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公司公告

威星智能:审计委员会关于2022年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的合理性说明2023-04-26  

                             浙江威星智能仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会

关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的合理性说明


    根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的
相关规定,浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委
员会现对公司 2022 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款事宜,基于勤勉
尽责立场,发表如下意见:
    公司本次计提资产减值准备及核销坏账遵照并符合《企业会计准则》及公司
相关会计政策的规定,计提资产减值准备及核销部分应收账款依据充分,体现了
会计处理的谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况,使
公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此,我们一致同意
公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项。




        谢会丽                  陈三联                张   妍



                                                      2023 年 4 月 24 日