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公司公告

德生科技:2018年度财务预算报告2018-04-20  

						                       广东德生科技股份有限公司


                        2018 年度财务预算报告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、预算编制说明

    本预算方案是以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广东德生科技股份有
限公司(以下简称“公司”)2017 年度财务报告为基础,参考了公司近几年来的经营业绩
及现时的经营能力;分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来
的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等。本预算报告的编制遵循我
国现行的法律、法规和企业会计制度,并按照公认的会计准则,秉着稳健、谨慎的原则编
制而成。

    二、基本假设

    1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化;

    2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率;

    3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化;

    4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

    5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化;

    6、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完
    成并投入运营;

    7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

    三、预算编制依据
    1、营业收入根据公司 2017 年业务完成情况,结合 2018 年度市场开拓计划、目标客户
及业务规划等进行测算;

    2、营业成本依据公司主要业务的不同毛利率测算,各项变动与收入的变动进行匹配,各
项费用、资产减值损失、投资收益根据 2017 年度实际支出情况及 2018 年度业务量的增减变
化情况进行预算;

    3、考虑公司继续享受高新技术企业资格的税收优惠,依据《企业所得税法》,公司
2018 年度净利润按高新技术企业 15%的所得税税率政策扣除后预算。

    四、2018 年度主要预算指标

    根据公司 2017 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况,经过公司管理
团队充分的研究分析,2018 年度公司营业收入预计同比增长-10%-30%,净利润预计同比增
长-10%-30%。

   五、重要提示

    本预算报告为公司 2018 年度经营计划的内部管理指标,不代表公司 2018 年度的盈利
预测,预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化,经营团队的努力程度等因
素,预算的结果可能存在很大的不确定性,提请投资者特别注意。




                                               广东德生科技股份有限公司董事会


                                                      2018 年 4 月 19 日