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公司公告

英派斯:内部控制审计报告2023-02-27  

                                  青岛英派斯健康科技股份有限公司

                       内部控制审计报告

                 和信审字(2023)第 000068 号




            目    录                            页   码


一、内部控制审计报告                             1-2




 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
                 二○二三年二月二十七日
青岛英派斯健康科技股份有限公司                                     报告正文




                    青岛英派斯健康科技股份有限公司

                                 内部控制审计报告

                                                和信审字(2023)第 000068 号


青岛英派斯健康科技股份有限公司全体股东:

     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“英派斯”)2022 年 9 月 30

日的财务报告内部控制的有效性。


一、企业对内部控制的责任


     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部

控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是英派

斯董事会的责任。


二、注册会计师的责任


     我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


三、内部控制的固有局限性


     内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,

根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

      和信会计师事务所(特殊普通合伙)                                 1
青岛英派斯健康科技股份有限公司                                      报告正文




四、财务报告内部控制审计意见


     我们认为,英派斯于 2022 年 9 月 30 日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




     和信会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师:




             中国济南                      中国注册会计师:




                                           二〇二三年二月二十七日




      和信会计师事务所(特殊普通合伙)                                  2