明德生物:2019年度财务预算报告2019-04-25
武汉明德生物科技股份有限公司
2019 年度财务预算报告
一、预算编制说明
根据武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标、
2019 年度市场营销计划以及生产经营计划,以经审计的 2018 年度的经营业绩为
基础,按照合并报表口径,经公司分析研究,编制了 2019 年度的财务预算。
二、预算编报范围
母公司将其控制的所有子公司纳入 2019 年度预算的合并范围。
三、预算编制基本假设及前提
(一)预算编制执行企业会计准则,编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重
于形式和重要性原则;
(二)现行的会计政策及会计估计无重大变更;
(三)公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化;
(四)公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
(五)公司目前的主要原材料及供求关系无重大变化;
(六)公司目前执行主要税收政策无重大变化;
(七)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
四、主要预算指标
(一)销售收入及净利润:在 2018 年度基础上,销售收入增长 20%-30%,
净利润增长 10%-20%;
(二)其他指标:在 2018 年同口径情况下保持一定程度增长。
五、确保预算完成的主要措施
(一)加大研发和技术革新力度,积极调整产品结构、提高产品质量、降低
成本费用、强化安全环保,提升市场竞争力;
(二)加强公司内控管理,加强绩效考核,提升公司整体管理效率;
(三)全面推进拟投产项目的基建建设进度,保证按计划投产;
(四)加强产品品牌的推广宣传和营销管理;
(五)合理安排、使用资金,提高资金利用率;
(六)强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等
方面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,
及时发现问题并持续改进,保证财务指标的实现。
六、风险提示
本预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈
利预测,亦不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于宏观经济环境、
市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者
注意投资风险。
本报告需经公司 2018 年年度股东大会审议通过方可生效。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 24 日