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公司公告

高争民爆:2018年第一季度报告全文2018-04-25  

						                西藏高争民爆股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




西藏高争民爆股份有限公司

   2018 年第一季度报告




      2018 年 04 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人杨丽华、主管会计工作负责人钟继友及会计机构负责人(会计主

管人员)强久拉姆声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                   59,136,350.53              76,984,903.07                        -23.18%

归属于上市公司股东的净利润(元)                  3,983,949.65              11,630,727.09                        -65.75%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  3,864,641.12              11,588,847.02                        -66.65%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 -6,359,349.02               7,763,964.51                       -181.91%

基本每股收益(元/股)                                     0.02                         0.06                      -66.67%

稀释每股收益(元/股)                                     0.02                         0.06                      -66.67%

加权平均净资产收益率                                     0.49%                     1.54%                          -1.05%

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减

总资产(元)                                    889,039,979.67             896,299,944.78                         -0.81%

归属于上市公司股东的净资产(元)                819,369,129.09             813,168,092.44                         0.76%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          137,708.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -6,600.00

减:所得税影响额                                                           11,799.75

     少数股东权益影响额(税后)                                                 0.00

合计                                                                      119,308.53                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 18,541                                                                   0
                                                东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量

西藏高争(集团)
                 国有法人              58.60%        107,827,329       107,827,329
有限责任公司

西藏自治区投资
                 国有法人               4.11%          7,563,497                  0
有限公司

全国社会保障基
金理事会转持一 国有法人                 2.50%          4,600,000         4,127,975
户

西藏能源投资有
                 国有法人               2.42%          4,449,098         4,449,098
限公司

湖南金能科技股
                 国有法人               2.42%          4,449,098                  0
份有限公司

西藏自治区国有
                 国有法人               2.42%          4,449,098         4,449,098
资产经营公司

雅化集团绵阳实
                 境内非国有法人         1.81%          3,327,180                  0
业有限公司

雷立军           境内自然人             0.76%          1,399,859                  0

胡志炜           境内自然人             0.41%           750,900                   0

李深             境内自然人             0.35%           643,300                   0

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

西藏自治区投资有限公司                                                   7,563,497 人民币普通股          7,563,497

湖南金能科技股份有限公司                                                 4,449,098 人民币普通股          4,449,098

雅化集团绵阳实业有限公司                                                 3,327,180 人民币普通股          3,327,180

雷立军                                                                   1,399,859 人民币普通股          1,399,859

胡志炜                                                                    750,900 人民币普通股             750,900

李深                                                                      643,300 人民币普通股             643,300



                                                                                                                     4
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吴培侠                                                                549,700 人民币普通股           549,700

龚晓美                                                                532,285 人民币普通股           532,285

吴利平                                                                475,425 人民币普通股           475,425

全国社会保障基金理事会转持一
                                                                      472,025 人民币普通股           472,025
户

                               因西藏国盛国有资产投资有限公司为西藏高争(集团)有限责任公司、西藏自治区国有
上述股东关联关系或一致行动的   资产经营公司的控股股东,列为一致行动人。西藏高争(集团)有限责任公司、西藏自
说明                           治区国有资产经营公司、西藏能源投资有限公司的实际控制人均为西藏自治区国有资产
                               监督管理委员会。其余股东未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东雷立军除通过普通证券账户持有 1,252,759 股外,还通过证券公司客户信用交
业务情况说明(如有)           易担保证券账户持有 147,100 股,实际合计持有 1,399,859 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                               5
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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表
                                                                                                           单位:元

           项目     2018年3月31日         2017年12月31日         变动比率                  变动原因

应收票据                      6,849,240                     0               是由于2018年1月收到中金新联交来银行承
                                                                            兑汇票,总金额为684.92万元。

预付账款                   1,350,571.40           1,001,564.09 34.85%        上涨原因为我公司聘请立信会计师事务所
                                                                            对2017年度审计业务付费及清洁能源款.

其他应收账款               1,174,468.03             875,773.66 34.11%        驾驶员借油料周转金.

应付职工薪酬              11,443,638.51          22,607,270.10 -49.38%       下降原因为2018年1月份发放2017年度计提
                                                                            的奖金.

应交税费                   3,711,956.69           6,839,933.78 -45.73%       下降原因为2018年1月份缴纳了2017年12月
                                                                            份各项税费及4季度所得税.

2.利润表
                                                                                                           单位:元

           项目     2018年1-3月           2017年1-3月            变动比率                  变动原因

销售费用                   8,238,150.07           5,576,167.96 47.74%       报告期销售费用较上年同期增涨47.74%,主
                                                                            要原因:职工薪酬较上年同期增加242万元,
                                                                            是由于运输成本上年同期全部计入主营业务
                                                                            成本下的运输成本,本报告期运输成本按照
                                                                            免费配送运输收入占总运输收入的比例进行
                                                                            分摊,将按比例分摊免费配送部分的运输成
                                                                            本的职工薪酬149万元计入了销售费用,且人
                                                                            员的增加使得工资及相对应的社会保险等增
                                                                            加;销售服务费较上年同期减少30万元,是
                                                                            由于昌都分公司上年同期计提安全费计入销
                                                                            售费用,本报告期计入管理费用;折旧费较
                                                                            上年同期增加35万元,主要是由于2017年12
                                                                            月那曲办公楼完工并转固,使得报告期折旧
                                                                            增加8万元,且运输成本按比例分摊折旧19
                                                                            万元计入销售费用;修理费较上年同期增加
                                                                            23万元,主要是由于运输成本按比例分摊修
                                                                            理费25万元计入销售费用;其他较上年同增
                                                                            加25万元,主要是由于运输成本按比例分摊



                                                                                                                  6
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                                                                                     武装押运费等费用25万元计入销售费用。

财务费用                        -169,351.80               -61,405.81 -175.79%        下降原因去年同期有银行贷款利息.

资产减值损失                               0            -127,796.92 -100%            是由于2017年1季度计提对雅砻水泥厂的应
                                                                                     收股利的减值所致。

营业外收入                           3,400.00            190,766.45 -98.22%          因会计政策变更政府补助金额由营业外收入
                                                                                     科目调整至其他收益科目,产生变动。

营业外支出                        10,000.00              144,744.40 -93.09%          下降原因去年赔付交通事故费用.



3.现金流量表
                                                                                                                    单位:元

           项目        2018年1-3月             2017年1-3月           变动比率                       变动原因

经营活动产生的现金流          -6,359,349.02             7,763,964.51 -181.91%        原因是销售收入下降,人员增加导致工资及
量净额                                                                               社保增加.

筹资活动产生的现金流                       0          -12,570,221.15 -100%           下降原因为去年4月份已还贷款.
量净额




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        -55.28%         至                          -24.87%
动幅度

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                             2,500      至                             4,200
动区间(万元)

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                    5,590.29
元)

业绩变动的原因说明                              2018 年,由于公司的经营环境发生了变化,民爆市场放开,实行市场竞争:



                                                                                                                               7
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                                         (1)西藏拉萨市新增一家销售企业——西藏域腾民爆有限责任公司;(2)
                                         西藏华泰龙、巨龙等大型矿业企业实行民爆器材直供;(3)为了抢占民爆
                                         市场,公司从 2018 年 1 月开始在 2017 年成品炸药的销售价格上降价 3000
                                         元/吨进行销售等原因,导致 2018 年上半年经营业绩下滑。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                                8
                                                        西藏高争民爆股份有限公司 2018 年第一季度报告全文




                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:西藏高争民爆股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位:元

                 项目                    期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                        394,354,676.38                         414,532,380.75

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          6,849,240.00

    应收账款                                         38,657,238.12                          39,181,789.95

    预付款项                                          1,350,571.40                           1,001,564.09

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                        1,174,468.03                            875,773.66

    买入返售金融资产

    存货                                             22,146,004.68                          18,383,295.41

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                             2,200,157.99

流动资产合计                                        464,532,198.61                         476,174,961.85

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                            9
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    可供出售金融资产                 3,747,553.81                         3,747,553.81

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                     1,656,296.09                         1,684,668.02

    固定资产                       300,988,873.51                       304,032,363.43

    在建工程                        58,669,581.70                        50,355,555.50

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        50,808,006.68                        51,226,441.37

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     1,088,260.26                         1,329,191.79

    递延所得税资产                   3,283,891.73                         3,283,891.73

    其他非流动资产                   4,265,317.28                         4,465,317.28

非流动资产合计                     424,507,781.06                       420,124,982.93

资产总计                           889,039,979.67                       896,299,944.78

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                        14,787,738.57                        13,591,328.38

    预收款项                         4,968,490.66                         4,807,024.84

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                    11,443,638.51                        22,607,270.10

    应交税费                         3,711,956.69                         6,839,933.78




                                                                                    10
                                西藏高争民爆股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


    应付利息

    应付股利

    其他应付款                13,795,241.98                        14,518,916.29

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                                       91,627.58

流动负债合计                  48,707,066.41                        62,456,100.97

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                  338,148.00                           338,148.00

    预计负债

    递延收益                   6,085,517.53                         6,223,225.81

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 6,423,665.53                         6,561,373.81

负债合计                      55,130,731.94                        69,017,474.78

所有者权益:

    股本                     184,000,000.00                       184,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 370,720,534.77                       370,720,534.77

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                  21,679,585.04                        19,462,498.04



                                                                               11
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    盈余公积                                             35,417,342.06                         35,417,342.06

    一般风险准备

    未分配利润                                          207,551,667.22                        203,567,717.57

归属于母公司所有者权益合计                              819,369,129.09                        813,168,092.44

    少数股东权益                                         14,540,118.64                         14,114,377.56

所有者权益合计                                          833,909,247.73                        827,282,470.00

负债和所有者权益总计                                    889,039,979.67                        896,299,944.78


法定代表人:杨丽华                 主管会计工作负责人:钟继友                    会计机构负责人:强久拉姆


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                 项目                        期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                            361,262,452.41                        378,523,450.07

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              6,849,240.00                                  0.00

    应收账款                                             63,997,898.29                         52,349,673.66

    预付款项                                               780,299.66                            189,000.00

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                            3,216,687.04                          5,037,297.88

    存货                                                 20,061,764.26                         15,976,168.85

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                                                 310,802.02

流动资产合计                                            456,168,341.66                        452,386,392.48

非流动资产:

    可供出售金融资产                                      3,747,553.81                          3,747,553.81

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                         67,766,915.08                         67,766,915.08

    投资性房地产                                          1,656,296.09                          1,684,668.02


                                                                                                          12
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    固定资产                       274,796,908.77                       278,297,389.77

    在建工程                        10,689,746.23                         5,067,017.43

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                        50,198,318.69                        50,613,080.30

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     1,088,260.26                         1,329,191.79

    递延所得税资产                   3,223,594.20                         3,223,594.20

    其他非流动资产                   1,265,317.28                         1,465,317.28

非流动资产合计                     414,432,910.41                       413,194,727.68

资产总计                           870,601,252.07                       865,581,120.16

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                         5,745,286.50                        12,694,945.48

    预收款项                         4,599,190.66                         4,609,224.84

    应付职工薪酬                     8,178,774.87                        16,643,098.18

    应交税费                         4,962,972.26                         6,146,489.06

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                      22,097,224.66                         6,482,313.84

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        45,583,448.95                        46,576,071.40

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                    13
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                               338,148.00                             338,148.00

    预计负债

    递延收益                                6,085,517.53                           6,223,225.81

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                              6,423,665.53                           6,561,373.81

负债合计                                   52,007,114.48                          53,137,445.21

所有者权益:

    股本                               184,000,000.00                            184,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           371,024,122.59                            371,024,122.59

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                               19,971,869.46                          17,986,418.14

    盈余公积                               35,417,342.06                          35,417,342.06

    未分配利润                         208,180,803.48                            204,015,792.16

所有者权益合计                         818,594,137.59                            812,443,674.95

负债和所有者权益总计                   870,601,252.07                            865,581,120.16


3、合并利润表

                                                                                       单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                             59,136,350.53                          76,984,903.07

    其中:营业收入                         59,136,350.53                          76,984,903.07

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             54,264,827.89                          64,592,910.21



                                                                                             14
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    其中:营业成本                       31,513,109.39                        40,403,138.04

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                    569,425.05                           737,531.68

             销售费用                     8,238,150.07                         5,576,167.96

             管理费用                    14,113,495.18                        18,065,275.26

             财务费用                      -169,351.80                           -61,405.81

             资产减值损失                                                       -127,796.92

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益                          137,708.28

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        5,009,230.92                        12,391,992.86

    加:营业外收入                            3,400.00                          190,766.45

    减:营业外支出                          10,000.00                           144,744.40

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    5,002,630.92                        12,438,014.91

    减:所得税费用                         702,661.76                           922,329.17

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        4,299,969.16                        11,515,685.74

    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                          4,299,969.16                        11,515,685.74
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润            3,983,949.65                        11,630,727.09

    少数股东损益                           316,019.51                           -115,041.35

六、其他综合收益的税后净额


                                                                                         15
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  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              4,299,969.16                         11,515,685.74

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              3,983,949.65                         11,630,727.09
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               316,019.51                            -115,041.35

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.02                                  0.06

    (二)稀释每股收益                                                0.02                                  0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:杨丽华                      主管会计工作负责人:钟继友                   会计机构负责人:强久拉姆


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                            本期发生额                           上期发生额


                                                                                                              16
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一、营业收入                           49,125,384.34                        72,615,633.17

    减:营业成本                       24,965,460.75                        38,202,526.06

         税金及附加                      517,193.13                           737,531.68

         销售费用                       8,091,201.06                         5,576,167.96

         管理费用                      10,961,396.83                        15,523,641.46

         财务费用                        -146,432.23                           -52,139.54

         资产减值损失                                                         -127,796.92

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

         其他收益                        137,708.28

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      4,874,273.08                        12,755,702.47

    加:营业外收入                          3,400.00                          190,766.45

    减:营业外支出                        10,000.00                           144,744.40

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        4,867,673.08                        12,801,724.52
列)

    减:所得税费用                       702,661.76                           922,329.17

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      4,165,011.32                        11,879,395.35

    (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益


                                                                                       17
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           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   4,165,011.32                        11,879,395.35

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                    0.02                                 0.06

     (二)稀释每股收益                                    0.02                                 0.06


5、合并现金流量表

                                                                                            单位:元

               项目                 本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                72,593,903.44                         95,013,254.75

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还



                                                                                                  18
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     收到其他与经营活动有关的现
                                     1,424,043.65                          2,986,592.21
金

经营活动现金流入小计                74,017,947.09                         97,999,846.96

     购买商品、接受劳务支付的现金   30,712,794.84                         42,287,316.02

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                    31,631,311.52                         23,588,430.73
现金

     支付的各项税费                  8,875,318.12                         15,187,692.51

     支付其他与经营活动有关的现
                                     9,157,871.63                          9,172,443.19
金

经营活动现金流出小计                80,377,296.11                         90,235,882.45

经营活动产生的现金流量净额          -6,359,349.02                          7,763,964.51

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                                                            127,796.92
金

投资活动现金流入小计                                                        127,796.92

     购建固定资产、无形资产和其他
                                    13,818,355.35                         13,843,100.92
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                13,818,355.35                         13,843,100.92


                                                                                     19
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投资活动产生的现金流量净额                       -13,818,355.35                         -13,715,304.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金                                                                  12,293,900.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                           276,321.15
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                                                                     12,570,221.15

筹资活动产生的现金流量净额                                                              -12,570,221.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -20,177,704.37                         -18,521,560.64

     加:期初现金及现金等价物余额                414,532,380.75                         472,829,653.09

六、期末现金及现金等价物余额                     394,354,676.38                         454,308,092.45


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

              项目                  本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 45,122,058.53                          84,030,119.35

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                                   1,208,650.94                           2,926,558.15
金

经营活动现金流入小计                              46,330,709.47                          86,956,677.50

     购买商品、接受劳务支付的现金                 29,787,894.86                          37,286,576.02

     支付给职工以及为职工支付的                   22,948,190.58                          21,478,723.69


                                                                                                    20
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现金

     支付的各项税费                  7,550,052.05                          14,692,399.53

     支付其他与经营活动有关的现
                                     8,609,059.81                           5,042,080.13
金

经营活动现金流出小计                68,895,197.30                          78,499,779.37

经营活动产生的现金流量净额          -22,564,487.83                          8,456,898.13

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                    15,000,000.00                            127,796.92
金

投资活动现金流入小计                15,000,000.00                            127,796.92

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     9,696,509.83                          13,843,100.92
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
金

投资活动现金流出小计                 9,696,509.83                          13,843,100.92

投资活动产生的现金流量净额           5,303,490.17                         -13,715,304.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金                                                    12,293,900.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                             276,321.15
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
金


                                                                                      21
                                        西藏高争民爆股份有限公司 2018 年第一季度报告全文


筹资活动现金流出小计                                                          12,570,221.15

筹资活动产生的现金流量净额                                                   -12,570,221.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -17,260,997.66                           -17,828,627.02

     加:期初现金及现金等价物余额   378,523,450.07                           460,579,604.54

六、期末现金及现金等价物余额        361,262,452.41                           442,750,977.52


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                     西藏高争民爆股份有限公司


                                                     法定代表人:杨丽华
                                                        2018 年 4 月 24 日




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