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公司公告

华阳国际:中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表的核查意见2022-04-08  

                                               中信证券股份有限公司

             关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

           2021 年度内部控制规则落实自查表的核查意见



    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、
法规和规范性文件的规定,中信证券股份有限公司(以下简称中信证券或保荐机
构)作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称华阳国际、公司或上
市公司)公开发行可转换公司债券的保荐机构,对华阳国际《内部控制规则落实
自查表》的相关情况进行了核查,具体情况如下:


一、公司内控规则落实情况

    公司结合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定,对组织机构建设情况、内部控制制
度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露等情
况进行了自查,并重点检查了信息披露、募集资金、关联交易、对外投资、对控
股子公司的管理等方面的内部控制。根据自查结果,公司填写了《内部控制规则
落实自查表》。


二、保荐机构核查工作

    保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议文件;查阅《公司章
程》及各项内部控制制度、业务和管理规章制度;查看内部审计部门和审计委员
会的报告及其他相关资料;从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实施情况
等方面,对《内部控制规则落实自查表》相关事项进行了核查。
三、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:华阳国际的法人治理结构健全,内部控制制度符合
相关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度的规范要求;华阳国际填写的
《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了其内部控制制度的落实情况。
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有
限公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页)




保荐代表人:____________       ____________
                孔少锋            琚鹏飞




                                                 中信证券股份有限公司
                                                           年   月   日