赛隆药业:年度关联方资金占用专项审计报告2023-04-20
关于赛隆药业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于赛隆药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
赛隆药业集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关
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联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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电话 +86 10 8566 5588
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关于赛隆药业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字 (2023) 第 110A008859 号
赛隆药业集团股份有限公司全体股东:
我们接受赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“赛隆药业公司”)委托,
根据中国注册会计师执业准则审计了赛隆药业公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公
司资产负债表,2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公
司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2023) 第 110A012665 号无
保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》等有关规定,赛隆药业公司编制了本专项说明所附的赛隆药业股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总
表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是赛隆药业公司
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计赛隆药业公司 2022 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大
方面没有发现不一致。除了对赛隆药业公司实施于 2022 年度财务报表审计中所执
行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解 2022 年度赛隆药业公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供赛隆药业公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 曹阳
(特殊普通合伙)
许茜茜
中国注册会计师
中国北京 二〇二三年四月十九日