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公司公告

高争民爆:财富证券有限责任公司关于公司2018年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见2019-04-19  

						                       财富证券有限责任公司
                 关于西藏高争民爆股份有限公司
     2018 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见

    财富证券有限责任公司(下称“财富证券”或“保荐机构”)作为西藏高争
民爆股份有限公司(以下简称“高争民爆”或“公司”)首次公开发行股票并上市
项目持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求,对高争民爆根据《关于
开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求填写的《内
部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎的核查,核查具体情况如下:

一、公司内控规则落实情况

    高争民爆对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计部
门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等,并重点对信息披露的
内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控
制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了检查。根据检查结
果,填写了《内部控制规则落实情况自查表》。

二、保荐机构核查意见

    本保荐机构的保荐代表人结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定,通过与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、
内部审计部等部门进行沟通,查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专
门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以
及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告
及其他相关资料等方式,对高争民爆填写的《内部控制规则落实情况自查表》进
行了逐项核查。
    经核查,本保荐机构认为:高争民爆现有的内部控制制度符合有关法律法规
和证券监管部门的要求,内部控制制度建立健全,能够保持与企业业务及管理相
关的有效内部控制,并得到有效实施。高争民爆 2018 年度的《内部控制规则落
实情况自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

    (以下无正文,为签字盖章页)
(此页无正文,为《财富证券有限责任公司关于西藏高争民爆股份有限公司 2018
年度<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签章页)




    保荐代表人(签字):

                           冯海轩               肖维平




                                                  财富证券有限责任公司

                                                         2019 年 4 月 17 日