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公司公告

安奈儿:中信证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见2019-03-27  

						    中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司

            《内部控制规则落实自查表》的核查意见



    根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”
专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,并结合中国证监会《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,中信证券股份有限公司(以
下简称“中信证券”)作为深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称“安奈儿”或
“公司”)持续督导工作的保荐机构,对安奈儿董事会填写的《内部控制规则落
实自查表》(以下简称“《自查表》”)进行了核查,核查情况及核查意见如下:

    一、本次核查的有关情况

    通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流,取
得了相关的信息资料;查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委
员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理
规章制度;此外,安奈儿结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司组织机构建设情况、
内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查
和披露情况进行了自查,并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关
联交易等方面的内部控制,保荐机构查阅了安奈儿董事会编制的《内部控制规则
落实自查表》并进行了逐项核查。

    二、保荐机构的核查意见

    经核查,保荐机构认为:安奈儿的法人治理结构较为健全,现有的内部控制
制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015
年修订)》等相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了
与生产经营及业务管理相关的有效内部控制;安奈儿填写的《自查表》严格按照
深圳证券交易所的相关规定和要求填写,真实、客观地反映了安奈儿对深圳证券
交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
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(此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司<内
部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)




 保荐代表人:


                             曾劲松




                             高若阳




                                                  中信证券股份有限公司


                                                     2019 年 3 月 26 日




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