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公司公告

弘亚数控:英大证券有限责任公司关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见2019-04-27  

						          英大证券有限责任公司
   关于广州弘亚数控机械股份有限公司
   2018 年度内部控制规则落实自查表的
                核查意见
    英大证券有限责任公司(以下简称“英大证券”或
“本保荐机构”)作为广州弘亚数控机械股份有限公司
(以下简称“弘亚数控”或“公司”)持续督导的保荐机
构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上
市公司内控规则落实”专项活动的通知》(以下简称
“《通知》”)的要求,结合《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关规定,对弘亚数控填写的《广州弘亚数控机械股份有
限公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》进行了认真、
审慎核查,具体情况如下:
    一、保荐机构进行的核查工作
    保荐机构通过与公司高管等人员交谈,查阅公司股东
大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规
章制度等方式,从公司内部控制环境、内部控制制度建
设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的合规性和有
效性进行了核查,并认真审阅了公司填写的《广州弘亚数
控机械股份有限公司 2018 年度内部控制规则落实自查


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表》,对自查表进行了逐项核查。
    二、保荐机构的核查意见
    经核查,本保荐机构认为:弘亚数控已按照相关要求
对公司 2018 年度内部控制规则落实情况进行了认真自查,
并按照深圳证券交易所的相关要求填写自查表,自查表所
涉及事项的自查情况真实、准确,《广州弘亚数控机械股
份有限公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》真实、准
确反映了其内部控制规则落实情况,不存在虚假披露的情
形。
  (以下无正文)




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(本页无正文,为《英大证券有限责任公司关于广州弘亚
数控机械股份有限公司 2018 年度内部控制规则落实自查表
的核查意见》之签字盖章页)




    保荐代表人:
                   李瑞华         周耿明




                                英大证券有限责任公司
                                     2019 年 4 月 26 日




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