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公司公告

华锋股份:中信建投证券股份有限公司关于公司2018年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见2019-04-09  

						                     中信建投证券股份有限公司

            关于广东华锋新能源科技股份有限公司

     2018 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
    中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)
作为广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“华锋股份”或“公司”)首
次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对华锋股份
出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,具体情况如下:
    一、华锋股份内部控制规则落实情况自查表相关情况
    华锋股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设、内部审计部门(又称“稽
核审计部”)和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露等情况,并重点对
信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担
保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。
根据核查结果,编制了《内部控制规则落实自查表》。
    二、核查措施及核查意见
    保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会
议的相关资料、查阅《公司章程》、“三会”议事规则、其他相关内部控制制度以
及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门(又称“稽核审计部”)和审计
委员会报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通,结合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对华锋股份填写的
《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
    经核查,保荐机构认为:华锋股份填写的《内部控制规则落实自查表》严格
按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交
易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
    (以下无正文)
    (本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于广东华锋新能源科技股
份有限公司 2018 年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)




    保荐代表人签名:
                       杜鹏飞             钟 俊




                                             中信建投证券股份有限公司
                                                   二〇一九年四月八日