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公司公告

华阳国际:中信证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见2019-03-27  

						                         中信证券股份有限公司
               关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                      《内部控制规则落实自查表》
                              的核查意见


    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为深圳市华阳国际工程
设计股份有限公司(以下简称“华阳国际”或“公司”)首次公开发行股票并上
市及持续督导的保荐机构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上
市公司内控规则落实”专项活动的通知》(以下简称“深交所通知”)要求,并
结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,
对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了审慎核查,具体情况如下:

一、本次核查的有关情况
    华阳国际对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审
计委员会工作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集
资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的
内部控制等事项进行了自查。根据自查结果,公司填写了《内部控制规则落实自
查表》。

    保荐机构通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计中心等部门的沟
通交流,取得了相关的信息资料;查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记
录、审计委员会的会议记录和报告、审计中心的工作计划和报告、以及各项业务
和管理规章制度;查阅了公司出具的《内部控制规则落实自查表》并进行了逐项
核查。

二、保荐机构核查意见
    经核查,中信证券认为:华阳国际的法人治理结构较为健全,现有的内部控
制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与生产经营及
业务管理相关的有效内部控制。华阳国际填写的《内部控制规则落实自查表》严
格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写,真实、客观地反映了华阳国际对
                                  1
深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该《内部控制
规则落实自查表》无异议。
    (以下无正文)




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(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有
限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页)




保荐代表人:
                 孔少锋           张 新




                                                 中信证券股份有限公司
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