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公司公告

三利谱:国信证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见2022-03-18  

                                                国信证券股份有限公司
             关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                内部控制规则落实自查表的核查意见

       根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作
指引》等有关规定, 国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐
机构”)作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“三利谱”或“公
司”)持续督导的保荐机构,认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了
核查,对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查,具体如下:

       一、保荐机构对公司内控规则落实情况的核查工作
       三利谱对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集
资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的
内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,填写了《内部控制规则落实自查表》。
       国信证券指派担任三利谱持续督导工作的保荐代表人及专员,就公司内部控
制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进
行了沟通,并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料,对公司董事会填写的《内
部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

       二、保荐机构核查意见
       经核查,保荐机构认为:三利谱已按照相关要求,对公司内部控制规则落实
情况进行了自查。三利谱已经按照有关法律法规的要求,建立了内部控制制度,
公司的《内部控制规则落实自查表》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情
况。
       (以下无正文)
(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限
公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)




    保荐代表人:
                            何雨华              金蕾




                                                 国信证券股份有限公司
                                                       2022 年 3 月 17 日