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公司公告

英联股份:内部控制审计报告2023-04-29  

                                           广东英联包装股份有限公 司
                           2022 年度
                       内部控制审计报告




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内部控制审计报告
                               内部控制审计报告


                                                          XYZH/2023SZAA7B0017


广东英联包装股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了
广东英联包装股份有限公司(以下简称英联股份公司)2022年12月31日财务报告内部控制
的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价
指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是英联股份公司董事会的
责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审
计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见


    我们认为,英联股份公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




     信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师:




                                                 中国注册会计师:




                 中国    北京                    二○二三年四月二十七日