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元隆雅图:内部控制审计报告2023-04-20  

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         1、   财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

■       根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准 ,报 公 司不存在财务报告
     内部控制重大缺陷和重要缺陷。
■       2、   非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

         根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准 ,报 告期内发现公 司未发现非
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     财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

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         六、内部控制有效性的结论
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          综上所述 ,本 公 司按照 《企业内部控制基本规范》及相关规范于 ⒛” 年 12
     月 31日 在所有重大方面保持 了与财务报表相关的有效的内部控制。
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                                              北京元                      限公 司

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