计

一、账面原值

       1.期初余额          40,788,387.00        148,865.00                              5,057,051.84      45,994,303.84

       2.本期增加金
                                                                                          697,619.26         697,619.26
额

         (1)购置                                                                        697,619.26         697,619.26

         (2)内部研
发

         (3)企业合
并增加



     3.本期减少金额

         (1)处置



       4.期末余额          40,788,387.00        148,865.00                              5,754,671.10      46,691,923.10

二、累计摊销

       1.期初余额              3,112,871.28      48,860.34                              1,368,423.05       4,530,154.67

       2.本期增加金
                                407,883.84        7,443.27                                277,541.97         692,869.08
额

         (1)计提              407,883.84        7,443.27                                277,541.97         692,869.08



       3.本期减少金
额

         (1)处置



       4.期末余额              3,520,755.12      56,303.61                              1,645,965.02       5,223,023.75

三、减值准备



                                                                                                                         75
                                                                               多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文


       1.期初余额

       2.本期增加金
额

         (1)计提



       3.本期减少金
额

       (1)处置



       4.期末余额

四、账面价值

       1.期末账面价
                       37,267,631.88               92,561.39                                 4,108,706.08        41,468,899.35
值

       2.期初账面价
                       37,675,515.72              100,004.66                                 3,688,628.79        41,464,149.17
值


12、长期待摊费用

                                                                                                                     单位: 元

         项目         期初余额           本期增加金额              本期摊销金额          其他减少金额           期末余额

装修费                 10,195,147.22              341,289.84            1,798,448.95           232,406.41         8,505,581.70

房租费                   848,249.81                                      151,282.15             25,689.68           671,277.98

器架摊销               10,114,748.47              941,878.02            1,699,381.84            52,777.30         9,304,467.35

合计                   21,158,145.50             1,283,167.86           3,649,112.94           310,873.39        18,481,327.03




13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                                     单位: 元

                                         期末余额                                                期初余额
           项目
                       可抵扣暂时性差异              递延所得税资产              可抵扣暂时性差异           递延所得税资产

资产减值准备                      5,867,840.15                  1,626,040.20              5,820,911.32            1,454,648.61

内部交易未实现利润                5,695,989.71                  1,248,895.25             4,696,341.70             1,174,085.43

合计                             11,563,829.86                  2,874,935.45            10,517,253.02             2,628,734.04




                                                                                                                             76
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(2)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

                                                                                                                   单位: 元

                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
        项目
                              期末互抵金额         或负债期末余额                期初互抵金额         或负债期初余额

递延所得税资产                                                2,874,935.45                                      2,628,734.04


(3)未确认递延所得税资产明细

                                                                                                                   单位: 元

                    项目                              期末余额                                    期初余额

可抵扣亏损                                                          23,904,350.05                              24,772,066.93

合计                                                                23,904,350.05                              24,772,066.93


(4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

                                                                                                                   单位: 元

             年份                       期末金额                        期初金额                         备注

2017                                           4,789,134.94                       6,909,651.00

2018                                          11,182,262.10                      11,182,262.10

2019                                           6,022,035.81                       6,680,153.83

2020                                           1,910,917.20

合计                                          23,904,350.05                      24,772,066.93            --




14、其他非流动资产

                                                                                                                   单位: 元

                    项目                              期末余额                                    期初余额

预付设备与工程款                                                     43,441,811.93                             36,906,685.24

合计                                                                 43,441,811.93                             36,906,685.24


15、应付票据

                                                                                                                   单位: 元

                    种类                              期末余额                                    期初余额

银行承兑汇票                                                        57,966,000.00                              82,530,000.00

合计                                                                57,966,000.00                              82,530,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

                                                                                                                          77
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16、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                                      单位: 元

                    项目                     期末余额                                 期初余额

1 年以内(含 1 年)                                     56,216,303.86                            62,698,071.88

1-2 年(含 2 年)                                         281,663.55                               398,202.70

2-3 年(含 3 年)                                         283,534.80                                  45,901.40

3 年以上                                                       7,732.43                                7,392.50

合计                                                    56,789,234.64                            63,149,568.48


17、预收款项

(1)预收款项列示

                                                                                                      单位: 元

                    项目                     期末余额                                 期初余额

1 年以内(含 1 年)                                      6,615,259.71                             7,490,972.26

1-2 年(含 2 年)                                               300.00                                  618.00

2-3 年(含 3 年)                                               850.00                                  928.00

3 年以上                                                       1,324.51                                 976.51

合计                                                     6,617,734.22                             7,493,494.77


(2)账龄超过 1 年的重要预收款项

                                                                                                      单位: 元

                    项目                     期末余额                            未偿还或结转的原因


18、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                                      单位: 元

           项目            期初余额          本期增加                 本期减少               期末余额

一、短期薪酬                 10,535,271.05     34,937,183.03              40,237,927.60           5,234,526.48

二、离职后福利-设定提
                                 45,642.49      4,080,215.67               3,897,360.29            228,497.87
存计划

合计                         10,580,913.54     39,017,398.70              44,135,287.89           5,463,024.35


                                                                                                             78
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(2)短期薪酬列示

                                                                                                     单位: 元

           项目            期初余额            本期增加                 本期减少             期末余额

1、工资、奖金、津贴和
                             10,505,671.64       31,697,784.78            37,033,239.28           5,170,217.14
补贴

2、职工福利费                                       430,189.15               430,189.15

3、社会保险费                     9,122.80        1,817,584.83             1,782,291.34             44,416.29

       其中:医疗保险费           7,204.57        1,522,481.66             1,489,446.39             40,239.84

             工伤保险费               652.25        157,703.45               154,926.15               3,429.55

             生育保险费           1,265.98          137,399.72               137,918.80                 746.90

4、住房公积金                    18,449.95          875,009.45               873,866.35             19,593.05

5、工会经费和职工教育
                                  2,026.66          116,614.82               118,341.48                 300.00
经费

合计                         10,535,271.05       34,937,183.03            40,237,927.60           5,234,526.48


(3)设定提存计划列示

                                                                                                     单位: 元

           项目            期初余额            本期增加                 本期减少             期末余额

1、基本养老保险                  43,053.23        3,795,079.39             3,616,859.85            221,272.77

2、失业保险费                     2,589.26          285,136.28               280,500.44               7,225.10

合计                             45,642.49        4,080,215.67             3,897,360.29            228,497.87


19、应交税费

                                                                                                     单位: 元

                  项目                         期末余额                               期初余额

增值税                                                     157,094.59                             2,507,532.14

企业所得税                                                 566,970.76                             8,674,950.01

个人所得税                                                 193,815.35                              176,539.19

城市维护建设税                                              86,777.13                              177,147.91

印花税                                                      38,715.78                              113,459.91

教育费附加及地方教育附加                                    70,877.17                              128,987.61

其他                                                        10,431.19                                 6,489.46

合计                                                      1,124,681.97                           11,785,106.23




                                                                                                            79
                                                                                  多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

20、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

                                                                                                                                  单位: 元

                  项目                                        期末余额                                         期初余额

加盟商押金                                                                16,052,822.16                                    16,741,752.56

运输费、租金等预提费用                                                     5,970,781.43                                     3,972,333.03

尚未支付的发行费用                                                         7,215,016.63

其他                                                                       2,849,070.41                                     3,756,354.47

合计                                                                      32,087,690.63                                    24,470,440.06


(2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

                                                                                                                                  单位: 元

                  项目                                        期末余额                                未偿还或结转的原因

长沙市财政局中小企业上市扶持资金                                           2,000,000.00 上市后返还

合计                                                                       2,000,000.00                           --


21、长期借款

(1)长期借款分类

                                                                                                                                  单位: 元

                  项目                                        期末余额                                         期初余额

抵押借款                                                                 100,000,000.00                                    70,000,000.00

合计                                                                     100,000,000.00                                    70,000,000.00

长期借款担保与抵押说明:
从上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行取得授信担保与抵押事项
        年 度            银行授信期限       授信额度     担保人         担保金额                    抵押情况

                                            (万元)                    (万元)

       2014年度    2014年7月22日至2021       14,750    陈军、黄娅妮      14,750    公司以位于长沙高开区麓谷工业园的出让土地使用

                          年7月22日                                                权(权证号为长国用(2013)第131555号、长国用

                                                                                             (2013)第131556号)抵押




22、股本

                                                                                                                                   单位:元

                                                              本次变动增减(+、—)
                  期初余额                                                                                                  期末余额
                                      发行新股         送股           公积金转股          其他                 小计


                                                                                                                                         80
                                                                          多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文


股份总数          90,000,000.00 30,000,000.00                                                   30,000,000.00 120,000,000.00


23、资本公积

                                                                                                                      单位: 元

           项目                 期初余额                本期增加                  本期减少                  期末余额

资本溢价(股本溢价)               84,783,317.55         155,434,039.98                                        240,217,357.53

合计                               84,783,317.55         155,434,039.98                                        240,217,357.53


24、盈余公积

                                                                                                                      单位: 元

           项目                 期初余额                本期增加                  本期减少                  期末余额

法定盈余公积                       26,025,592.99                                                                26,025,592.99

合计                               26,025,592.99                                                                26,025,592.99


25、未分配利润

                                                                                                                      单位: 元

                      项目                                       本期                                   上期

调整前上期末未分配利润                                                  209,036,757.51                         168,404,612.59

调整后期初未分配利润                                                    209,036,757.51                         168,404,612.59

加:本期归属于母公司所有者的净利润                                        9,305,602.95                          16,425,727.48

期末未分配利润                                                          218,342,360.46                         184,830,340.07

调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。


26、营业收入和营业成本

                                                                                                                      单位: 元

                                           本期发生额                                          上期发生额
           项目
                                  收入                    成本                      收入                       成本

主营业务                          251,961,406.95         145,321,351.77             298,983,841.13             166,052,347.15

其他业务                            1,960,349.88             233,360.69                  2,287,876.68             455,652.85



                                                                                                                             81
                                                            多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文


合计                    253,921,756.83     145,554,712.46             301,271,717.81       166,508,000.00


27、营业税金及附加

                                                                                                   单位: 元

                 项目                    本期发生额                               上期发生额

城市维护建设税                                         1,015,002.21                             1,609,522.40

教育费附加                                              739,404.00                              1,189,989.18

合计                                                   1,754,406.21                             2,799,511.58


28、销售费用

                                                                                                   单位: 元

                 项目                    本期发生额                               上期发生额

人工成本                                              21,230,919.08                            25,183,581.12

租赁费                                                13,034,317.21                            20,893,371.24

终端拓展建设费                                         4,893,603.88                             4,792,918.35

广告及业务宣传费                                       4,290,008.86                             6,380,302.18

装修费及器架费摊销                                     3,067,887.25                             4,999,223.07

运输费                                                 4,723,059.24                             5,386,206.57

办公费及差旅费                                         1,470,848.50                             1,946,885.94

水电费                                                 1,087,022.06                             1,565,599.42

商场费用                                               3,436,430.30                             3,971,136.55

修理费                                                  788,880.89                              1,054,906.90

折旧费                                                  512,194.78                               668,967.04

通讯费                                                  255,299.21                               470,215.41

其他                                                   1,306,696.14                             1,745,315.53

合计                                                  60,097,167.40                            79,058,629.32


29、管理费用

                                                                                                   单位: 元

                 项目                    本期发生额                               上期发生额

人工成本                                              13,096,381.68                            12,403,551.23

折旧费                                                 1,725,652.50                             1,733,852.04

技术开发费                                             9,484,609.10                             8,477,245.86

办公费及差旅费                                         1,584,454.89                             1,541,631.62


                                                                                                          82
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中介费用                                                1,160,227.57                              1,104,834.06

租赁费                                                  3,969,543.90                              3,630,919.79

交通费及汽车费                                           322,921.46                                609,378.11

业务招待费                                               214,221.91                                251,817.99

长期待摊费用摊销                                         903,623.59                                560,308.66

无形资产摊销                                             431,613.44                                424,650.94

其他                                                    2,351,612.11                              2,660,415.13

合计                                                   35,244,862.15                             33,398,605.43


30、财务费用

                                                                                                     单位: 元

                    项目                  本期发生额                               上期发生额

利息支出

减:利息收入                                             950,666.65                                899,598.17

汇兑损失                                                    6,677.06                                  3,145.40

担保费用                                                        0.00

其他                                                     432,968.21                                569,334.06

合计                                                     -511,021.38                               -327,118.71


31、资产减值损失

                                                                                                     单位: 元

                    项目                  本期发生额                               上期发生额

一、坏账损失                                             792,279.44                               1,009,961.08

二、存货跌价损失                                          -32,807.00                               696,986.97

合计                                                     759,472.44                               1,706,948.05


32、营业外收入

                                                                                                     单位: 元

                                                                                 计入当期非经常性损益的金
             项目          本期发生额                    上期发生额
                                                                                            额

非流动资产处置利得合计                  8,627.43                   289,736.52                         8,627.43

其中:固定资产处置利得                  8,627.43                   289,736.52                         8,627.43

政府补助                           619,407.00                     3,056,000.00                     619,407.00

其他                               588,709.28                      514,569.75                      588,709.28


                                                                                                            83
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合计                                1,216,743.71              3,860,306.27                       1,216,743.71

计入当期损益的政府补助:
                                                                                                   单位: 元

         补助项目           本期发生金额              上期发生金额               与资产相关/与收益相关

长沙市财政局高新区质量奖             100,000.00                                与收益相关

长沙市财政局经济发展实质
                                          50,000.00                            与收益相关
贡献单位奖

长沙市财政局规模以上工业
                                          50,000.00                            与收益相关
奖

长沙高新区开放型经济优秀
                                     100,000.00                                与收益相关
企业款

宝山区扶持基金                       319,407.00                                与收益相关

2013 年度湖南省促进企业直
                                                              1,700,000.00 与收益相关
接融资专项资金

2013 年度资本市场发展专项
                                                              1,000,000.00 与收益相关
资金

2013 年高新区纳税先进单位
                                                               146,000.00 与收益相关
奖金

2013 年高新区重点企业突出
                                                               100,000.00 与收益相关
贡献奖

2013 年高新区自主品牌奖                                          50,000.00 与收益相关

宝山区扶持基金                                                   50,000.00 与收益相关

2013 年高新区企业标准化奖                                        10,000.00 与收益相关

合计                                 619,407.00               3,056,000.00                  --


33、营业外支出

                                                                                                   单位: 元

                                                                               计入当期非经常性损益的金
             项目            本期发生额                上期发生额
                                                                                            额

非流动资产处置损失合计                    38,530.35              75,374.24                         38,530.35

其中:固定资产处置损失                    38,530.35              75,374.24                         38,530.35

其他                                       5,608.04                 5,140.55                        5,608.04

合计                                      44,138.39              80,514.79                         44,138.39




                                                                                                           84
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34、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                                        单位: 元

                 项目                            本期发生额                            上期发生额

当期所得税费用                                                 3,135,361.33                          6,536,338.71

递延所得税费用                                                  -246,201.41                         -1,055,132.57

合计                                                           2,889,159.92                          5,481,206.14


(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                                        单位: 元

                           项目                                               本期发生额

利润总额                                                                                            12,194,762.87

按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                      3,048,690.76

子公司适用不同税率的影响                                                                               -89,664.73

调整以前期间所得税的影响                                                                                11,963.73

不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                       34,010.52

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                        -540,848.81

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                      477,729.30
损的影响

合并抵销利润影响当期所得税                                                                            193,480.56

法定税率与计算可抵扣暂时性差异税率差异影响的递延所得
                                                                                                      -246,201.41
税资产

所得税费用                                                                                           2,889,159.92


35、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                        单位: 元

                 项目                            本期发生额                            上期发生额

银行承兑汇票保证金及网络销售保证金                             8,521,824.77                           162,503.12

政府补助                                                        619,407.00                           3,056,000.00

利息收入                                                        950,666.65                            899,598.17

其他                                                            795,233.88                                   0.00

合计                                                          10,887,132.30                          4,118,101.29


                                                                                                               85
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(2)支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                                             单位: 元

                 项目                 本期发生额                            上期发生额

租赁费                                             16,597,867.16                         23,437,676.47

终端拓展建设费                                      4,458,505.39                          4,792,918.35

广告及业务宣传费                                    4,389,530.35                          6,380,409.84

办公费及差旅费                                      3,055,303.39                          3,488,517.56

运输费                                              5,051,386.02                          5,769,155.51

水电费                                              1,455,577.26                          1,931,911.00

技术开发费                                          4,260,370.23                          2,707,427.92

商场费用                                            3,436,430.30                          3,971,136.55

修理费                                               921,633.01                           1,141,019.48

通讯及网络费                                         588,369.68                            751,952.16

银行手续费                                           432,968.21                            569,334.06

交通费及汽车费                                       493,999.74                            906,894.28

审计及咨询费                                        1,160,227.57                          1,104,834.06

业务招待费                                           289,939.51                            429,778.51

银行承兑汇票保证金                                          0.00                          6,985,859.25

往来款及其他                                        1,786,066.08                          3,609,593.82

合计                                               48,378,173.90                         67,978,418.82


(3)收到的其他与投资活动有关的现金

                                                                                             单位: 元

                 项目                 本期发生额                            上期发生额

收回信用证保证金                                      74,190.00                                   0.00

合计                                                  74,190.00


(4)支付的其他与投资活动有关的现金

                                                                                             单位: 元

                 项目                 本期发生额                            上期发生额

支付信用证保证金                                            0.00                          1,485,960.00

合计                                                                                      1,485,960.00




                                                                                                    86
                                                             多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

                                                                                                  单位: 元

                  项目                     本期发生额                            上期发生额

暂未支付的新股发行费用                                   7,965,960.02

合计                                                     7,965,960.02


36、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

                                                                                                  单位: 元

                 补充资料                   本期金额                              上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:             --                                   --

净利润                                                   9,305,602.95                         16,425,727.48

加:资产减值准备                                           759,472.44                          1,706,948.05

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                         2,619,444.15                          2,731,335.83
物资产折旧

无形资产摊销                                               692,869.08                            591,741.23

长期待摊费用摊销                                         4,094,324.93                          7,285,370.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                            29,902.92                           -214,362.28
的损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列)                               6,677.06                              3,145.40

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                  -246,201.41                          -1,055,132.57

存货的减少(增加以“-”号填列)                         -1,945,211.81                        16,858,216.92

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填
                                                         -6,122,058.38                        -25,067,558.65
列)

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填
                                                        -46,718,314.22                        -13,071,345.94
列)

经营活动产生的现金流量净额                              -37,523,492.29                         6,194,086.39

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                --                                   --
动:

3.现金及现金等价物净变动情况:                 --                                   --

现金的期末余额                                         284,927,726.44                        106,826,135.76

减:现金的期初余额                                     157,239,667.12                        131,815,604.00

现金及现金等价物净增加额                               127,688,059.32                         -24,989,468.24




                                                                                                          87
                                                                        多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

(2)现金和现金等价物的构成

                                                                                                                  单位: 元

                     项目                              期末余额                                 期初余额

一、现金                                                          284,927,726.44                           157,239,667.12

其中:库存现金                                                       121,501.39                                   89,857.60

       可随时用于支付的银行存款                                   282,877,102.36                           154,802,571.38

       可随时用于支付的其他货币资金                                 1,929,122.69                             2,347,238.14

三、期末现金及现金等价物余额                                      284,927,726.44                           157,239,667.12


37、所有权或使用权受到限制的资产

                                                                                                                  单位: 元

                     项目                            期末账面价值                               受限原因

货币资金                                                           23,728,930.52 银行承兑汇票保证金与其它保证金

                                                                                   为本公司持有的元盛大厦地下停车场车
                                                                                   位使用权,2011 年 1 月经长沙市开福区
                                                                                   人民法院裁决相应《房地产买卖合同》
固定资产                                                            2,652,183.14
                                                                                   无效,但截至本财务报表批准报出日,
                                                                                   该等车位的产权证书未被有权主管部门
                                                                                   予以撤销。

无形资产                                                           37,267,631.88 土地使用权抵押贷款

合计                                                               63,648,745.54                    --


38、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

                                                                                                                  单位: 元

              项目                    期末外币余额                    折算汇率                  期末折算人民币余额

其中:美元                              2,407.00                        6.1136                       14,715.43

       欧元                             15,152.76                       6.8699                       104,097.95


(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                         88
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八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
本报告期新设全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司.


3、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成


                                                                           持股比例
  子公司名称           主要经营地       注册地        业务性质                                   取得方式
                                                                    直接              间接

上海多喜爱信息
                     上海市         上海市       零售业                100.00%                投资设立
科技有限公司

深圳市多喜爱纺
                     深圳市         深圳市       零售业                100.00%                投资设立
织科技有限公司

深圳多喜爱信息
                     深圳市         深圳市       零售业                100.00%                投资设立
技术有限公司

多喜爱信息技术
                     拉萨市         拉萨市       零售业                100.00%                投资设立
有限公司

北京多喜爱网络                                   技术开发与零售
                     北京市         北京市                             100.00%                投资设立
科技有限公司                                     业




(2)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。


十、与金融工具相关的风险


       1、信用风险

       本公司的金融资产主要为货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。信用风险主要来源于客户等未能如期偿付的

应收款项,最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额。

本公司的货币资金主要为银行存款、保证金性质的其他货币资金,主要存放于在国内A股上市的部分商业银行;应收票据主


                                                                                                            89
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要为银行承兑汇票。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

    本公司的应收账款主要形成于国内部分加盟商、商场直营专柜。公司制订了严格的赊销及信用审批制度,仅对信誉好、

资质强的少量优质加盟商给予一定的信用额度,故公司加盟模式销售,会形成部分应收账款;公司选择信誉度高、优质的中

大型百货零售企业设立专柜,开展直营销售,产品销售后,一般于次月凭商场结算单确认收入,故会形成一定应收账款。公

司建立了较为完善的跟踪收款制度,以确保应收账款不面临重大坏账风险.

    按账龄组合计提坏账准备的应收账款”所述,2015年6月30日,公司1年以内应收账款余额49,846,354.34元,占应收账款

余额的比例达95.54%,本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。同时,公司制订了较为谨慎的应收账款坏账准备计提政

策,已在财务报表中合理的计提了减值准备。综上,本公司管理层认为,应收账款不存在由于客户违约带来的重大信用风险。

    本公司的其他应收款,主要为直营门店租赁等押金。本公司建立了较为完善的《资金管理制度》、《合同管理制度》等

内控制度,对上述押金的收付及房屋租赁合同的订立、审批、执行、监控等进行严格的规定,同时,建立并实施与房东的定

期对账制度。上述内控制度,为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证,本公司根据坏账准备计提政策,已在财务

报表中谨慎的计提了相应坏账准备,另根据报告期内押金回收等历史信息,不存在大额坏账情况。综上,本公司管理层认为,

其他应收款不存在因房东等违约带来的重大信用风险。



   2、流动风险

    本公司建立了较为完善的《资金管理制度》,对月度资金使用计划的编制、审批、执行、分析等进行了规定,通过上述

现金流出预测,结合预期现金流入的情况,以考虑是否使用开户银行给予的授信额度,以确保公司维护充裕的现金储备,以

规避在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险,以满足长短期的流动资金需求。



    (三)市场风险

    市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、

外汇风险等。

    (1)利率风险

    截至2015年06月30日,本公司长期借款余额100,000,000.00元,为按年调整的基准利率借款,故本公司金融负债不存在

市场利率变动的重大风险。

   (2)外汇风险

    本公司出口收入较小,2015年上半年出口收入为240,150.07元,相应收入未形成应收账款;申报期各期外币银行存款账

户余额较小。综上,本公司不存在金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的重大风险。




                                                                                                          90
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十一、公允价值的披露

1、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

       本公司报告期内财务报表中的金融资产与金融负债,均不以公允价值计量,以下方法和假设用于估计公允价值:货币
资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等,因剩余期限不长,公允价值与账面价值相
等;长期借款,采用未来现金流量折现法确定公允价值,以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为
折现,账面价值与公允价值差异很小。




十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况


                                                                              母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称              注册地             业务性质          注册资本
                                                                                     持股比例           表决权比例

本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是陈军.黄娅妮夫妇。


2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。


3、其他关联方情况


                       其他关联方名称                                      其他关联方与本企业关系

陈军                                                      公司董事长、控股股东、实际控制人

黄娅妮                                                    公司董事、控股股东、实际控制人


4、关联交易情况

(1)关联租赁情况

本公司作为出租方:
                                                                                                              单位: 元

          承租方名称                    租赁资产种类            本期确认的租赁收入              上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:
                                                                                                              单位: 元

          出租方名称                      租赁资产种类             本期确认的租赁费             上期确认的租赁费

陈军                          办公室租赁(戥子桥 025 号栋 1702)              88,600.00                      88,600.00

陈军                          商铺租赁(戥子桥 025 号栋 102)                720,000.00                     720,000.00


                                                                                                                     91
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关联租赁情况说明
   (1)戥子桥025号栋1702
    公司向陈军租赁戥子桥025号栋1702用途为临时办公。公司已投建的多喜爱产业园尚在建设中,届时公司主要的办公场
所将逐步集中于产业园区,场所充足。
    (2)戥子桥025号栋102
    公司向陈军临时租赁其位于长沙市开福区戥子桥025号栋102的房屋作为多喜爱品牌形象展示店之用。该房屋所处位置为
长沙市的商业中心区,隔壁有美美百货、喜来登酒店等高端客户聚集的场所,较易吸引该类客户的注意。该店作为公司的高
端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。




(2)关联担保情况

本公司作为担保方
                                                                                                                     单位: 元

        被担保方                 担保金额                  担保起始日               担保到期日         担保是否已经履行完毕



本公司作为被担保方
                                                                                                                     单位: 元

         担保方                  担保金额                  担保起始日               担保到期日         担保是否已经履行完毕

陈军    黄娅妮                        147,500,000.00 2014 年 07 月 22 日      2021 年 07 月 22 日     否

陈军    黄娅妮                         50,000,000.00 2014 年 07 月 22 日      2016 年 01 月 22 日     否

关联担保情况说明
       在报告期内,公司实际控制人陈军、黄娅妮为公司与金融机构的借款提供担保。根据公司及陈军、黄娅妮的说明,陈
军、黄娅妮为公司提供担保未收取公司任何担保费用,不损害公司与股东的利益。


5、关联方应收应付款项

(1)应收项目

                                                                                                                     单位: 元

                                                             期末余额                                 期初余额
       项目名称              关联方
                                                  账面余额              坏账准备           账面余额              坏账准备

预付账款              陈军                             404,300.00

其他应收款            陈军                                                                     240,000.00            24,000.00


(2)应付项目

                                                                                                                     单位: 元

           项目名称                           关联方                       期末账面余额                 期初账面余额




                                                                                                                            92
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6、关联方承诺

   公司的各关联方均作出承诺,承诺尽力避免与公司发生关联交易,若无可避免的与公司发生交易,将严格遵守公司《关
联交易管理制度》的规定。以市场公允的价值交易,不损害公司的利益。




十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺
    本公司在资产负债表日不存在重大承诺事项。




2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

    公司不存在需要披露的重要或有事项。


3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

                                                                                                  单位: 元

                                                      对财务状况和经营成果的影
           项目                          内容                                     无法估计影响数的原因
                                                                   响数


2、利润分配情况

                                                                                                  单位: 元




                                                                                                         93
                                                         多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

                                                                                                  单位: 元

                                                受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容          处理程序                                             累积影响数
                                                        项目名称


(2)未来适用法


        会计差错更正的内容                 批准程序                        采用未来适用法的原因


2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

                                                                                                  单位: 元

                                                                                        归属于母公司所
    项目            收入        费用       利润总额     所得税费用          净利润      有者的终止经营
                                                                                              利润


6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

(2)报告分部的财务信息

                                                                                                  单位: 元

           项目                                       分部间抵销                       合计



                                                                                                         94
                                                                             多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

       由于公司的收入和资产主要与床上用品相关,床上用品中不同系列产品具有相似的经济特征,故无须列报更详细的经
营分部信息。


(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                          单位: 元

                                            期末余额                                                期初余额

                          账面余额              坏账准备                      账面余额                坏账准备
         类别
                                                        计提比 账面价值                                                   账面价值
                        金额       比例      金额                           金额      比例       金额        计提比例
                                                          例

按信用风险特征组
                       41,395,0             2,285,27             39,109,78 33,100,             1,824,249                 31,276,542.
合计提坏账准备的                  100.00%                5.52%                       100.00%                     5.51%
                         51.02                  0.28                  0.74 792.39                      .98                       41
应收账款

                       41,395,0             2,285,27             39,109,78 33,100,             1,824,249                 31,276,542.
合计                              100.00%                5.52%                       100.00%                     5.51%
                         51.02                  0.28                  0.74 792.39                      .98                       41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位: 元

                                                                            期末余额
                账龄
                                            应收账款                        坏账准备                           计提比例

1 年以内分项

1 年以内                                            39,923,429.85                    1,996,171.49                             5.00%

1 年以内小计                                        39,923,429.85                    1,996,171.49                             5.00%

1至2年                                               1,068,181.43                     106,818.14                            10.00%

2至3年                                                 145,764.78                      21,864.72                            15.00%

3至4年                                                 160,963.49                      80,481.75                            50.00%


                                                                                                                                  95
                                                                          多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文


4至5年                                              83,886.47                       67,109.18                            80.00%

5 年以上                                            12,825.00                       12,825.00                           100.00%

合计                                             41,395,051.02                    2,285,270.28                             5.52%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 461,020.30 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                                       单位: 元

                单位名称                                收回或转回金额                                收回方式


(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况




2、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                                       单位: 元

                                         期末余额                                                期初余额

                         账面余额            坏账准备                      账面余额                坏账准备
       类别
                                                    计提比 账面价值                                                   账面价值
                     金额       比例      金额                           金额      比例       金额        计提比例
                                                       例

按信用风险特征组
                    65,567,8             4,281,40             61,286,41 61,440,             3,837,044                 57,603,657.
合计提坏账准备的               100.00%                6.51%                       100.00%                     6.25%
                       19.33                 4.06                  5.27 701.98                      .09                       89
其他应收款

                    65,567,8             4,281,40             61,286,41 61,440,             3,837,044                 57,603,657.
合计                           100.00%                6.51%                       100.00%                     6.25%
                       19.33                 4.06                  5.27 701.98                      .09                       89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                               96
                                                                    多喜爱家纺股份有限公司 2015 年半年度报告全文

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位: 元

                                                                    期末余额
             账龄
                                     其他应收款                    坏账准备                     计提比例

1 年以内分项

1 年以内                                   62,191,759.33                   3,109,587.98                         5.00%

1 年以内小计                               62,191,759.33                   3,109,587.98                         5.00%

1至2年                                      1,532,919.95                    153,292.00                        10.00%

2至3年                                        330,048.26                       49,507.24                      15.00%

3至4年                                        924,592.00                    462,296.00                        50.00%

4至5年                                        408,894.74                      327,115.79                      80.00%

5 年以上                                      179,605.05                    179,605.05                       100.00%

合计                                       65,567,819.33                   4,281,404.06                         6.51%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 444,359.97 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                            单位: 元

                 单位名称                         转回或收回金额                             收回方式


(3)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                            单位: 元

                 款项性质                          期末账面余额                            期初账面余额

门面、商场等押金                                                  6,457,696.74                            6,825,361.16

与子公司往来款                                                 58,161,951.94                            53,647,436.31

其他保证金                                                         319,386.00                              505,753.59

个人借支                                                           162,486.78                               94,305.11

其他                                                               466,297.87                              367,845.81

合计                                                           65,567,819.33                            61,440,701.98



                                                                                                                    97
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(4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                                单位: 元

                                                                                 占其他应收款期末
       单位名称       款项的性质         期末余额                 账龄                                 坏账准备期末余额
                                                                                 余额合计数的比例

第一名            与子公司往来款          24,665,754.03 1 年以内                              37.62%         1,233,287.70

第二名            与子公司往来款          23,240,192.21 1 年以内                              35.44%         1,162,009.61

第三名            与子公司往来款          10,256,005.70 1 年以内                              15.64%          512,800.29

第四名            押金                        360,159.00 1 年以内                              0.55%           36,015.90

                                                           1 年以内 2.53 万,
第五名            押金                        303,384.00                                       0.46%          140,315.10
                                                           3-4 年 27.81 万

合计                       --             58,825,494.94             --                        89.72%         3,084,428.60


3、长期股权投资

                                                                                                                单位: 元

                                   期末余额                                                 期初余额
       项目
                  账面余额         减值准备         账面价值             账面余额           减值准备        账面价值

对子公司投资      49,100,000.00                     49,100,000.00        43,000,000.00                      43,000,000.00

合计              49,100,000.00                     49,100,000.00        43,000,000.00                      43,000,000.00


(1)对子公司投资

                                                                                                                单位: 元

                                                                                         本期计提减值准 减值准备期末余
  被投资单位      期初余额         本期增加         本期减少             期末余额
                                                                                              备               额

上海多喜爱信息
                  20,000,000.00                                          20,000,000.00
科技有限公司

深圳市多喜爱纺
                  20,000,000.00                                          20,000,000.00
织科技有限公司

多喜爱信息技术
                    3,000,000.00   5,000,000.00                           8,000,000.00
有限公司

北京多喜爱网络
                                   1,100,000.00                           1,100,000.00
科技有限公司

合计              43,000,000.00    6,100,000.00                          49,100,000.00




                                                                                                                       98
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(2)其他说明

4、营业收入和营业成本

                                                                                                             单位: 元

                                        本期发生额                                    上期发生额
           项目
                               收入                  成本                      收入                   成本

主营业务                       232,035,329.59        145,861,807.44           281,177,906.17          169,361,573.89

其他业务                         1,952,238.78           233,360.69              2,287,373.26             455,652.85

合计                           233,987,568.37        146,095,168.13           283,465,279.43          169,817,226.74


5、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位: 元

                    项目                              金额                                     说明

非流动资产处置损益                                               -29,902.92

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享                             619,407.00
受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             583,101.24

减:所得税影响额                                                 290,586.00

合计                                                             882,019.32                     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用


2、净资产收益率及每股收益


                                                                                       每股收益
           报告期利润                  加权平均净资产收益率
                                                                      基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润                                  2.25%                     0.10                     0.10

扣除非经常性损益后归属于公司
                                                              2.03%                     0.09                     0.09
普通股股东的净利润



                                                                                                                    99
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3、境内外会计准则下会计数据差异

(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用


(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注
明该境外机构的名称

4、其他




                                                                                               100
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                                    第十节 备查文件目录


一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;


二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;


三、载有公司董事长签名的公司2015年半年度报告文本。


四、以上备查文件的备置点:公司证券事务部办公室。




                                                                                 多喜爱家纺股份有限公司

                                                                                           董事长:陈军

                                                                                         2015年8月25日




                                                                                                        101