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公司公告

联诚精密:中泰证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见2019-03-29  

						                      中泰证券股份有限公司

               关于山东联诚精密制造股份有限公司

            《内部控制规则落实自查表》的核查意见

    中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“保荐机构”)作为山东联
诚精密制造股份有限公司(以下简称“联诚精密”、“公司”)首次公开发行股票
的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经
审慎核查,就联诚精密董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,
核查情况及核查意见如下:

    一、公司内部控制落实情况

    联诚精密对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等,并重点检查了信息披露、募
集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内
部控制。根据核查结果,填写了《内部控制规则落实自查表》。

    二、保荐机构的核查意见

    保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会和监事会会议资料及查阅公司章程、
三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、与公司董
事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式,结合中国
证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作
指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定,对联诚精密填写的《内控规则落实自查表》进行
了核查。

    经核查,保荐机构认为:联诚精密的法人治理结构较为健全,现有的内部控
制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与生产经营和
业务管理相关的有效内部控制。保荐机构对该自查表无异议。
(此页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司
<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:

                  王 飞                        朱艳华




                                                 中泰证券股份有限公司

                                                        2019 年 3 月 27 日