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公司公告

蓝黛科技:内部控制审计报告2023-03-28  

                          蓝黛科技集团股份有限公司




内部控制审计报告
   重康会综报字(2023)第 122 号




    重庆康华会计师事务所
      (特殊普通合伙)

       二○二三年三月
重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所
Chongqing Kanghua CPAs                                                                                        1




                                内部控制审计报告

                                   重康会综报字(2023)第 122 号



蓝黛科技集团股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计

了蓝黛科技集团股份有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。



    一、 企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指

引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是蓝黛科技集团股份有限

公司董事会的责任。



    二、 注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意

见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



    三、 内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的

变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控

制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



    四、 财务报告内部控制审计意见

    我们认为,蓝黛科技集团股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




   Add:39F,Chongqing Fortune Financial Center NO.1 Caifu A.V. Yubei District China. 401121 Tel:023-63870921
              地址: 重庆市渝北区财富大道一号重庆财富金融中心39层 邮编:401121 电话:023-63870921
重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所
Chongqing Kanghua CPAs                                                                                        2



    附件:

    1、重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件

    2、重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件

    3、注册会计师执业证书复印件




        重庆康华会计师事务所                             中 国 注 册 会 计 师:罗韬

           (特殊普通合伙)                              (签名并盖章)


               中国 * 重庆                               中 国 注 册 会 计 师:吕武勇

                                                         (签名并盖章)



                                                         二○二三年三月二十七日




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              地址: 重庆市渝北区财富大道一号重庆财富金融中心39层 邮编:401121 电话:023-63870921