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公司公告

亚泰国际:国泰君安证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见2017-04-22  

						                       国泰君安证券股份有限公司

                关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司

            《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见

    国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”)作为
深圳市亚泰国际建设股份有限公司(以下简称“亚泰国际”、“公司”)首次公
开发行股票的保荐机构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市
公司内控规则落实”专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,结合
中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对亚泰国
际根据《通知》要求填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》
进行了核查,具体情况如下:

    一、内控规则落实情况

    亚泰国际结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,认真核查了公司组织机构建设情况、
内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查
和披露情况等,并重点检查了信息披露、内幕交易、关联交易、对外担保、重大
投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果,填写了《内部控
制规则落实情况自查表》。

    国泰君安通过查阅公司股东大会、董事会、监事会的相关资料,查阅公司章
程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度,与公
司相关人员沟通交流等方式,结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对亚泰国际填写的《内
部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。

    二、核查意见
    经核查,保荐机构认为:亚泰国际填写的《内部控制规则落实自查表》严格
按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交
易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
   (本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亚泰国际建设股
份有限公司<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签章页)




保荐代表人:

                         成曦                             伍前辉




                                           国泰君安证券股份有限公司


                                                     年    月      日