泰嘉股份:2019年度财务预算报告2019-03-19
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2019 年度财务预算报告
一、2019 年年度预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预
算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面
均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 本预算报告包括母公司及下属子公
司。
二、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行
业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府政 策
的重大影响;
6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、主要财务指标预测
(一)营业收入:2019 年度公司计划实现营业收入较 2018 年增长 10-20%;
(二)净利润:2019 年度公司计划实现净利润较 2018 年增长 0-10%;
四、确保预算完成的主要措施
(一)加强公司内控管理,加强绩效考核,提升公司整体管理效率;
(二)加强市场开发与营销网络建设,积极开拓国内外市场;
(三)提升公司研发实力,注重技术人才培养与引进,不断提高公司产品竞
争力与附加值;
(四)合理安排、使用资金,提高资金利用率;
(五)强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等
方面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,
及时发现问题并持续改进。
五、风险提示
本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈
利预测,能否实现受宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币
汇率变动、公司投融资项目进展等多种因素影响,存在较大的不确定性,请投资
者特别注意。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 18 日