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公司公告

华阳国际:2022年度财务预算报告2022-04-08  

                                 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

                     2022 年度财务预算报告

    特别提示:
    本预算为公司 2022 年度经营计划的管理控制指标,并不代表公司盈利预测,
能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多
种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

    一、预算编制说明

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)以经审计的 2021
年度财务报告为基础,结合公司发展战略和 2022 年度经营目标,充分研究了公
司目前的市场和行业状况,在此基础上,公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的
原则,编制了 2022 年度财务预算。

    二、基本假设

    1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
    2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
    3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化;
    4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化;
    5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行
为的重大影响,不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
    6、公司各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策
不需做出重大调整;
    7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

    三、预算编制的基础和范围

    1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会
计政策一致;
    2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算;
    3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。
   四、财务预算及说明

   根据公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度公司战略目标、业务经营和市
场拓展计划,在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上,经过公司
管理层研究讨论,编制了公司 2022 年度财务预算。公司将积极开拓市场,加大
研发投入,坚定推进从“数量型扩张”向“效益型增长”转变,提质增效,落实
客户信用管理政策,提高现金回款比重;确保建筑设计和造价咨询收入稳步增长,
工程总承包和全过程工程咨询收入平稳过渡,力争实现 2021 年股票期权激励计
划实施考核管理办法中的公司业绩考核的年度目标。

    特此公告。



                                    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

                                                      董事会

       .                                         2022 年 4 月 7 日