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公司公告

盐津铺子:西部证券股份有限公司关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见2020-03-07  

						                         西部证券股份有限公司

                     关于盐津铺子食品股份有限公司

           2019 年度内部控制规则落实自查表的核查意见


   西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“保荐机构”)作为盐津
铺子食品股份有限公司(以下简称“盐津铺子”或“公司”)首次公开发行股票
的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求,对盐津铺子
填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,核查情况及核查意见如下:

   一、公司内控规则落实情况

    盐津铺子对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规定,对公司内部审计运
作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交
易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查,
填写了《内部控制规则落实自查表》。

   二、保荐机构的核查意见

    保荐机构核查了盐津铺子内部审计运作、信息披露、内幕交易、募集资金关
联交易、对外担保及重大投资等事项的相关情况。经核查,保荐机构认为:

    1、盐津铺子已按照相关规定完成了公司内部控制规则的自查工作,并填写
了《内部控制规则落实自查表》。

    2、盐津铺子填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、客观地反映
了公司内部控制规则的落实情况,保荐机构对该自查表无异议。

    (以下无正文)
(此页无正文,为《西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司 2019
年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)




保荐代表人:




                ________________                   ________________
                     瞿孝龙                         李   锋




                                                   西部证券股份有限公司


                                                         年    月     日