润都股份:第一创业证券承销保荐有限责任公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见2020-04-17
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于珠海润都制药股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”、“保荐机构”)
作为珠海润都制药股份有限公司(以下简称“润都股份”或者“公司”)首次公开发
行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有
关规定,对润都股份董事会填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查,核
查情况具体如下:
一、公司内部控制落实情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,认
真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计
委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等,并重点检查了信息披露、内幕
交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据
核查结果,公司董事会填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会和监事会会议记录及决议,查阅公
司章程、三会议事规则、相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度,查阅
审计委员会的会议记录和报告、内部审计部的工作计划和报告、投资者关系活动
记录,与公司相关人员进行了沟通,结合《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对润都股份董事会填写的
《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查,保荐机构认为,公司 2019 年度《内部控制规则落实自查表》系按
照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易
所有关内部控制相关规则的落实情况,保荐机构对《内部控制规则落实自查表》
无异议。(以下无正文)
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(此页无正文,为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药
股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)
保荐代表人:付林、李兴刚
第一创业证券承销保荐有限责任公司
2020 年 4 月 16 日
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